k3金蝶系统k3现金管理系统可以反结账吗

金蝶K3系统里的固定资产模块结帐后如何反结帐_百度知道
金蝶K3系统里的固定资产模块结帐后如何反结帐
务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可,如果界面上没有【反结账】选项则按住shift不动,然后再双击期末结账
已回答15414
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没错,按住shift点结账就行
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金蝶K3中固定资产反结账时你再点击下结账,就能看见反结账。
这儿有你需要的答案,金蝶软件一问一答:
按住shift 或者ctrl 在点结账,就出现了。
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出门在外也不愁&&求助!金蝶K3现金管理模块的期末处理中没有反结账
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楼主&&&&日 11:39
现金管理模块的当前期间到了第7期,我想反结账,可是找不到反结账字样,急!其他模块我都看反结账字样,跟结账一起的,可这个模快就是看不看,不知道怎么反结账?
小二2012很久以前骞很久以前雪霜很久以前b晓很久以前汐多曦少很久以前
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沙发&&&&日 11:43
没用过金蝶
修养身心,不断提升!
用心感受,珍惜、疼爱!
开心很重要,会漂亮点滴!
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板凳&&&&日 12:21
去百度提问吧 或者看有没什么快捷键
本来无一物,何处惹尘埃。。。
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3楼&&&&日 12:27
你试一下用“ctrl+f12&行不行
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快乐小房子
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4楼&&&&日 12:36
引用第3楼xiaofangzi于 12:27发表的:你试一下用“ctrl+f12&行不行试了,不行.百度里面搜过了^/
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5楼&&&&日 14:13
为什么都用金蝶K3啊?难道没用过金蝶K3就不能说用过系统?
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6楼&&&&日 16:14
引用第5楼只招不聘?于 14:13发表的:&
为什么都用金蝶K3啊?难道没用过金蝶K3就不能说用过系统?.......你听谁说都用金蝶K3地啊?如果都用的,早就有人告诉我:现金管理模块里面怎么反结账了……
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7楼&&&&日 12:36
引用第6楼想飞的小鸟于 16:14发表的:你听谁说都用金蝶K3地啊?如果都用的,早就有人告诉我:现金管理模块里面怎么反结账了……我用的是金蝶K3,但没用现金管理模块。楼主可以给服务商打电话咨询
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快乐小房子
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8楼&&&&日 12:41
引用楼主想飞的小鸟于 11:39发表的: 现金管理模块的当前期间到了第7期,我想反结账,可是找不到反结账字样,急!其他模块我都看反结账字样,跟结账一起的,可这个模快就是看不看,不知道怎么反结账? 在现金管理系统里选取“期末处理”功能子模块,有反结账功能。 我好久以前用的金蝶K3,本来用的也不算熟悉,现在也忘得差不多了。呵呵
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思考很重要。。。
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9楼&&&&日 19:31
你查帮助文件,可能和固定资产反结账是一样的,没有直接点击口要按CTRL+结账,就可以跳出来反结账窗口
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金蝶K3供应链系统反结账方法
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  金蝶K3系统虽然提供了供应链的反结账功能,但有时需要删除掉暂估凭证,使用起来非常不方便。其实,通过修改数据库也完全可以实现反结账功能,以反结至2010年3月为例简要说明:
  1、登录SQL企业管理器,修改t_systemprofile表中供应链系统(IC)的currentperiod为2(提前);
  2、删除icbal和icinvbal两个表中3月份及以后的余额,SQL语句:
  deleteicbalwherefyear=2010andfperiod&=3
  deleteicinvbalwherefyear=2010andfperiod&=3
  3、登录K3主界面,进入存货核算模块进行结账,将供应链系统结账到3月份(此步骤是重算3月份期物料初余额),然后再根据需要做相应修改即可。
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金蝶k3 V10.4 反结账后,查询总账时,主营业务收入科目借方有错
&&&&&&&&&&
作者:佚名 来源: 访问人数: 更新时间: 8:01:27
使用k3 V10.4 反结账后,查询总账时,主营业务收入科目借方有错误数据,不能正确结转损益。
1)反结账到出错期间,反登帐。
2)进入查询分析器,从数据库中删除错误数据。(下附语句)
3)重新过账,结转损益。
3、SQL 语句
Selete from t_balance where fyear='2008' and fperiod='1' and faccountid in(select faccountid from t_account where fname='主营业务收入')
'2008'为年度,'1'为期间,'主营业务收入'为科目。工作时改成实际参数即可。
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