泰兴市农村产权自来水开户多少钱。

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免费问律师泰州市政府门户网站 部门动态 兴化市农村区域供水价格执行新标准
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兴化市农村区域供水价格执行新标准
  为进一步规范农村供水价格行为,促进农村供水和污水处理事业健康发展,从2014年10月1日供(售)水量起,兴化市农村区域供水价格执行新标准。具体价格水平如下:
  一、到户水价
  农村区域供水到户水价实行分类管理,分为居民生活用水、非居民生活用水和特种用水(指饮料生产、啤酒生产、高档洗浴、洗车等用水)三类。
  区域供水范围内,农村居民生活用水到户价为2.94元/吨(暂免征水资源费),非居民生活用水到户价为3.21元/吨(含水资源费0.20元/吨),特种用水到户价为4.08元/吨(含水资源费0.20元/吨)。
  二、转供水价格
  承担农村区域供水任务的自来水公司(厂)对承担转供任务的乡镇供水公司的供水价格为1.94元/吨(其中:基本水价1.64元/吨,污水处理费0.30元/吨)。谁知道农村安装自来水收费多少,1200多不多,有没有补贴?【临淄吧】_百度贴吧
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谁知道农村安装自来水收费多少,1200多不多,有没有补贴?收藏
谁知道农村安装自来水收费多少,1200多不多,有没有补贴?
谁知道农村安装自来水收费多少,村里收1200元多不多,有没有补贴?
哦,村里多收这么多,太黑了吧,老百姓挣钱容易吗!!!!!
谁知道怎么解决啊
向哪部门反应问题?
安装这个狗屁用处没有,无非就24小时有水,真没多大用处,原先按时按点放水的时候也照样够用,纯粹多此一举!
主要是让老百姓拿钱有点多,伤不起,人家6百的5百,就你一千多,老百姓好胡弄啊,良心还有不。
可以不交自己买水喝。我们村我们12户自己安装的,自己缴费, 上次损失了300吨水,我们12户5天没水喝,最后一户摊了150人家水厂才给送水。村民自治这是谁提的,真好
你是哪里的啊收费有多的有少的啊
登录百度帐号推荐应用枞阳农村安装自来水开户费标准 & &
咨询:现在枞阳县农村安装自来水开户费标准是多少? & &
尊敬的网友:
您好!您所咨询的问题,现答复如下:
枞阳县大部分农村自来水管网建设配套费(开户费)于2015年调整为3000元,部分农村管网建设配套费执行09年标准2000元、1700元、1600元、1500元不等。
枞阳县物价局
二0一六年四月十五日
【枞阳人QQ群:】世界这么大,多庆幸在这里遇到你。免责声明:本站发布信息来源于网络,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉版权问题,请联系予以更改或删除。本站不承担任何风险,不接受任何纠纷!敬请知悉!
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第一部分部门概况&  一、主要职能。  1、负责实施《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等水利法律、法规和方针政策,制定全市贯彻实施细则、办法,实行依法治水、依法管水。  2、制定全市水利发展战略、水利建设规划,水资源保护、防洪、供水、节水、水土保持等专业规划,并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;负责水利科研及组织重大水利建设项目的设计、施工。  3、主管全市防汛防旱(包括城市防洪)工作,承担市防汛防旱指挥部的日常工作。  4、统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水);组织拟定全市水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;管理全市计划用水、节约用水工作;负责组织全市水资源的监测和调查;组织指导水政监察和水行政执法工作;受市政府委托,协调部门之间、乡际之间和县际之间的水事纠纷。  5、负责全市水利建设资金安排、使用、管理和工农业水费等水利规费的收缴、管理、使用工作。  6、负责沿江防汛、排涝的规划工作,协助沿江排涝站的建设工作,监督穿堤建筑物的施工。参与全市江、河、滩地、水域及其岸线的综合治理、开发、利用。  7、对水利工程进行行业管理,负责对水利工程的质量和安全监督工作、水利行业的技术标准、归程规范的监督实施。  8、主管全市水土保持工作,指导全市农水工作,协调农田水利基本建设;指导节水灌溉和全市城乡供水工作;指导全市中低产田改造中水利方面的工作;指导全市农村水利服务体系建设;负责各乡镇的泵站建设和改造及机电排灌的业务管理。  9、主管城市水利建设工作。负责城市水利及其配套工程(闸、站、涵、桥梁、管道等)基建项目建议书、可行性报告、初步设计、概预算、施工图审查、施工管理、验收和后评价;配合有关部门做好专项资金的使用、管理工作;按照有关技术标准、规程规范实施管理,负责城市水利工程技术及推广、水利统计工作;组织城市水利工程技术人员的技术培训。  10、负责全市水利经济(包括工业、水利建筑业、综合经营)的指导、管理工作。  11、组织全市水功能区划分与监测江河水质,审定水域纳污能力;参与流域水污染防治规划的编制和实施;负责审批并监督在江河、渠道等水利工程内排污口的设置;负责水利工程建设、配合做好水污染处置工作。  12、对管理范围内的项目审批、收费实施行政许可服务。  13、承办市委、市政府交办的其他事项。  二、2016年度部门主要工作任务及目标。  1、科学规划,加大投入,加快实施民生水利工程  一是加快实施防洪排涝工程。继续推进马甸水利枢纽改建工程,按照高标准建设、高质量管理、快节奏推进的总要求,强化协调配合、跟踪督促检查,确保年度完成投资0.8亿元。高度重视防汛防旱工作,重点对沿江各市管闸进行维修养护、对长江堤防进行维修、对堤防白蚁危害段进行防治,全面提升对洪涝、干旱、台风等自然灾害的抵御能力。开展江河及水利工程管理范围确权划界工作。计划投资3000万元,启动沿江排涝能力提升工程建设,新改建一级入江排涝闸站2座,新增排涝能力16m/s。投资2600万元,实施戴窑洼地治理排涝工程,新建改建排涝站4座,闸站2座,涵闸6座等,新增排涝能力4&m/s,建设高标准农田10000亩。二是强力推进城市水环境治理。全年计划投资2亿元,实施23项城市水环境治理工程,全面沟通城区河道水系、控制河道水位,改善城区水体水质。三是继续抓好小型农田水利工程建设。投资2.3亿元,实施城黄灌区续建配套改造、小型农田水利重点县、千亿斤粮食末级渠系工程、干河桥梁工程等四项重点小农水工程,新建、拆建泵站350座、排涝站2座、涵闸136座、桥梁150座;新建防渗渠道533公里;四是全面实施镇村管网改造工程。计划投资5.5亿元,继续组织实施新一轮农村饮水安全镇村管网和户表改造工程,启动实施浑水复线和日供水30万吨的宝塔二水厂建设工程。  2、深化改革,务实创新,积极推进水生态文明建设  按照泰州市水生态文明城市建设工作目标责任书的要求,切实加强水资源节约保护、实施水生态综合治理、构建河湖联通的水网水系,扎实推进水生态文明建设,完善水生态保护格局,努力实现水资源持续利用。一是加强水环境整治。计划投资1.2亿元,实施第二批中小河流治理重点县、水土保持和村庄河塘整治等项目,完成水利总土方209万方,整治各类河道210条(段),实施河道护岸工程78公里。按照“先急后缓,分步推进”的原则,集中两到三年,对农村黑臭河道进行集中整治,全面提升农村水环境质量。二是推进重点示范项目建设。结合马甸枢纽改建工程,兴建水利科普馆,着力将马甸枢纽打造成水利风景区;完成小南湖区域水系整治工程,实施疏浚河道、拆除坝梗、疏通水系、整理岸坡、植树绿化等,高标准建设小南湖。三是切实加强河道管理。继续加大河道长效管护力度,结合河湖的确权划界,进一步完善《泰兴市河道管理办法》,明确河道管理范围和标准,全面推广宣堡、姚王等乡镇“以河养河”的长效管护做法,实现河道管理养护常态化、制度化;抢抓冬春黄金季节,对农村各级河道的水环境集中清理整治;对近几年已完成和正在实施整治的各级河道,适时栽植水保林草,杜绝扒坡种植;四是加强水资源管理。严格按照《泰兴市实行最严格水资源管理制度实施方案》,落实用水计划和定额,加大尾水深度处理力度,完成滨江污水处理厂尾水再生利用率达25%以上的目标。继续实施节水减排示范项目,加大节水型示范社区、单位和省水美乡镇和水美乡村的创建力度。投入1800万元,建设水政执法基地,加强水行政法律法规宣传和水政执法队伍建设,坚决打击侵占水域、违法设障、擅自取水、破坏水工程等违法违规行为,维护良好的水事秩序。五是不断深化改革。进一步深化农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制改革,巩固改革试点成果,落实长效管护措施,同时充分发挥泰兴市小型水利工程管理信息系统作用,对小型水利工程实现规范化、标准化与信息化管理。  三、部门机构设置和所属单位情况。  1、内设机构8&个,分别是:  (1)办公室(挂党委办公室、人事科、企业管理科牌子)  (2)财务审计科  (3)农村水利科(挂水利工程规划设计室牌子)  (4)工程管理科&  (5)行政许可服务科(水政水资源科与其合署办公,挂节约用水办公室牌子)  (6)机电排灌科  (7)供水管理科  (8)城市水利工作科  2、所属单位:  (1)泰兴市防汛防旱指挥部办公室  (2)泰兴市水利工程质量安全监督站  (3)泰兴市水务局堤闸养护管理处  (4)泰兴市水务局治江测量队  (5)泰兴市城市河道管理所  (6)泰兴市水务局水资源管理办公室  (7)泰兴市水政监察大队  (8)泰兴市珊瑚镇水利站  (9)泰兴市古溪镇水利站  (10)泰兴市分界镇水利站  (11)泰兴市元竹镇水利站  (12)泰兴市广陵镇水利站  (13)泰兴市河失镇水利站  (14)泰兴市曲霞镇水利站  (15)泰兴市张桥镇水利站  (16)泰兴市姚王镇水利站  (17)泰兴市新街镇水利站  (18)泰兴市根思乡水利站  (19)泰兴市宣堡镇水利站  (20)泰兴市济川街道水利站  (21)泰兴市虹桥镇水利站  (22)泰兴市滨江镇水利站  (23)泰兴市水务局黄桥分局  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。  根据《泰兴市财政局关于编制2016年市级部门预算的通知》(泰财编〔2015〕6号)的要求,按照“保障运转、收支平衡,厉行节约、勤俭办事,统筹兼顾、突出重点”的编制原则,紧紧围绕市委市政府的决策部署,结合本单位的实际情况,从严从紧编制2016年部门预算。  收入预算编制:根据前三年各项收入征收平均水平,结合经济形势变化及各种增减因素综合考虑,合理预计收入预算编制数。  基本支出预算编制:人员支出按在职在编人员的实际情况核定;商品和服务支出按照市财政确定的定额标准核定。  项目支出预算编制:项目支出预算实行项目库管理,根据单位履行职能及事业发展的需要,结合2016年工作任务,统筹编制项目支出预算。  第二部分&2016年度**部门预算表(详见附件)  表一:收支预算总表。本表反映部门年度总体收支预算情况。其中支出预算中按功能分类是指按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。按经济分类(支出用途)是指按照支出用途分基本支出、项目支出、其他支出。  表二:收入预算总表。本表反映部门年度总体收入预算情况。  表三:支出预算总表。本表反映部门年度总体支出预算情况。  表四:财政拨款收支预算总表。本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。  表五:财政拨款支出预算表。本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。  表六:财政拨款基本支出预算表。本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。  表七:政府性基金支出预算表。本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。  表八:一般公共预算支出预算表。本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。  表九:一般公共预算基本支出预算表。本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。  表十:一般公共预算机关运行经费支出预算表。本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。  表十一:“三公”经费、会议费、培训费支出预算表。本表反映部门年度财政拨款资金安排的“三公”经费情况。  表十二:政府采购预算表。本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。第三部分&2016年度部门预算安排情况说明  一、收支预算情况的总体说明  2016年度本部门收支预算总表中包含了泰兴市水务局本级、泰兴市防汛防旱指挥部办公室、泰兴市水利工程质量安全监督站、泰兴市水务局堤闸养护管理处、泰兴市水务局治江测量队、泰兴市城市河道管理所、泰兴市水务局水资源管理办公室、泰兴市水政监察大队、16个乡镇水利站(分局)共24个部门预算单位的收支预算数。2016年本部门收支预算总计4244.22万元,与上年相比增加335.48万元,增长8.58%。主要原因是人员经费增加。  (一)收入预算总计4244.22万元。包含:  1.财政拨款收入预算总计2871.43万元。  (1)一般公共预算资金2871.43万元,与上年相比增加(减少)&706.51万元,增长32.63%。主要原因是。  (2)政府性基金0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。  2.财政专户管理资金总计0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。  3.单位其他资金总计1228.6万元,与上年相比减少334.75万元,减少21.41%。主要原因是乡镇水利站经营收入减少。其中:事业收入646.34万元、经营收入0万元、其他收入582.26万元、债务资金(银行贷款)0万元;  4.上年结余结转资金144.19万元,与上年相比减少36.28万元,减少20.07%。  (二)支出预算总计4244.22万元。包括:  1.按功能科目分类。  (1)农林水支出4117.64万元,主要用于水利方面的支出。与上年相比增加317.33万元,增长8.35%。主要原因是&人员经费的增加。  (2)住房保障支出126.58万元,主要用于职工住房方面。与上年相比增加18.15万元,增长16.74%。主要原因是人员工资基数增加。  (3)结转下年支出0万元。  2.按支出用途分类。  (1)基本支出预算数2333.44万元,与上年相比增加396.48&万元,增长20.47%。主要原因是人员经费的增加。  (2)项目支出预算数1171.35万元,与上年相比减少100.97万元,减少7.94%。主要原因是压缩项目支出规模。  (3)其他支出预算数739.43万元,与上年相比增加39.97万元,增长5.71%。主要原因是对下属单位的补助。  二、收入预算情况说明  水务部门本年收入预算合计4244.22万元,其中:  一般公共预算收入2871.43万元,占67.65%;  政府性预算收入0万元,占0&%;  财政专户管理资金0万元,占0%;  单位其他资金1228.6万元,占28.95%;  上年结转和结余资金144.19万元,占3.4&%。  图1:收入预算图  三、支出预算情况说明  水务部门部门本年支出预算合计4244.22万元,其中:  基本支出2333.44万元,占54.98%;  项目支出1171.35万元,占27.6%;  其他支出739.43万元,占17.42%;  结转下年资金0万元,占0%。  图2:支出预算图  四、财政拨款收支预算情况  2016年财政拨款收支总预算2871.43万元。与上年相比财政拨款收支总计增加706.51万元,增长32.63%。主要原因是人员经费增加。  五、财政拨款支出预算表情况  2016年财政拨款预算支出2871.42万元,占本年支出合计的67.65%。与上年相比增加706.51万元,增长32.63%。主要原因是人员经费增加。其中:  (一)农林水支出  1.水利(款)行政运行(项)1032.96万元,与上年相比增加284.81万元,增长27.57%。主要原因是人员经费增加。  2.水利(款)水利工程运行与维护(项)345.95万元,与上年相比增加60.87万元,增长21.52%。主要原因是水利工程维护投入增加。  3.水利(款)水利执法监督(项)31.29万元,与上年相比增加1.53万元,增长5.14%。主要原因是人员经费增加。  4.水利(款)水文测报(项)64.92万元,与上年相比减少1.37万元,减少2.07%。主要原因是一人退休。  5.&水利(款)水利安全监督(项)82.79万元,与上年相比增加38.12万元,增长85.34%。主要原因是加大水利安全监督力度。  6.水利(款)水资源费安排的支出(项)302.74万元,与上年相比增加68.65万元,增长29.32%。主要原因是人员经费增加。  7.水利(款)其他水利支出(项)884.2万元,与上年相比减少275.75万元,减少45.32%。主要原因是乡镇水利站经营收入减少。  (二)住房保障支出(类)  1.&住房保障支出(款)住房公积鑫(项)126.58万元,与上年相比增加18.15万元,增长16.74%。主要原因是人员工资基数增加。  六、财政拨款基本支出情况  2016年度财政拨款基本支出预算2101.25万元,其中:  (一)工资福利性支出1589.52万元。主要包括:基本工资471.52万元、津贴补贴154.86万元、奖金20.46万元、社会保障缴费294.11万元、绩效工资491.56万元、其他工资福利支出157.01万元。  (二)商品服务支出93万元。主要包括:办公费15.46万元、印刷费0.25万元、水电费4.81万元、邮电费2.37万元、差旅费5.21万元、会议费3.8万元、维修(护)费1.46万元、培训费2.85万元、公务接待费用4.95万元、工会经费38.5万元、福利费0.98万元、公务用车维护费12万元、其他商品和服务支出0.36万元。  (三)对个人和家庭补助支出418.73万元。主要包括:离休费29.68万元、退休费247.69万元、生活补贴14.78万元、住房公积金126.58万元。  七、政府性基金当年拨款情况说明  本部门2016年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算相比增0万元,增长0&%。  八、一般公共预算支出预算表情况  2016年一般公共预算支出2871.43万元,与上年相比增加706.51万元,增长32.63%。主要原因是人员经费增加。  1.水利(款)行政运行(项)1032.96万元,与上年相比增加284.81万元,增长27.57%。主要原因是人员经费增加。  2.水利(款)水利工程运行与维护(项)345.95万元,与上年相比增加60.87万元,增长21.52%。主要原因是水利工程维护投入增加。  3.水利(款)水利执法监督(项)31.29万元,与上年相比增加1.53万元,增长5.14%。主要原因是人员经费增加。  4.水利(款)水文测报(项)64.92万元,与上年相比减少1.37万元,减少2.07%。主要原因是一人退休。  5.&水利(款)水利安全监督(项)82.79万元,与上年相比增加38.12万元,增长85.34%。主要原因是加大水利安全监督力度。  6.水利(款)水资源费安排的支出(项)302.74万元,与上年相比增加68.65万元,增长29.32%。主要原因是人员经费增加。  7.水利(款)其他水利支出(项)884.2万元,与上年相比减少275.75万元,减少45.32%。主要原因是乡镇水利站经营收入减少。  九、一般公共预算基本支出预算表情况  2016年一般公共预算安排基本支出为2101.25万元。其中:  (一)工资福利性支出1589.52万元。主要包括:基本工资471.52万元、津贴补贴154.86万元、奖金20.46万元、社会保障缴费294.11万元、绩效工资491.56万元、其他工资福利支出157.01万元。  (二)商品服务支出93万元。主要包括:办公费15.46万元、印刷费0.25万元、水电费4.81万元、邮电费2.37万元、差旅费5.21万元、会议费3.8万元、维修(护)费1.46万元、培训费2.85万元、公务接待费用4.95万元、工会经费38.5万元、福利费0.98万元、公务用车维护费12万元、其他商品和服务支出0.36万元。  (三)对个人和家庭补助支出418.73万元。主要包括:离休费29.68万元、退休费247.69万元、生活补贴14.78万元、住房公积金126.58万元。  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况  2016年本部门及防汛防旱指挥部办公室防办、水政监察大队等2家参公事业单位一般公共预算机关运行经费预算支出&93万元,比2015年减少7.22万元,降低7.2%。主要原因是:压缩运行经费支出规模。  十一、财政拨款三公”经费及会议费、培训费支出预算情况  (一)2016年部门预算中财政拨款安排的“三公”经费预算为22.45万元,比上年减少13.06万元,下降36.78%。其中:  1.因公出国(境)费用0万元,占“三公”经费的0%。  2.公务接待费10.45万元,占“三公”经费的46.55&%,本年数小于上年预算数的主要原因控制公务接待标准和人次。  3.公务用车购置费及运行维护费12万元。占“三公”经费的53.45%,本年数小于上年预算数的主要原因加大车辆管理力度。  (二)2016年部门预算中财政拨款安排的会议费4.3万元,比上年减2.1万元,下降32.81%,本年数小于上年预算数的主要原因:控制会议召开次数和人数  (三)2016年部门预算中财政拨款安排的培训费4.35万元比上年减少3.28万元,下降42.99%,本年数小于上年预算数的主要原因:控制培训人次。  十二、政府采购预算情况  2016年本部门所属预算单位政府采购预算总额126.09万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算28万元,政府采购服务预算98.09万元。  十三、绩效目标设置情况  2016年本部门部分项目实行了绩效目标管理,设置绩效目标的项目0个,支出预算总额&0万元。&第四部分&名词解释&  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、行政事业性收费和罚没收入、专项收入、预算管理其他非税收入。  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。  五、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出、个人和家庭的补助。  六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市级发展项目支出安排数等。  七、其他支出:包括预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的预留机动经费、补助下级单位支出及下级单位上缴支出。  八、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  九、会议费:单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;  十、培训费:指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。  十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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