开通亚马逊库存预留物流欧洲整合服务库存需要各个国家的vat吗

解读亚马逊官方关于VAT的公告 - 知乎专栏
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取得VAT号码,第一个申报期则是 日-日 。商家需要在 日-31日 之间,把 10月21日-11月30日 的交易如实申报,并且缴纳相应税款。2) 后续申报期第一个申报期之后,回复正常的申报期,三个月为一期。由于商家取得增值税号的时间不一样,则不同商家有不同的申报期,与自然季度概念不一致。2、如果我是用同一个VAT号码在多个亚马逊账号上,会引起帐号关联吗?是的,如果您使用同一个VAT号码在多个亚马逊账号,亚马逊会认为这些账号属于同一个经营人或者公司。3、注册了VAT税号后,还可以使用货代的VAT税号进行清关吗?可以,但是有风险。小编还是建议使用自己的VAT税号进行清关。使用货代的VAT税号清关,会有以下风险:a.多个卖家共用同个VAT税号清关,卖家头程服务质量及效率不能得到有效保证;b.若做头程清关的VAT和挂靠在卖家销售平台上的VAT不一致,头程清关缴纳的VAT税费在VAT销项税申报环节不能抵扣,即使当期销售税额小于进口所缴的VAT金额,也无法实现退税4、如果公司名称更改,还可以继续使用以前注册的VAT税号吗?a.若只是由于原公司更改了公司名称,公司证书代码不变,可继续使用该VAT号码,你只需要提供新的公司名称以及营业执照,代理通知英国税局对该VAT税号做公司名称更改即可;b.若是重新注册了公司,公司证书代码已改变,则需要注册新的VAT号码。5、注册后,每个季度都要交税,客户销售很少,每个季度0申报,是否会有影响?不交税有什么影响?a.申请注册VAT下来后,即便没销售额,也需要每季度定期做税务申报,可选择由代理代为申报或自行申报;b.没有销售额,但当期有进口清关并产生进口税金单,做非0申报,有退税。c.没有销售额,当期无进口清关,做0申报;d.有销售额,当期有进口清关并产生进口税金单,做非0申报,进口税金单可抵扣。进&销,有退税;进&销,需补缴抵扣多出的销售税。e.有销售额,当期无进口清关,或有进口清关,但无进口税金单产生,需做0申报,并缴销售税f.若申报后需要缴纳一定税费,请务必在申报回执下来后7个工作日内交税完毕,若延迟交税,HMRC会在延迟日起按当期税额的3%每日计算利息,超过30天后HMRC将出示法庭信件,后果严重会对该纳税人进行起诉。6、有了英国VAT,可以使用其他欧盟国家海外仓和FBA吗?首先,要强调的是,英国VAT是否可以在其他欧盟国家清关?答案是可以的。但这种税务设计的前提是货物要转到英国来仓储和销售。按照欧盟的税法规定,货物仓储在哪里就要注册当地的VAT,换句话说,如果一家中国公司注册的英国的VAT号码,并不能“合法的”使用欧洲其他地区的海外仓。其次,中国企业在欧洲各国分别注册VAT是碟中谍(Mission: Impossible),怎么解决这个问题呢?最常见办法就是距离销售(distance sales)比方说,在英国使用海外仓,但是把货物快递到欧盟其他国家的消费者手里。当然,这个销售额并不是无限的,每个国家根据具体要求也有所不同,比如法国2016年为35K欧元,德国100K欧元,超过还是要在当地注册VAT的。7、我们在申请英国VAT的时候是否要注明我们是跨境电商?如果不需要,正常的公司运作,是有场地,人工,以及其他的费用,我们可否用这些抵扣我们的成本?申请VAT表格需要填写申请人在英国的贸易形式,申请人可以根据自身的情况填写;如在英国当地产生费用,提供相关单据,可作为进项抵扣材料.8、每个季度申报英国VAT,都需要我们准备什么材料?越详细越好。季度税务申报所需材料:进项单据,即进口增值税纳税文件,C79文件 或 物流公司提供的账单;销项单据,即开具给客人的账单 或paypal销售数据 或 银行月度账单;采购及销售数据,货品采购单据;其他费用单据,即在英国当地产生的费用单据9、如非在英国经营业务,可完全免税 。例如,我现在的产品在英国,通过英国ebay将其中15000欧元的产品买到了塞浦路斯或者法国,这时候的VAT应该如何退,以及如何缴纳。是否需在英国缴税,需要看您的产品是否在英国发出并卖出去.按照您说的情况,如果产品是在英国发到法国,卖往法国的销售也是在英国申报,若卖往法国的销售额超过远程销售的限额,则需要在法国申请税号,在法国缴税.关于退税的情况,只要当季度税务申报的销项增值税比进项增值税少,则为净退税的情况;退税的实现,可申请转回英国的银行账号或税局提供支票。10、VAT和EORI的关系?VAT是增值税号码,通常入关需要的是EORI号码,而如果经济实体已经拥有VAT号码,需要在海关激活成为EORI号码,通常为9位增值税号码前面加GB,后面加000。EORI号码也可以在没有VAT的情况下申请,但是需要跟第一票货物的信息一起申请,这里强调,中国的经济实体此路不通。11.英国VAT能否在德国和法国清关?通常的处理办法是货物从英国进口,转运至欧洲其他国家,如果以英国为基地发送货物至欧盟其他国家,分为两种情况:A.货物转移;B.距离销售。情况A是必须要在当地进行重复增值税务登记的。情况B,由于销售行为是在欧盟内进行,故享受免税直发,但在每个国家有不同限额限制,以德国为例,每年上限为100,000欧元。又比如法国将会在2016年一月对于B情况由100,000欧元降至35,000欧元。12.如果拥有VAT账号,未进行VAT申报会怎样?首先会对下次入关形成风险,其次看税局的反应速度,严重会查封企业库存,追究法律责任。13.是否应当补缴在VAT申请之前应当缴纳的VAT?在您申请英国VAT时,您应当诚实地向英国税务部门披露其所需的信息,并在英国税务部门要求时,及时向英国税务部门缴纳VAT申请之前符合其VAT增值税规定的应税税额。加入您新成立一个独立的法人实体或以其他独立的身份,而重新进行英国VAT增值税应税销售,即使您以此新法人身份申请了英国VAT并因而没有被英国税务部门立即要求补缴VAT增值税款,您仍有可能在之后被英国税务机关调查并被要求补缴相应税款乃至处以其他处罚及/或强制措施。14.什么情况可以申请低税率申报?预期销售额12月内不超过15万英镑,可以申请7.5%的低税率申报。低税率申报的话,就不抵消进口VAT了。如果想通过选择货代的包税包清关方案,并用低税率申报的,请慎重,因为你光有销售数据,却没有进口的数据,税局迟早会留意到你。本文系原创,如需转载,请注明转载来源想要获取更多VAT信息?或者希望注册VAT税号?请了解其他相关文章,请点击查看出口易介绍:是贝法易集团旗下,以全球仓储为核心,整合全球物流网络系统,为跨境电商卖家提供海外仓储、国际专线、国际小包、国际快递、FBA头程等物流服务以及本地化售前售后服务,解决订单管理、金融融资等难题,。出口易网址:出口易官方电话:400-更多行业新闻,请关注出口易官方微信","updated":"T02:50:59.000Z","canComment":false,"commentPermission":"anyone","commentCount":5,"collapsedCount":0,"likeCount":0,"state":"published","isLiked":false,"slug":"","isTitleImageFullScreen":false,"rating":"none","titleImage":"","links":{"comments":"/api/posts//comments"},"reviewers":[],"topics":[{"url":"/topic/","id":"","name":"跨境电子商务"},{"url":"/topic/","id":"","name":"FBA"},{"url":"/topic/","id":"","name":"亚马逊 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亚马逊卖家必读:欧洲增值税VAT十八问
作者&&亚马逊全球开店
为了帮助亚马逊卖家更顺利地完成欧洲的注册过程,我们准备了一些卖家朋友普遍关心的问题和回答。精华都在这里了!
Q: 我需要注册增值税吗?
A:对于任何英国境外卖家,只要在英国储存库存商品以将其销售给英国买家的,无论库存存储在英国亚马逊物流中心或任何其他地方,都需要在英国注册增值税。在某些其他情况下,英国境外卖家也需要在英国注册增值税,例如将存储在另一个欧盟成员国的库存商品远程销售(超过英国远程销售起征点)给英国买家。请咨询您的税务顾问以获得税务指导。
想要了解您需要在哪些欧盟国家注册增值税,在此进行免费测试:https://litmustest.kpmg-/Home?zh
Q: 在英国进行增值税注册需要哪些文件?注册需要多长时间?
A: 您应当咨询您的税务顾问以获得税务指导。在英国进行增值税注册的流程快捷而简便。
一旦确定有义务在英国注册增值税,便需要向英国税务机构提交申请表(称为 VAT1)。此过程可以在线完成。在英国注册增值税的任何申请通常都需要提交额外文件,包括但不限于:
● 表明您作为个人或公司开展业务的证明。如果您是一家公司,英国税务机构通常会要求您提供公司注册证书
● 您打算或正在进行销售的证明(例如,合同或发票)
● 如果您已指定一名英国税务代表,则需提交一份授权书或委托书。
请注意,这里没有明确的文件列表,所需文件的具体内容视情况而定。
若要了解更多信息,请直接访问英国税务海关总署网站:https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs
Q: 我的货运代理人(或任何其他实体)向我提供了其增值税号,我是否可以使用该编号?
A:不可以。英国没有全球增值税号(也称为货运代理人增值税号)或有限责任财务代表。您可以指定一名增值税代表,以代表您履行增值税相关义务,但您应咨询您的税务顾问以获得税务指导。
Q: 为什么现在要求我提供增值税信息?之前我一直在英国站点销售商品 ,我的税务顾问告诉我不需要在英国注册增值税。
A:我们希望确保所有卖家了解并能够履行向英国买家销售商品所产生的英国增值税义务。在英国储存库存商品以将其销售给英国买家的任何英国境外卖家都需要在英国注册增值税。请咨询您的税务顾问以获得税务指导。根据新的法规,如果英国税务海关总署HRMC发现卖家违反增值税规定,它可以通知亚马逊等网站,要求我们禁止该卖家通过 Amazon.co.uk 销售商品并且移除该卖家账户。
Q: 注册增值税后,我大概需要缴纳多少增值税?
A: 请咨询您的税务顾问以获得税务指导,了解您需要缴纳的增值税款项。英国的标准增值税额为 20%(其他增值税额为 0%,特定商品的增值税额为5%)
Q: 我不想注册增值税。接下来会怎样?如何终止我的英国账户并退回库存?
A: 如果您不想继续使用我们的亚马逊物流计划,您可以停售您的亚马逊物流商品。您需要创建移除订单将您的库存退回
现在终止您的英国账户并不意味着会免除之前在英国的销售活动所产生的任何英国增值税税款。请向您的税务顾问咨询此方面的信息。
Q: 我的业务是在 (法国/德国/意大利/西班牙) 开展的,我认为我在远程销售起征点以下。我仍需要提供增值税注册的详细信息吗?
A:在一个欧盟成员国注册过并不一定意味着您无需在其他欧盟成员国进行注册。在英国储存库存商品的任何英国境外卖家都需要在英国注册增值税。请咨询您的税务顾问以获得税务指导。
Q: 如果我已经注册了增值税,但注册的详细信息在亚马逊审查我的账户时尚未发布,我该如何操作?
A:如果您已申请英国增值税注册编号,但尚未收到税务机关提供的编号,您可以向我们提供申请证明,例如申请副本或税务机关提供的在线确认号。之后我们将告知您接下来该怎么做。
Q: 如果我参与了亚马逊物流欧洲整合服务 / 在其他欧洲地区销售商品,我需要分别在其他欧洲地区进行注册吗?相关流程是怎样的?或者说,我需要分别在每个欧洲国家进行注册吗?
A:将商品储存在您的主要销售站点所在国家/地区之外的其他国家/地区将在那些国家/地区产生额外的增值税注册和申报义务。您需要负责收集和缴纳所有税费,申报所有相关收入,并根据需要开具增值税发票/单据。
Q: 亚马逊会将我的增值税号 / 卖家信息共享给谁?会共享给英国政府吗?
A: 只有当法律要求我们这样做时,我们才会分享关于卖家增值税号或交易的信息,例如,当对亚马逊具有管辖权的政府机构或监管当局和税务机关要求时。
Q: 如果我不向亚马逊提供这些信息会怎么样?
A: 我们希望确保卖家遵守增值税要求,我们会提供材料帮助所有卖家遵守该要求。根据英国法律,如果税务海关总署 (HMRC)认为某个卖家可能未遵守增值税要求,可能会要求亚马逊根据请求向 HMRC 披露所选卖家账户的数据。如果 HMRC认为卖家违反增值税规定,他们可能联系我们并要求我们禁止卖家通过 Amazon.co.uk 销售商品并移除该卖家账户。
Q: 我是否应该选择卖家自行配送,这样便不需要进行注册?
A: 即使您选择卖家自行配送,仍然有一些增值税注册合规性要求需要考虑。您应当咨询您的税务顾问以获得税务指导。
若要了解有关增值税的更多信息,请访问卖家平台,在右上角”帮助”栏中输入“欧洲税务和法规注意事项”。
切换为卖家自行配送可能会影响您向英国买家做出的配送承诺,而这正是亚马逊物流的一大优势。最终决定取决于您,我们建议您认真考虑所有可能的注意事项。
Q: 我是否应当改为将我的亚马逊物流货件发往德国?
A:将商品储存在其他欧洲国家会触发该国家/地区的增值税注册要求(如果您尚未在该国家/地区注册增值税),并产生额外的报税义务。此外,如果将商品从该国家/地区配送给英国的买家,仍然可能需要履行英国增值税义务。
Q: 我是否需要分别为五个欧洲站点申请?流程是什么?
A:当您在多个亚马逊欧洲站点销售商品时,可能有义务向您在开展业务的每个欧洲国家支付增值税,因此您可能需要根据您在该国家的业务量在每个国家申请不同的增值税号。请咨询您的税务顾问,以帮您了解您在欧洲境内的增值税义务。
作为我们帮助卖家扩大欧洲业务的承诺的一部分,亚马逊与领先税务咨询公司合作,给卖家提供折扣费率,帮助卖家降低符合增值税合规要求的成本及复杂性。
Q: 完成增值税注册的截止日期是哪天?
A: 卖家一旦在该国家/地区有增值税义务,便应马上注册。
Q: 在卖家平台中输入增值税号是否会触发卖家资质审核?
A: 不会,在卖家平台中输入增值税号不会触发卖家资质审核。
Q: 如果我的店铺因缴纳增值税不足而被关闭,如何能重新开店?
A: 如果我们收到来自从英国税务机关、英国税务海关总署 (HMRC) 的通知,标明您目前不符合英国的增值税要求,那么您只有在 HMRC告知我们该通知被撤销后才能恢复在 Amazon.co.uk 销售商品。
若要表明您遵守其他欧洲国家的本地增值税法,您必须为业务提供有效的 [国家名称]增值税号,从而确认您已经正确注册增值税。若要开始恢复账户的过程,请在卖家平台中输入增值税号:https://sellercentral-/tax/registrations。
Q: 目前我的销售未超过国内销售起征点并且使用亚马逊物流 () 来存储库存。如果我停止使用亚马逊物流,那是否意味着我将不需要进行增值税注册?
A:国内销售起征点仅适于营业场所在英国的公司。在英国储存库存商品的任何英国境外卖家,无论商品是否存储在亚马逊物流中心,都需要在英国注册增值税。如果您将商品从另一个欧洲国家运送至英国的B2C 买家,当您在英国的销售额超过英国远程销售起征点时,可能也需要在英国注册增值税。请咨询您的税务顾问以获得税务指导。
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“亚马逊物流欧洲整
合服务”入门指南
1. 获取亚马逊欧洲卖家帐户
只需要拥有一个亚马逊欧洲卖家帐户,您就可以在五个亚马逊站点创建和管理商品信息:
英国站 Amazon.co.uk 、法国站 Amazon.fr 、德国站 Amazon.de 、意大利站 Amazon.it 以及
西班牙站 Amazon.es 。请务必在您的亚马逊开店帐户中添加“亚马逊物流”(FBA)。
立即开始销售商品
2. 确认哪些商品符合亚马逊物流欧洲整合服务的条件
可以在每个亚马逊欧洲站销售的商品,很可能就符合亚马逊物流欧洲整合服务的条件。您可以
随时查看《欧洲整合服务合格 ASIN 报告》(Pan-European Eligible ASIN Report)的“欧洲整合
服务状态”(Pan-European Status)列,了解亚马逊物流欧洲整合服务商品的状态。该报告可在
亚马逊物流欧洲整合服务库存 (Pan-European FBA Inventory)页面获取。
3. 为商品创建 ASIN 编码
如果要销售的商品已包含在亚马逊目录中,您需要将商品与现有的 ASIN 编码相匹配。
如果您的商品不在亚马逊目录中,则需要创建新的 ASIN 编码。
4.启用亚马逊物流欧洲整合服务
在卖家平台的亚马逊物流设置部分中启用亚马逊物流欧洲整合服务。
注:如要启用亚马逊物流欧洲整合服务,您的商品必须符合在每个亚马逊欧洲站点销售的
条件,其中包括英国站 Amazon.co.uk 、德国站 Amazon.de 、法国站 Amazon.fr 、意大利站
,以及西班牙站 Amazon.es 。每个新建的欧洲亚马逊开店帐户都已激活此功能。
“亚马逊物流欧洲整合服务”入门指南\2
5.在所有亚马逊欧洲站点创建对应同一
FNSKU 编码的亚马逊物流商品信息
FNSKU 为物流网络 SKU 的缩写,是亚马逊用于对运送到亚马逊物流中心的商品及其关联
卖家进行识别的唯一识别码。您需要针对 FNSKU 编码,在亚马逊五大欧洲站的每一个站
点创建有效的亚马逊物流商品信息,来自同一库房的商品必须带有同一标签类型(也就是
说库存不可在某个站点设定标签但在另一个站点设定无标签)。
6.在亚马逊物流欧洲整合服务计划中登记
您必须进入亚马逊物流欧洲整合服务库存页面,将合格商品的 ASIN 编码登记到
亚马逊物流欧洲整合服务计划中,该商品才能享受亚马逊物流欧洲整合服务的
各种权益。
7.发货到亚马逊
您将亚马逊物流欧洲整合服务 ASIN 商品运送到您所选国家的亚马逊欧洲物流中心,
我们会将商品分配到各个欧洲物流中心,从而将商品尽可能地存放在离顾客最近的
地点,您无需支付任何额外费用就可享受这项服务。
8.监控销售
通过卖家平台的各种标准报告与工具,管理并跟踪您“亚马逊物流欧洲整合服务”
商品的销售情况。
“亚马逊物流欧洲整合服务”入门指南\3
为什么我应该选择使用亚马逊物流欧洲整合服务
来完成商品的物流配送?
选择亚马逊物流欧洲整合服务,您可以借助亚马逊的物流专长和广受好评的本地语言客户服务,
纵横欧洲拓展业务。您的商品将同步刊登在所有亚马逊欧洲站点,曝光在欧洲的数千万潜在顾客
面前,而您仅需支付本地物流费用就可享受更少的工作量和更简单的物流配送流程。
使用亚马逊物流欧洲整合服务进行物流配送的亚马逊订单,均可享受低成本、快捷可靠的配送方
案,从而吸引全欧洲最忠诚的亚马逊客户群。您将商品运送到一个亚马逊欧洲物流中心后,就可以
专心拓展业务
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