跨年度费用,能不能在企业2016年所得税税前扣除前扣除

跨年度发票能否税前扣除?税务部门解答纳税人问题(图)
  跨年发票可否税前扣除?新办企业是否需要报税?
  针对春节前后纳税人的热点问题,税务部门一一解答
  广西新闻网-南国早报记者 雷倩倩 通讯员 唐碧
  跨年度发票能否税前扣除?新办的企业还没发生业务,是否需要向税务部门报税?享受小微企业增值税减免优惠的小规模纳税人,能否代开增值税专票?春节前后,不少纳税人拨打国税部门12366咨询热线,希望能解开疑惑。近日,国税部门对近期的热点问题一一作答。
  跨年度发票能否税前扣除?
  黄女士所在公司使用的经营场所属于租赁性质,2015年才收到2014年12月的租赁发票。黄女士咨询,发票能否计入2014年费用在当年税前扣除?
  解答:根据规定,企业应纳税所得额的计算,按权责发生制原则。属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;反之,即使款项已经收付,均不作为当期的收入和费用。另外,企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。
  因此,黄女士所在公司2015年取得的2014年发生业务的发票,会计上应作为2014年的费用,可以在计算2014年应纳企业所得税时税前扣除。
  未发生业务新企业是否需报税?
  林先生在2015年新办了一家企业,但目前经营业务还没有发生,林先生想知道,是否要进行纳税申报,编制财务报表?
  解答:新开业的企业,只要已经办理了税务登记,根据规定就需要按期进行申报,如果没有业务发生,就是常说的“零申报”。纳税人可以关注“广西国税12366”的微信服务号,使用其中的“税务登记信息查询”功能,查询自己的应申报属期。
  国税部门特别提醒纳税人,在企业成立后,需要按照相关的财务、会计规定编制财务报表,即使没有收入,企业的所有者权益、相关的费用和成本也需要记账和制表,并按照《纳税人财务会计报表报送管理办法》的规定,在季度终了之日起15日内向税务机关报送。
  小规模纳税人如何开具增值税专票?
  玉先生的公司月销售额未达3万元,属于享受小微企业增值税减免优惠的小规模纳税人,玉先生咨询,他能否到税务机关代开增值税专用发票?
  解答:增值税小规模纳税人、个体工商户如果需要,可以到税务机关申请代开增值税专用发票,在代开的时候全额预缴票面的税款。不过,对于增值税小规模纳税人月销售额不超过3万元(按季9万元)的纳税人而言,代开增值税专用发票这部分销售额,不在小微企业免税的范围内,需要足额缴纳。比如,玉先生所在公司当月销售额为2.8万元,其中代开了1万元的增值税专用发票,这1万元代开增值税专用发票销售额无法享受免税的优惠政策。
  据介绍,若增值税小规模纳税人月销售额不超过3万元,当期因代开增值税专用发票(含货物运输业增值税专用发票)已经缴纳的税款,在专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还。
  作者:雷倩倩 唐碧
  (来源:广西新闻网-南国早报)
本文来源:广西新闻网
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跨年取得的发票能否在企业所得税税前扣除
问:我单位今年1月中旬收到业务单位去年11月份开具的发票。目前我单位正在进行汇算清缴工作,这张发票能否在企业所得税税前扣除?
&&&&&& 答:根据《企业所得税法实施条例》(国务院令第512号)第九条的规定,企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。本条例和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。根据《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》(国家税务总局公告2011年第34号)第六条的规定,企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。
因此,根据权责发生制原则,如果贵公司确认发票所载费用属于2014年度费用,应在会计上确认,并按照上述文件规定进行企业所得税处理。
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单从帐务处理来说,跨年度的帐是可以报销的。但从企业经济管理及会计制度的要求来说,有的是可以报的,有的是不允许报销的.
为什么是这样的呢?
1、单纯从企业利益...
没有明确是代扣义务人的,计入损益的部分只要做纳税调整,一般都不要紧的
明确的代扣义务人,主要是房屋建设、工资、中奖等个别情况
代开发票也是可以的,缴纳税种:...
《企业所得税法实施条例》第九条规定,企业应纳税所得额的计算以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均应作为当期的收入和费用。不属于当期的收入...
1、如果是业务招待用餐费,会影响所得税,因为,业务招待费有税前扣除标准,超出标准的部分不能税前扣除,要调增应纳税所得额。
2、会议期间的餐费不影响所得税。可以...
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