一般主营矿泉水瓶是什么材料的公司会计做帐的流程是什么?

私营小企业建账流程 会计做帐高手是怎么炼成的_会计吧_百度贴吧
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举一个会计实务的例子, 为让新手提供参考。因为是私营小公司,那么按执行,所以会计科目按小企业制度使用。假设由三名(设为张三、李四、王五)老板投资成立“兴旺贸易”,以商品流为主业,属于一般纳税人。前期重要工作:⑴、制定,章程理定好固定名字,出资额、出资时间。⑵、第一次股东会议决议事项纪要兴旺建账大概程序如下:一、公司从开始筹建。接下来发生的业务按顺序如下1. 7月3日张三代垫钱4万元并亲自去购入一批固定资产(发票上购货写兴旺)
借:固定资产----××设备
贷:——张三2. 老板张三代垫钱1万元购入一批办公用品借:管理费用—开办费(因为私企小,所以别进“”) 1万元贷:——张三1万元3.ABC公司三名股东交50万元现金存入临时账户作为注册资金借:现金50贷:实收资本――张三 10万元——李四 20万元——王五 20万元借:银行存款 50万元
贷:现金50万元4.7月9日老板张三从事务所取回,代垫公司注册费5000元,印花税250
借:管理费用—开办费5000—印花税250贷:——张三52505.领到公司营业执照。 6. 8.月15日办理了国税及地税的税务登记7.,从银行提取现金还款给股东张三,
① 借:现金
贷:银行存款
② 借:——A
贷:现金8.9月5日,公司向甲购入商品一批,预付货款价税合计11.7万借:预付账款——甲11.7万
贷:银行存款11.7万9.,收到甲公司运来的商品并验收入库借:库存商品10万
应交税金———进项税额1.7万
贷:预付账款——甲11.7万10.,向乙公司销售商品一批,货已发出,货款未收到.,
借:应收账款——乙公司
应交税金——增值税()11.收到乙公司的欠款
借:银行存款
贷:应收账款——乙公司12. 从银行提取现金发放本月工资① 借:现金
贷:银行存款
②借:应付工资
应交税金——应交个人所得税13.9月25日分配(计提)本月工资借: 管理费用—工资
贷:应付工资14. 计提本月福利费、、①借:管理费用—福利费学
②借:管理费用——
贷:其他应交款——
——15. 银行划账交社保等费用
借:管理费用——公司缴纳社保费
贷:银行存款17、 9月30日计算本月(手工账这步可以不做)
借:应交税金——(未交税金)
贷:应交税金——未交增值税18.9月30日计提城建税、教育附加、防洪费
借:主营业务税金及附加
贷:应交税金——应交城市维护建设税
其他应交款——教育费附加
——防洪费------等等19. 月末结转已售商品成本
借:主营业务成本
贷:库存商品20. 月末结转本收入
贷:本年利润21. 9月30日借:月末结转成本等借:本年利润
贷:主营业务成本主营业务税金及附加管理费用22. 假设有利润,预缴企业所得税借:所得税贷:应交税金——应交企业所得税23.每个月大致业务如上,到了12月份31日还要做:① 借:本年利润
贷:所得税②
借:本年利润贷:利润分配——未分配利润③
提取法定盈余公积借:利润分配——未分配利润
贷:盈余公积——法定盈余公积
——法定公积金④
最终得出未分配利润,或盈余或亏损(假设盈利能分红0借:利润分配——未分配利润
贷:应付股利——张三
——王五24.从银行提取现金发放股利时:
①借:现金
贷:银行存款
②借:应付股利应付股利——张三
应交税金——应交个人所得税
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其实很多人找不到工作不是分录会不会做是出了问题不知道问谁,税务问题12366,分录百度还有逻辑性必须严密,做事要细心报税这东西家里有亲戚做财务,要他报的时候给你看看就好了小尾巴----------------------------------------------------------------------------------------总帐交流qq群
8楼 18:22&|
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为兴趣而生,贴吧更懂你。&或我要问矿泉水生产企业的会计怎么做,_百度知道
我要问矿泉水生产企业的会计怎么做,
是核定征收还是查账征收;如果是小规模纳税人,你可能只要做个内账,如果是定率征收;如果是定额征收,就按正常的一般纳税人的企业会计去做,有没有,那就也要按一般会计的做法做凭证,那就最简单了,连报表都不需要出的,先要弄清楚他是小规模纳税人还是一般纳税人,并且需要开发票、准时纳税、需不需要开发票,按征收率定期,出报表:如果是一般纳税人,是定额征收还是定率征收,如果是核定征收,而且不需要开发票从财务的角度来说,矿泉水生产企业就是一般的生产性企业啊
谢谢,我只做过商业会计
哦,如果是查账征收的工业企业的账是要麻烦一些,各种成本、费用(也就是“料、工、费”)什么的都要入账、归集、分配的,你最好弄个免费的财务软件,那样会省事一些。
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上面回答很全面啊。我们是饮料、水的设备供应商!
不好意思,这个行业我没接触过,也不知道你想问什么。
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一般纳税人会计做账流程是什么?
点击:18992次,时间: 09:41:47
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1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表
5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果企业的规模小,业务量不多,可以不设置明细分类账,直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天,十天,十五天,或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。
网上申报或是IC卡申报.
(1)网上申报:到国税局申请办理网上系统,取得网上申报认证密钥(一张软盘,每年要交费换新密钥),从国税网站上下载专用申报软件,然后根据提示填写报表.上传报表后,将报表打印出来,到国税局窗口交报表,同时要抄报金税卡.
(2)IC卡申报:到国税局专门柜台申请IC卡一张及读卡器一个.安装光盘一张,自行安装后即可.自行填好报表并写IC卡后,打印报表,带IC卡及报表到国税窗口申报.同时要抄报金税卡.
一般工业企业要填写:增值税纳税申报表/纳税人行业明细表/增值税纳税申报补充资料(外商投资企业填写)/增值税纳税申报附列资料(表一本期销售情况明细/表二本期进项税额明细/表三防伪税控增值税专用发票申报抵扣明细/表四防伪税控增值税专用发票存根联明细/海关专用发票抵扣清单(没有的不报)/增值税运输发票抵扣清单(没有的不报)等.
值得注意的是【不同行业在报表种类上略有区别 】
首先,会计会把交接日期的帐目打印(或核实)出来,这叫书面文书,会记载帐目的情况,这样你可以确定你接手的帐本有哪些,就是一本现金日记帐;
帐本上会体现银行存款和现金余额,按数量盘点即可。
另外,会有一份交接清单,有会计、前任出纳、主管领导还有你四人的签字。
交接后,你要另换帐本。
现金库存里有可能包括个人借款等(即没有上帐的),一定要确认经手人的签字和主管领导的签字。
一时也想不起别的了(好长时间了,忘了),别紧张,没问题的,又不是做会计。
简单的概括为:提纲性的说包括下面程序:
制证、审核、记帐、汇总、提取各项费用和准备、结转产成品、半成品成本和销售成本、结转损益、产生会计报表、计算本月应交税费、次月1号抄税、持卡去报税、编制纳税申报各表、制做各种软盘(运费、个所税等)、最后纳税申报,成功后裁税票并交税。
月末进项税发票认证、填制凭证、提各种税费、丁字帐、结转成本、利润、汇总表,登总账。月初,IC卡抄税、打表、网上申报、填报表、带IC卡和相关资料到税局申报
会计做帐流程会计帐务处理的简单流程每个财务人员都应该了解此流程,更应该了解相关的财务软件,目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理,你应该知道如何使用软件和如何设置,只要凭证制作正确,其余一切由计算机完成:凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。
首先来了解财务流程是非常有必要的。
一、大致环节:
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表
5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果企业的规模小,业务量不多,可以不设置明细分类账,直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天,十天,十五天,或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。
二、具体内容:
1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后你在做),然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡,保证记录记算不出错),每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧,待摊费用的摊销等,若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用
。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧,这个折旧额是根据固定资产原值,净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加,实际是地税这一块。就是提取税金及附加,有城建税,教育费附加等,有税务决定
3、月末编制完科目汇总表之后,编制两个分录。第一个分录:将损益类科目的总发生额转入本年利润,借主营业务收入(投资收益,其他业务收入等)贷本年利润。
第二个分录:借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加,其他业务成本等)。
转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税,如果在贷方则说明盈利需交所得税.
计算方法,所得税=贷方差额*所得税税率,然后做记账凭证.
借所得税贷应交税金--应交所得税,借本年利润贷所得税(
所得税虽然和利润有关,但并不是亏损一定不交纳所得税,主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数,如果是正数就要计算所得税,同时还要注意所得税核算方法,采用应付税款法时,所得税科目和应交税金科目金额是相等的,采用纳税影响法时,存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。
4、最后根据总账的资产(货币资金,固定资产,应收账款,应收票据,短期投资等)负债(应付
票据,应附账款等)所有者权益(实收资料,资本公积,未分配利润,盈余公积)科目的余额(是指总
账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表,根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管
理费用,主营业务成本,投资收益,主营业务附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润
(关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份
表格上面会有具体的数字)
5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类
6、注意问题:
a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外,均在月末进行。
b、月末结现金,银行账,一定要账证相符,账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表,注意分析未达款项。月初报税时注意时间,不要逾期报税。另外,当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额,包括:应收,应付,其他应收。
三、报表问题:
企业会计报表包括四个报表,除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制,因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制,不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。(管理,财务,营业,制造等费用月末没有余额
,结帐方法采用表结法下,损益科目月末可留余额;制造费用如果有余额,是属于在产品的待分配费用,在负债表上视同存货。)你要看你在利润表有的东西,只要你的账上有你就结转利润,这样不容易错
,利润表的本年利润要和资产表的相吻合。
细节补充:
1、增值税,企业所得税在国税报(2002年1月1日以后注册的企业才在国税办理;个人所得税和其他税在地税报
2、月末认证(进项税);月初抄税(销项税)
3、以工资为基数100%,福利费为14%,工会经费2%,职工教育费2.5%,(税法规定:建立工会组织的企业、事业单位、社会团体,按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费,凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的,其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除)。
4、三险一金:住房公积金,养老保险金,医疗保险金,失业保险金
5、流通企业运输费,装卸费,合理损耗,检验费均计入营业费用,工业企业计入成本
6、单位无工会组织的,不能计提工会经费,更不必计提后再调整。所得税只须每季提一次就可,不需每月计提.
7、现金一般从“基本存款户”中提取,一般规定结算帐户不能提取现金,如有特殊情况方可。
8、差旅费的开支范围:交通费,住宿费,伙食补助费,邮电费,行李运费,杂费
9、出纳日记账保存25年
几个很有用的分录:
1、现金长款
贷:待处理财产损溢
借:待处理财产损溢
贷:营业外收入(注:无法查明原因)
2、现金短款
借:待处理财产损溢
借:其他应收款——应收现金短缺款(个人)
——应收保险赔偿款
管理费用——现金短缺(注:无法查明原因)
贷:待处理财产损溢
3、提取福利费
借:生产成本
贷:应付福利费
4、计提工会经费
借:管理费用——工会经费
贷:其他应付款——工会经费
5、计提职工教育经费
借:管理费用——职工教育费
贷:其他应付款——职工教育费
6、支付工资
借:应付工资
应交税金——应交个人所得税
其他应付款
其他应收款(代扣款项)
7、提取城建税
借:主营业务税金及附加/其他业务支出
贷:应交税金——应交城建税
8、计提教育费附加
借:主营业务税金及附加
贷:其他应交款——教育费附加
借:管理费用/待摊费用
贷:应交税金——印花税
现金日记账实际就是现金收支流水账,收入一笔登记一笔,付一笔登一笔,不漏登,不多登,每天结一次账,收入减付出,就是余额,盘点一下现金,看看是否与余额相等,相等就对,不等就要找原因了.商品进销明细表需根据商品进销明细账填列,按商品品名设置账页,并登记收入.发出数量,月结后填报明细表.....毛利率:营业额减成本等于毛利,毛利除以营业额就是毛利率
现金,银行日记账本来就是应该出纳做的。出纳要逐日逐笔序时登记日记账。按先后顺序编号。
1、出纳应该登记现金、银行日记账,还要把现金、银行的收付凭证做好,然后交给会计,会计只检查做的是否正解,然后记账。
2、转账凭证由会计做
做账流程:收集单据-->整理单据-->填写凭证-->汇总凭证-->登账-->结账
报税流程:上月末发票认证-->本月金税卡抄税-->本月IC卡报税-->本月增值税申报
大概就这样了。具体很复杂的。
1、经谁签字这要看你们公司的规定是怎样的了签字确认才可以付款
2、采购员和仓库保管员都要在入库单上签字,付款时由谁先签字或那先票据由哪些人来签是公司自己规定的
3 、公司预存电费时 负责人签字
4、需要负责人签字
补充:负责人签字只表示同意入账,具体付款还得签发付款通知单
严格来讲银行、现金日记账由会计登陆,银行余额调节表由会计编制,出纳只是负责现金、银行存款收支。会计对发票、采购单审核后,及时填制凭证并编号,出纳根据此审核后凭证支付款项报销,也可代为登记日记账,不过凭证编号是你刚才所做编制,不能另起炉灶。
企业虽小、私营也要正规,养成良好的会计职业习惯
公司业务不多的话,就是出纳做了凭证,交给你等月末年编制了凭证号,然后出纳再做现金帐和银行帐,假如你们业务很多,那就你和出纳商量好作个凭证号表放在你俩知道的地方,谁做张凭证就响应的划去一个数字.
我公司是生产家用电器电子零配件的,9月底时公司购了一批铜线准备拿去加工成漆包线作材料用于生产,因逢国庆假期加工单位休息造成铜线购买后没办法第一时间拿去加工只能拿回单位暂时存放在仓库内等待国庆假期过后再拿去加工。据我所知如果是购买现成可直接用于生产的材料进仓是这样做账的:
借:原材料
贷:应付账款(或现金和银行存款等)
但对于把先购入未能直接使用的材料进仓,再发出到加工单位加工成可用于生产的材料后再进仓时请问我该如何做账?
委托加工前和委托加工后,都可用原材料科目,只不过如果给原材料编码的话,码号不同罢了(因为加工程度已经不一样)。
购入未发出时:
借:原材料——A
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款(或现金和银行存款等)
国庆后发出:
借:委托加工材料
贷:原材料
支付委托加工费:
借:委托加工材料
贷:应付账款(或现金和银行存款等)
加工完毕收回时:
借:原材料——B
贷:委托加工材料
借:委托加工物质
支付的加工费等
借:委托加工物质
贷:应付账款等科目
贷:委托加工物质
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怎样才能当好一个会计?
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怎样才能当好一个会计?怎样才能速成会计?网友&皇叔&说:1.乐之,对数字要有兴趣,能从数据的处理中得到快感,如果你本身对数字不敏感,不喜欢,最好不要在本行业报太大期望.2.对行业要了解,这不是专指会计领域,而主要指公司经营的行业,如你在电器企业,就一定要对TCL长虹春兰海尔等等的大势有所了解,如果你从事通讯行业,就要对华为中兴UT等有所了解,如果在汽车行业更要对一汽二汽的动势了如指掌.然后从会计到CEO的转化就在其中3.当下属时一定做得比上司要求的好很多,做永远比不做好,不要报着过去中国人认定的不可功高震主的心态,全力投入,你上司不喜欢,但上司的上司一定会欣赏,一定要让更高层的领导认识你4.要学会取巧,如何让领导认为你在税务领域很精通,又为公司合理避税多少(也许是个会计都知道,但不知道说成是自己的功劳)5.如果人事处理不熟练,千万不要答应在财务部安排领导亲信,拒绝只需要一下子,而对抗却要几年,如果搞得身心疲惫,得不偿失,当然有些猛人会青风凭借力,借此与上层更好沟通,但一般人是做不来的,至少长江以北的人士是不擅长的.6.给你机会永不放弃,哪怕现在让你干通用的CF0你也要大声说,NO PROBLEM.我行!7.会计业务水平的提升那是技巧的提升,只能保证你再找工作更容易些,决不是提升的关键,就是一个农村妇女,只要在CFO 位置上干两年,大体的技巧也能掌握,不要太迷信各种证书,我认识的大部分财务总监,真还没什么证书.8.永远不要说不会,没有人愿意教你,不会就偷偷地去搞懂网友&王新&说:首先弄清楚什么是会计,什么是财务.会计通常是一门学科,也就是会计循环,平常只是贴一贴原始凭证,再就是确认、计量和报告。若你说是干会计的,大家都说:噢,做假账的。财务通常联系到管理。即财务管理,他们须组织财务活动,处理财务关系,为报表使用者提供决策有用的信息。这些人若说是干财务的,大家都认为是财务经理或是财务总监。其次,给自己做好职业规划。怎样从会计到财务?第三:脚踏实地,从现在开始执行自己的职业规划。保有这样才能做好会计网友&图图&说:知道如何做,还要知道怎样做学好理论是基础,但是书本上的知识是远远不够滴,学好人际相处,但仅仅吃吃喝喝是远远不够滴,总之,以理论为武器,见机行事......你认为呢?
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我觉得一个“勤”字很重要,勤学习,勤思考,勤问。当然对自己的规划很重要,有很多人说会计行业工资低,其实我觉得不在于哪个行业,其实每个行业都有杰出的人材。版上有很多这样的人材,是值得我们学习的榜样。另外还要保持一份平常心,学习是来不得半点浮燥的。
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一个有耐心的人,勤快的人,心态平和的人!多做,多学,多听,多想,多练首先要了解你们公司 了解公司的业务流程其次要学好财务会计的基础知识在一个要了解税法和会计制度还要多学多问 多看以前的多问问老会计和老板搞好关系 和公司同时搞好关系 一些重要的数据要记住 最少要记到万吧老板最关心的是什么?要知道 比如费用是比较敏感的 还有盈亏问题
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1)盘点资产,总结欠付,建立总帐!2)如果没有出纳的话,现金帐及银行帐也归你了!3)剩下的按照程序做就可以了!
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平时报的时增值税,所得税季度预交,年底汇算清缴,还有财务报表是每月都要报的,如果当期有增值税,要记得计提附加税,并向地税报税。商业企业要结转的成本应该就是主营业务成本(通常所说的销售成本),然后结转当期损益(软件会自动生成凭证的)。当产品销售出仓时,你会按产品成本价做分录:借:主营业务成本,贷:产成品(库存商品),录入凭证后,你结账前结转本期损益,系统会主动将主营业务成本、主营业务收入等有关科目结转至本年利润科目,并自动生成凭证。如果你的系统没有这个功能,那就自己结转,借:本年利润,贷:主营业务成本借:主营业务收入(其他业务收入等),贷:本年利润总之,成本费用一般月末无余额,如果是制造企业,其生产成本及制造费用的月末余额为尚未完工的在产品成本。
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您好,很多第一次从事会计工作的都有这样的困惑,我们建议您:一、要时刻谨慎的处理业务和现实中的关系。二、要虚心向各个岗位前辈学习。三、要积极进取,学习联系实际。四、要有良好的心态,因为财务工作可能是繁重和责任重大的。一方面要有良好的操守,另一方面要耐的住寂寞。呵呵,相信您能行。
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回复:【龙大哥】
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回复:【国之情】
会计如何速成?
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