无票收入一直挂在其他应付款如何转收入上,可以直接转增资本吗

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其他应付款能转成实收资本么?
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& && && && & 公司注册时是零资金注册。开始营业之时所需所有款项均由法人自己出资,原来的将其归入了其他应付款中。现如今其他应付款贷方余额过高,有将近400多万。请示过老板后,想将其转成实收资本,不知道可不可以。有哪位师傅知道的,麻烦指点一下。
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直接转是不可以吧。
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同意楼上意见
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直接转是不可以吧。
是的,直接转不可以的,我查了一下好像是要出什么证明。具体不知道怎么操作。所以请知道的师傅指点。
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注册资本不是出证明就可解决的,把款还给他,法人再投资就可以。为了得到较高的信誉,须走增资,工商那里走手续,企业要上印花税
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注册资本不是出证明就可解决的,把款还给他,法人再投资就可以。为了得到较高的信誉,须走增资,工商那里走 ...
& & 谢谢指点。但是现在账上金额远远不够还给法人的,这个怎么办呢?
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该用户从未签到
我也遇到类似问题了& &我搜了一下&&往来账可以用收入冲销的& &但是具体的冲销办法我不太清楚&&哪位知道能否指导一下& &现在正在做账
中国会计社区官方微信公众号:会计通。公司注销,没有收入,产生费用挂在其他应付款上了,账务如何处理_百度知道
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公司注销,没有收入,产生费用挂在其他应付款上了,账务如何处理
我公司是新成立的分公司无注册资本,经营快一年了一直没有收入,产生的费用挂在其他应付款上了,现在想把分公司注销,请问其他应付款的贷方余额如何处理?
我有更好的答案
ol>既然没有收入,其他应付款就是母公司的成本费用,直接转走进成本费用即可;如果没有必要,你注销不过是税务、工商注销,完全可以不管这笔账,一查一个准,只要人家税务不过问,何必多此一举,其他应付款这类往来账项审计最爱查
请问如何转?进成本费用,请教一下分录,谢谢
挂账的时候肯定是挂在成本费用项下的,即借:其他业务成本、管理费用、销售费用等科目 贷:其他应付款 然后直接结平了就可以了: 借:其他应付款
贷:银行存款、现金等科目 或者你当年是向母公司借了现金银行存款等,贷了其他应付款现在发生了成本费用,直接冲减其他应付款即可借:其他应付款 贷:银行存款等这时当年转进来的两个科目同时减少,剩下的余额就是没花完的,注销时还回母公司即可即:借:其他应付款(余额)
贷:银行存款等(也余额)
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