以前年度损益调整举例还在利润表中体现吗

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但是照您这么说,利润表最后的近利润和资产负债表的未分配利润就对不上了,跟国税的利润表也对不上了。
跟国税局损益表对不上,那就不实反映情况了
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下列哪个项目在“以前年度损益调整”科目的借方反映()。A.调整以前年度损益而需调增的管理费用B.调
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下列哪个项目在“以前年度损益调整”科目的借方反映()。A.调整以前年度损益而需调增的管理费用B.调整以前年度损益而需相应减少的所得税C.调整以前年度损益而相应增加的主营业务收入D.调增本期管理费用请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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以前年度损益调整怎么在报表中体现??
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年度汇算清缴的时候,多缴了,在账务上做了分录借:应交税金-应交企业所得税& && &贷:以前年度损益调整& && &借:以前年度损益调整& && &贷:利润分配-未分配利润& &这样做完了之后做报表的时候,资产负债表和利润表之间的勾稽关系就差以前年度损益调整的金额,,这个以前年度损益调整应该怎么在报表中体现呢???是直接更改期初数的未分配利润和应交税金还是怎么做??
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按照会计差错更正,调整期初数。金额较大的话需要在报表附注中披露。
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按照会计差错更正,调整期初数。金额较大的话需要在报表附注中披露。
金额不大,那也就是说我直接在报表中更改期初数就可以是吧??这样税务局不会查吗?
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税务局不会查。如果税务局查。你就说按照会计准则中的会计差错更正进行的处理。
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税务局不会查。如果税务局查。你就说按照会计准则中的会计差错更正进行的处理。
那如果这样的话不是每年的年初数都得更改,因为年度汇算清缴不是多缴企业所得税就是少缴企业所得税,这之间的差额都得用以前年度损益去调整吧,这样的话,每年不都得调整年初数??
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年度所得税以会算清剿时根据税法调整利润计算交纳,尽可能的减少差错。
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你如果不想年年调整,可以将多交或少交的税款借记或贷记所得税费用科目,贷记或借记应缴税费科目。在次年5月31日前汇算清缴时调增利润。
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