当年发生,跨月的在建工程错记入制造费用包括哪些,直接红冲,更正可以吗

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最近登陆的会员开具网络版农产品收购发票,本月开具了一些已经念旧,后来发现有两张开错了但没跨月,怎么办是冲红么还是_百度知道
开具网络版农产品收购发票,本月开具了一些已经念旧,后来发现有两张开错了但没跨月,怎么办是冲红么还是
开具网络版农产品收购发票,本月开具了一些已经念旧,后来发现有两张开错了但没跨月,怎么办是冲红么还是可以作废呢
提问者采纳
当月直接作废就可以了,跨月才冲红
冲红的流程跟增值税发票一样么
这个具体的看你那边的规定,你问当地税务局
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太给力了,你的回答完美的解决了我的问题!
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出门在外也不愁请问如果对方在增值税发票中没有开规格型号但已经认证(增票日期跨月了),可以要求他们红冲重开吗?_百度知道
请问如果对方在增值税发票中没有开规格型号但已经认证(增票日期跨月了),可以要求他们红冲重开吗?
提问者采纳
《通知单》应按月依次装订成册;第三联由购买方留存,不作进项税额转出,在防伪税控系统中以销项负数开具,一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息、号码认证不符”的。第十九条 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票。第十八条 购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出。《通知单》应与《申请单》一一对应。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”,并比照专用发票保管规定管理、“专用发票代码。属于本规定第十四条第四款所列情形的。第十四条 一般纳税人取得专用发票后。第十五条 《申请单》一式两联:第一联由购买方留存,出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称《通知单》,与留存的《通知单》一并作为记账凭证;第二联由购买方主管税务机关留存。《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证,待取得销售方开具的红字专用发票后:第一联由购买方主管税务机关留存,附件4)。第十七条 《通知单》一式三联;第二联由购买方送交销售方留存,发生销货退回,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额。《通知单》应加盖主管税务机关印章可以的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》,一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息,附件3)。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的。第十六条 主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后、开票有误等情形但不符合作废条件的,按退货处理好了。红字专用发票应与《通知单》一一对应,或者因销货部分退回及发生销售折让的
提问者评价
十分感谢!已经很详细了。。。
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其他2条回答
1楼回答得对!
可以我就是干这个的
这个可以可是税要加0。12
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