摊销本月的书报费 贷方是预付账款贷方

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取暖费的账务处理
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我们单位的供暖公司给我们开了4年4月的取暖费发票20多万(14年取暖费全款发要),我们单位还没有支付这笔钱,想问下,现在新准则取消了待摊费用这个会计科目,用“预付款项”或者“其他应收款”代替,收到发票后我应该怎么走账呢???
收到发票后:借:预付账款
贷:其他应付款
每月摊销:借:各项费用
贷:预付账款
支付取暖费时:借:其他应付款
贷:现金/银行存款
老师请问下,这样做可以吗?
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回答者:[等级:实习生]回答时间:
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回答者:wujun回答时间:
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吃不好不幸福!吃货只要有美食就不寂寞,那么吃货上路怎能没有美……一年房租交时是不是借预付账款 贷银行存款 摊销时是不是借管理费用 贷预付账款_百度知道
一年房租交时是不是借预付账款 贷银行存款 摊销时是不是借管理费用 贷预付账款
可以这么处理。新准则不用待摊费用这个科目了。如果预付租金的时候,对方已经开了发票,也可以先借记“长期待摊费用”,再摊销。如果支付的费用在会计年度内(长害馆嘉弋黄龟萎骇联即1.1-12.31之间),也可以一次性查费用,不进行摊销。
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房租是为生产用的,也可以分摊到制造费用中。
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求教生产环节业务核算 会计分录
要求:以下业务均是甲企业在1月份发生的业务,会计主体为甲企业,请写出会计分录。 1、材料领用汇总单为下表: 项目 A材料 B材料 C材料 D材料 合计 单价 数量 金额 单价 数量 金额 单价 数量 金额 单价 数量 金额
甲产品 100 20
500 7500 乙产品 100 10
车间一般耗用 100 1 100
400 管理部门领用
2、一车间预提本月设备修理费200元。 3、二车间支付设备修理费3 000元,已预提2 800元,以现金付讫。 4、以现金支付厂部办公室打印费300元。 5、支付下半年厂办车辆保险费18 000元,开出支票一张。 6、摊销本月的书报费200元。 7、计提本月设备折旧30 000元,其中:一车间20 000元,二车间5 000元,管理部门5 000元。 8、本月卖出设备一台,原值100 000元,已提折旧80 000元,卖出20 000元收到支票。 9、月末结算本月工资共500 000元,其中一车间工人工资200 000元,车间主任工资30 000元;二车间工人工资200 000元,车间主任工资60 000元;其余为管理部门员工工资。 10、发放工资480 000元。 11、支付本月水电费共30 000元,其中一车间用电20 000元,二车间用电5 000元,管理部门用电5 000元,开出支票。 12、月末将本月制造费用按1:1比例分配至甲、乙两种产品。 13、月末,本月甲、乙产品全部完工入库。
提问者采纳
根据你的问题整理了一下,不知道对不对。1,借:生产成本-甲
贷:原材料-A
20002,借:制造费用-修理费-一车间
贷:预提费用-一车间
2003,借:制造费用-修理费-二车间
预提费用-二车间
30004,借:管理费用-打印费
3005,借:待摊费用-保险费
贷:银行存款
180006,借:管理费用-报刊费
贷:待摊费用-报刊费
3007, 借:制造费用-折旧-一车间
管理费用-折旧
贷:累计折旧
300008,借:累计折旧
贷:固定资产
100000(此处没做待处理财产损溢处理)9,借:生产成本-工人工资-一车间
制造费用-管理人员工资-一车间
管理费用-工资
贷:应付工资
50000010,借:应付工资
贷:银行存款
48000011,借:生产成本-水电费-一车间
管理费用-水电费
贷:银行存款
3000012,本月制造费用共400+200+200++元。分配:
借:生产成本-制造费用分配-甲产品
贷:制造费用
11580013,本月甲产品生产成本结转金额:+=285400元;乙产品和产成本结转金额:+=275400元。借:原材料-甲产品
贷:生产成本
560800(此处生产成本应记到三级科目)
提问者评价
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你这样写,还不如做个表格上传,那么有耐心的人也会愿意帮你解答 你这样密密麻麻写那么多,还很小气,没有奖励,谁愿意对你说呢, 请站在答题人的角度想想,
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提问者:回答数:0有人关注提问时间:该问题已结束
2012年12月预付的13年半年的房租,不知道该走管理费用贷待摊费用好,还是先借预付账款贷现金,开来发票后借预提费用贷预付账款,按月摊销时借管理费用贷预提费用,求会计分录,谢谢!
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回答者:[等级:财务总监]回答时间:
借&预付账款&贷&现金,开来发票后,按月摊销时,借&管理费用&贷&预付账款。
<span id="dings人赞同
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