结转损益类科目月末结转,管理费用的某些二级科目成负数,怎么回事

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新公司,由待摊费用结转至管理费用多栏明细帐上怎么反映
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新公司,由待摊费用结转至管理费用多栏明细帐上怎么反映按记帐凭证已登记入帐,可怎么反映出他是结转的。是不是他的余额栏到最后要为平
把待摊费用的明细项目,分别对应结转至管理费用多栏明细帐上,在待摊费用的明细项目各摘要拦里,写上“结转至管理费用”,在管理费用明细帐的各摘要拦里,写上“由待摊费用转来”,即可。
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新公司,由待摊费用结转至管理费用多栏明细帐上怎么反映 ……把待摊费用的明细项目,分别对应结转至管理费用多栏明细帐上,在待摊费用的明细项目各摘要拦里,写上"结转至管理费用",在管理费用明细帐的各摘要拦里,写上"由待摊费用转来...……
由待摊费用结转至管理费用多栏式明细帐上该怎么反映?是不是... ……可以在管理费用明细栏上设个二级科目为:开办费。新会计准则改为长期待摊费用。……
长期待摊费用的二级科目较多,入明细帐时要全部分开入吗? ……不需要,记入长期待摊费用-开办费就可以了,有那种25栏的费用明细帐可以登记,开始销售的时候再一次全额结转到管理费用就可以了!……
如果上年待摊费用有余额,本年月初待摊费用明细账还用结转上... ……1、 上年年底待摊费用有余额,需结转上年余额。具体做法:本年一月月初待摊费用明细账里第一栏内填写上年结转的余额,并在摘要栏注明"上年结转"字样。
2、月结,即在本月...……
正式营业以后长期待摊费用转到管理费用时凭证余登帐怎么做? ……一张总的就可以了,原始凭证自己制作就可以了,把每个月的数字列上就可以了。
明细账、总账怎么登入的问题,你要说的详细一点,才好回答啊……
多栏式明细账一般适用于下列 a原材料 b管理费用 c制造费用 d... ……所谓"多栏式"顾名思义,可以在一个账页中显示多条记录,管理费用和制造费用等费用类账户,用多栏式可把明细科目放在一页中,便于记录和结转。
多栏式明细账是指在一个明...……
待摊费用结转管理费用吗? ……
待摊费用月末不用结转。新的会计准则已取消待摊费用。……
记账凭证上面总账写,待摊费用,明细写,开办费,然后在开办费后面... ……你说的是科目设置问题待摊费用的科目设置可以这样 待摊费用(一级)---开办费(二级)----工资、办公费、招待费、差旅交通费、其它(三级)发生什么费用在摘要了说明就行...……
如果上年待摊费用有余额,本年月初待摊费用明细账还用结转上... ……当然要结转上年余额啦,不然你的账不就不平了嘛。总账每个月都有余额也不用结转余额啊……
长期待摊费用开办费可以按3年来摊销计入管理费用吗 ……是3年 以前的是5年可以摊销也可以直接计当期损益二级科目是开办费借:长期待摊费用--开办费 贷:银行存款/现金等摊销时:借:管理费用--开办费 贷:长期待摊费用--开办费……
所有问题分类请问管理费用为负是什么意思?
│ -18467.30请问这个是在搞什么花样?是算非经常损益吗?
并不是费用就一定是正数.比如,坏账收回、管理部门多交电费、水费退回、费用分配计算有误,冲回等,都有可能导致费用出现负值。
坏帐如果又收回的时候,冲减管理费用,有可能管理费用出现负数
可能有返回的管理费冲减,有的期间费用全部走在管理费用里,就有利息部分的冲减,因此就有负数.
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其它违法和不良信息我在用友记账过程中,突然给管理费用增加了一个新的二级科目,为了使得在期间损益结转的时候能够结转,我_百度知道
我在用友记账过程中,突然给管理费用增加了一个新的二级科目,为了使得在期间损益结转的时候能够结转,我
需要做什么操作呢?还是不需要任何操作呢?事实证明了,若是我不进行任何操作,当我结转的时候,不能结转该科目,我用的是用友8.11版本的,且是破解版的软件,咋办呢、?愁白头发了都
我有更好的答案
需要在期间损益结转设置里边 定义一下新增加科目的对应科目,就可以了
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前几个月已经结转损益的管理费用,因记错科目,本月想把以前的管理费用转到主营业务成本可以吗?
去年也还有几笔管理费用,也因记错科目,想转到主营业务成本,可以做吗?求这两笔分录该如何做?谢谢
我有更好的答案
如果不考虑调整增加营业成本对毛利率的影响的话,很简单,本月可以先把之前的那一笔红字冲销,然后在本月重新记账,或者直接
借:营业成本
借:管理费用 负数如果要考虑毛利率波动的话,那就要看调整对毛利率的影响,别造成大的波动,就不好解释了。去年的到现在已经不好再动了,因为所得税汇算清缴早已经过去好几个月了,如果有审计,可以让审计人员做审计调整,你再去调整账套,不需要审计的话,那就不如保持原状。
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就是差错更正呗借:主营业务成本贷:管理费用
可以冲本月管理费用,同时增加本月主营业务成本。希望帮助到你。
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。月末财务费用为负数怎么结转1.借:管理费用 288贷:现金 2882.借:营业费用 21758 贷:现金 21758 3.借:财务费用 -68.75贷:银行存款 -68.754.借:财务费用 10.19贷:银行存款 10.19-学路网-学习路上 有我相伴
月末财务费用为负数怎么结转1.借:管理费用 288贷:现金 2882.借:营业费用 21758 贷:现金 21758 3.借:财务费用 -68.75贷:银行存款 -68.754.借:财务费用 10.19贷:银行存款 10.19
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财务费用贷方余额为负数月末怎么结转?不管余额在借方,还是在贷方,月末都要做结转,结转后,财务费用科目没有余额。1、如果是手工帐,结转分录借:财务费用60贷:本年利润60或借:本年利润60(红字)贷:财务费...财务费用借方余额为负数月末怎么结转比如说,财务费用期末数为借方余额-100元,月终结转损益,借:财务费用100,贷:本年利润100;也可以做,借:本年利润-100,贷:财务费用-100财务费用月末为负数表示什么内容财务费用月末为负数表示当月利息收入大于利息支出及其他财务费用的金额。财务费用为负数的会计处理程序该怎样做?月底怎样结转?借:银行存款100贷:财务费用100(借方红字)结转:借:本年利润100红字贷:财务费用100红字月末财务费用为负数怎么结转财务费用为负数实际是收入,比如利息收入,不过看你的分录应该是调账产生的负数。月末结转时:借:本年利润-58.56贷:财务费用:-58.56月末财务费用为负数怎么结转1.借:管理费用288贷:现金2882.借:营业费用21758贷:现金217583.借:财务费用-68.75贷:银行存款-68.754.借:财务费用10.19贷:银行存款10.19(图3)月末财务费用为负数怎么结转1.借:管理费用288贷:现金2882.借:营业费用21758贷:现金217583.借:财务费用-68.75贷:银行存款-68.754.借:财务费用10.19贷:银行存款10.19(图5)月末财务费用为负数怎么结转1.借:管理费用288贷:现金2882.借:营业费用21758贷:现金217583.借:财务费用-68.75贷:银行存款-68.754.借:财务费用10.19贷:银行存款10.19(图7)月末财务费用为负数怎么结转1.借:管理费用288贷:现金2882.借:营业费用21758贷:现金217583.借:财务费用-68.75贷:银行存款-68.754.借:财务费用10.19贷:银行存款10.19(图17)月末财务费用为负数怎么结转1.借:管理费用288贷:现金2882.借:营业费用21758贷:现金217583.借:财务费用-68.75贷:银行存款-68.754.借:财务费用10.19贷:银行存款10.19(图19)月末财务费用为负数怎么结转1.借:管理费用288贷:现金2882.借:营业费用21758贷:现金217583.借:财务费用-68.75贷:银行存款-68.754.借:财务费用10.19贷:银行存款10.19(图21)这是用户提出的一个学习问题,具体问题为:月末财务费用为负数怎么结转1.借:管理费用 288月末财务费用为负数怎么结转财务费用为负数实际是收入,比如利息收入,不过看你的分录应该是调账产生的负数。月末结转时:借:本年利润-58.56贷:财务费用:-58.56防抓取,学路网提供内容。贷:现金 288月底财务费用是负数怎么结转以前怎么结转,现在还怎么转,财务费用借方红字余额,结转时借:本年利润红字贷:财务费用红字防抓取,学路网提供内容。2.借:营业费用 21758 财务费用是负数怎么结转手工帐:借:财务费用(也可以贷:财务费用红字)贷:本年利润软件账一般自动能够生存结转凭证,是:借:本年利润(红字)贷:财务费用(红字)防抓取,学路网提供内容。贷:现金 21758 财务费用为负数如何登记日记账你这笔分录是不正确的收银行存款利息正确的会计分录为:借:银行存款&100借:财务费用&-100(红字)登银行存款日记账用蓝字登记在借方,财务费用用红字登防抓取,学路网提供内容。3.借:财务费用 -68.75财务费用在借方怎么写成负数(如-5.5)如果是的话,收到存款利息时就必须得在借方用负数来反应,因为月末的时候系统可以自已结转的,不用我们人工做,但是它默认的只转走费用借方的数额,所以像财务费用啊,管理防抓取,学路网提供内容。贷:银行存款 -68.75财务费用贷方余额为负数月末怎么结转?不管余额在借方,还是在贷方,月末都要做结转,结转后,财务费用科目没有余额。1、如果是手工帐,结转分录借:财务费用60贷:本年利润60或借:本年利润60(红字)贷:财防抓取,学路网提供内容。4.借:财务费用 10.19财务费用在月底要进行结转吗?问:我知道费用都要结转,但这是利息收入,虽然是在财务费用里记帐,所以我...答:财务费用在月底要进行结转,月终,将借方归集的财务费用全部由“财务费用”科目的贷方转入“本年利防抓取,学路网提供内容。贷:银行存款 10.19财务费用余额在贷方月末怎么结转答:一、财务费用余额在贷方,说明当期利息收入大于利息支出。月末将财务费用贷方余额转入本年利润科目,会计分录:借:财务费用贷:本年利润。二、《企业会计准则》附录―会计科目和防抓取,学路网提供内容。我们通过互联网以及本网用户共同努力为此问题提供了相关答案,以便碰到此类问题的同学参考学习,请注意,我们不能保证答案的准确性,仅供参考,具体如下:财务费用月底结转的分录问:公司发生:利息:246.03手续费:60.50分录:借:银行存款:246.03贷:...答:应做成以下分录:公司发生:利息:246.03手续费:60.501.借:银行存款24防抓取,学路网提供内容。用户都认为优质的答案:财务费用到月末怎么结转,急问:借:银行存款贷:财务费用(红字)到月底怎么结转啊答:利息收入借:银行存款借:财务费用(红字)结转借:本年利润(红字)贷:财务费用(红字)防抓取,学路网提供内容。财务费用为负数实际是收入,比如利息收入,不过看你的分录应该是调账产生的负数.月末结转时:借:本年利润 -58.56管理费用、销售费用、财务费用,月末如何结转至本...问:在网上搜了很多相关资料,有说在管理费用科目再添加一个二级科目,叫“转...答:管理费用、销售费用、财务费用都是期间费用月末可以根据三个科目的借方防抓取,学路网提供内容。贷:财务费用:-58.56月末,结转本月各项收入和费用,怎么写会计分录?答:月末,结转本月各项收入和费用计分录:①结转各项收入、利得类科目借:主营业务收入其他业务收入公允价值变动损益投资收益营业外收入贷:本年利润②结转各项费用防抓取,学路网提供内容。月底财务费用是负数怎么结转以前怎么结转,现在还怎么转,财务费用借方红字余额,结转时借:本年利润红字贷:财务费用红字财务费用是负数怎么结转手工帐:借:财务费用(也可以贷:财务费用红字)贷:本年利润软件账一般自动能够生存结转凭证,是:借:本年利润(红字)贷:财务费用(红字)财务费用为负数如何登记日记账你这笔分录是不正确的收银行存款利息正确的会计分录为:借:银行存款&100借:财务费用&-100(红字)登银行存款日记账用蓝字登记在借方,财务费用用红字登记在借方财务费用在借方怎么写成负数(如-5.5)如果是的话,收到存款利息时就必须得在借方用负数来反应,因为月末的时候系统可以自已结转的,不用我们人工做,但是它默认的只转走费用借方的数额,所以像财务费用啊,管理费...
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