问一下最高开票限额申请表3%要升17%要怎么去申请

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为何有些公司一定要17%增值税发票而不要3%的增值税发票
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为何有些公司一定要17%发票而不要3%的增值税发票?
我开3%的增值税发票给客户,客户他就要多付3%,他们的进项抵扣也是3%,
我开17%的票,他们要多付我17%,他们的进项抵扣也还是17%,
虽然17%他抵扣的多,但是他也付给我的多啊,
如果税前价格为1万元
1w*0.17=1700
1w*0.03=300
开3%的票,他要多给我300,他去抵扣300
开17%的票,他要多给我1700,他去抵扣1700
他抵扣虽然多了,可是他给我的也多了啊,这不是对等的吗?
比如收入为200.00元,进项为不含税收入100.00元,开3%的票对方多支付3.00元,开17%的票对方多支付17.00元。17-3=14.00元,两种开票方式客户开17%的多支付了14.00元,那当月计算缴纳增值税时:销项税额是:200.00*0.17=34.00元&&计算缴纳增值税 34.00-3.00=31.00&&,34.00-17=17.00元,开3% 的比开17%的多交了14.00元的税。两者相比其实是一样的。那所以对于客户来说17%和3%没有区别啊?!
本人对这块刚接触,求大虾解答下,谢谢了
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各位大侠出来解释一下啊
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17%增值税发票,如果收票方是一般纳税人就可以进行抵扣啊,他要交的增值税是除了抵扣了17%,是交销项税额-进项税额的17%&&而已嘛,
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那要看对方是不是一般纳税人了,如果是的话,这17%是可以抵扣的;如果是小规模纳税人的话,那么就是开3%得票,而且是不可以抵扣进项税的。
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好贴,收藏
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对方如果是一般纳税人,就可以进行抵扣的
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3%的增值税发票,应该是不可以抵扣的吧
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深呼吸0109 发表于
3%的增值税发票,应该是不可以抵扣的吧
一般纳税人可以抵3点的,6点的,7点的,11点的,13点的,17点的。
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实际上是没有多大区别的。这个要看每个公司怎么个税务筹划了。
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同问,小规模纳税人找税务局代开3%的专用票也是可以抵扣的。
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两个税率针对两种纳税人,享受的税收的政策不一样。首先、3%为小规模纳税人增值税税率;17%为一般纳税人增值税税率其次,小规模纳税人不能抵扣进项税,只有一般纳税人才能抵扣进项税额。再者、一般纳税人抵扣进项税的条件:(1)必须取得增值税专用发票才能抵扣进项税。(2)取得小规模纳税人在国税代开的增值税专用发票,可以按3%抵扣进项税。
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相约2016年!
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税率一定要多看看
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第二个月已做红字处理,分录如何做?
一般纳税人税率17%,部分产品享受3%的简易征收,那这个企业的简易销售贷记什么?是应交税费——应交增值税&还是&应交税费——应交增值税——销售税额
应交税费--应交增值税-销项税额
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