为什么买不了st股有的股票前面加ST

股票中S,ST,N分别代表什么意思?
股票中S,ST,N分别代表什么意思?
08-12-26 &
ST”股票:沪深证券交易所在日宣布,根据1998年实施的股票上市规则,将对财务状况或其它状况出现异常的上市公司的股票交易进行特别处理,由于“特别处理”的英文是Special treatment(缩写是“ST”),因此这些股票就简称为ST股 &*ST&股票:指对存在股票终止上市风险的公司,对其股票交易实行&警示存在终止上市风险的特别处理&(以下简称&退市风险警示&),以充分揭示其股票可能被终止上市的风险,所以在ST股票前面加个&*&。 S--表示未完成股改的股票 “S*ST”表示未完成股改的*ST公司 “N”表示第一天上市交易的新股。 N、XD、XR、DR分别表示什么 解释如下: 当股票名称前出现了N字,表示这只股是当日新上市的股票,字母N是英语New(新)的缩写。看到带有N字头的股票时,投资者除了知道它是新股,还应认识到这只股票的股价当日在市场上是不受涨跌幅限制的,涨幅可以高于10%,跌幅也可深于10%。这样就较容易控制风险和把握投资机会。 当股票名称前出现XD字样时,表示当日是这只股票的除息日,XD是英语Exclud(除去)Dividend(利息)的简写。在除息日的当天,股价的基准价比前一个交易日的收盘价要低,因为从中扣除了利息这一部分的差价。 当股票名称前出现XR的字样时,表明当日是这只股票的除权日。XR是英语Exclud(除去)Right(权利)的简写。在除权日当天,股价也比前一交易日的收盘价要低,原因由于股数的扩大,股价被摊低了。 当股票名称前出现DR字样时,表示当天是这只股票的除息、除权日。D是Dividend(利息)的缩写,R是Right(权利)的缩写。有些上市公司分配时不仅派息而且送转红股或配股,所以出现同时除息又除权的现象。
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股票中S,ST,N分别代表什么意思:ST”股票:沪深证券交易所在日宣布,根据1998年实施的股票上市规则,将对财务状况或其它状况出现异常的上市公司的股票交易进行特别处理,由于“特别处理”的英文是Special treatment(缩写是“ST”),因此这些股票就简称为ST股 &*ST&股票:指对存在股票终止上市风险的公司,对其股票交易实行&警示存在终止上市风险的特别处理&(以下简称&退市风险警示&),以充分揭示其股票可能被终止上市的风险,所以在ST股票前面加个&*&。 S--表示未完成股改的股票 “S*ST”表示未完成股改的*ST公司 “N”表示第一天上市交易的新股。 N、XD、XR、DR分别表示什么 解释如下: 当股票名称前出现了N字,表示这只股是当日新上市的股票,字母N是英语New(新)的缩写。看到带有N字头的股票时,投资者除了知道它是新股,还应认识到这只股票的股价当日在市场上是不受涨跌幅限制的,涨幅可以高于10%,跌幅也可深于10%。这样就较容易控制风险和把握投资机会。 当股票名称前出现XD字样时,表示当日是这只股票的除息日,XD是英语Exclud(除去)Dividend(利息)的简写。在除息日的当天,股价的基准价比前一个交易日的收盘价要低,因为从中扣除了利息这一部分的差价。 当股票名称前出现XR的字样时,表明当日是这只股票的除权日。XR是英语Exclud(除去)Right(权利)的简写。在除权日当天,股价也比前一交易日的收盘价要低,原因由于股数的扩大,股价被摊低了。 当股票名称前出现DR字样时,表示当天是这只股票的除息、除权日。D是Dividend(利息)的缩写,R是Right(权利)的缩写。有些上市公司分配时不仅派息而且送转红股或配股,所以出现同时除息又除权的现象。
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ST”股票:沪深证券交易所在日宣布,根据1998年实施的股票上市规则,将对财务状况或其它状况出现异常的上市公司的股票交易进行特别处理,由于“特别处理”的英文是Special treatment(缩写是“ST”),因此这些股票就简称为ST股 &*ST&股票:指对存在股票终止上市风险的公司,对其股票交易实行&警示存在终止上市风险的特别处理&(以下简称&退市风险警示&),以充分揭示其股票可能被终止上市的风险,所以在ST股票前面加个&*&。 S--表示未完成股改的股票 “S*ST”表示未完成股改的*ST公司 “N”表示第一天上市交易的
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S--表示未完成股改的股票 “S*ST”表示未完成股改的*ST公司 “N”表示第一天上市交易的新股。
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☆经营投资☆ ◇002032 苏泊尔  更新日期:◇ 港澳资讯 灵通V5.0★本栏包括【1.主营构成】【2.经营投资】【3.关联企业经营状况】【1.主营构成】【主营构成】【2008年度概况】┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐|项目名称        |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收||            |万元)   |万元)   |(%)  |入比例(%)  |├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤|炊具(行业)       | | 49944.03| 28.77|    47.92||电器(行业)       | | 48891.53| 28.39|    47.54||橡塑(行业)       |  6888.15|  1101.15| 15.99|    1.90||合计(行业)       | | 99936.71| 28.34|    97.36|├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤|国内(地区)       | | 86004.57| 34.30|    69.25||国外(地区)       | | 13932.15| 13.68|    28.12||合计(地区)       | | 99936.71| 28.34|    97.36|├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤|压力锅(产品)      | 35190.52| 11655.88| 33.12|    9.71||炒锅(产品)       | 45891.65| 17591.31| 38.33|    12.67||电磁炉(产品)      | 66025.73| 18905.71| 28.63|    18.23||电饭煲(产品)      | 51642.48| 11898.59| 23.04|    14.26|└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘【2008年中期概况】┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐|项目名称        |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收||            |万元)   |万元)   |(%)  |入比例(%)  |├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤|炊具(行业)       | 85273.03| 24079.32| 28.24|    48.17||电器(行业)       | 83101.12| 24451.48| 29.42|    46.95||橡塑(行业)       |  3695.98|  634.33| 17.16|    2.09||合计(行业)       | | 49165.13| 28.57|    97.21|├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤|压力锅(产品)      | 19110.89|  6453.00| 33.77|    10.80||炒锅(产品)       | 20076.45|  7683.19| 38.27|    11.34||电饭煲(产品)      | 26182.07|  6680.56| 25.52|    14.79||电磁炉(产品)      | 32099.71|  8889.92| 27.69|    18.13|├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤|国内销售(地区)     | |     -|   -|    69.45||国外销售(地区)     | 49137.07|     -|   -|    27.76||合计(地区)       | |     -|   -|    97.21|└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘【2007年度概况】┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐|项目名称        |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收||            |万元)   |万元)   |(%)  |入比例(%)  |├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤|炊具(行业)       | | 47655.33| 28.30|    57.40||电器(行业)       | | 29452.59| 25.83|    38.87||橡塑(行业)       |  5664.14|  1057.49| 18.67|    1.93||合计(行业)       | | 78165.40| 27.13|    98.20|├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤|压力锅(产品)      | 36352.44| 11203.73| 30.82|    12.39||炒 锅(产品)       | 44632.48| 16703.21| 37.42|    15.21||电饭煲(产品)      | 39997.88|  9240.12| 23.10|    13.63||电磁炉(产品)      | 43881.80| 11622.88| 26.49|    14.96|├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤|国内(地区)       | |     -|   -|    67.49||国外(地区)       | 90075.22|     -|   -|    30.70||合计(地区)       | |     -|   -|    98.20|└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘【2007年中期概况】┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐|项目名称        |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收||            |万元)   |万元)   |(%)  |入比例(%)  |├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤|炊具(行业)       | 81926.70| 24691.52| 30.14|    61.00||电器(行业)       | 48401.07| 11854.29| 24.49|    36.04||橡塑(行业)       |  2300.51|  308.99| 13.43|    1.71||合计(行业)       | | 36854.80| 27.79|    98.75|├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤|压力锅(产品)      | 18586.06|  5712.56| 30.74|    13.84||炒 锅(产品)       | 22767.53|  9262.90| 40.68|    16.95||电饭煲(产品)      | 18036.10|  4341.13| 24.07|    13.43||电磁炉(产品)      | 18018.63|  4161.08| 23.09|    13.42|├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤|国内销售(地区)     | 90236.45|     -|   -|    67.19||国外销售(地区)     | 42391.83|     -|   -|    31.56||合计(地区)       | |     -|   -|    98.75|└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘【2.经营投资】【公司经营情况评述】【2008年年报】  一、报告期内公司经营情况的回顾  1、公司报告期内总体经营情况:  2008年,在发达国家金融危机爆发、生产资料价格波动剧烈、人民币升值等外部经营环境变化巨大的考验下,公司积极应对,一方面内抓管理,严控成本,另一方面外拓市场,深耕渠道,较好地达成了年初既定的经营目标,保持了快速增长的势头:整个公司实现营业收入3,622,472,692.95元,比2007年增长23.48% ;营业利润343,637,423.50元,比2007年增长40.65%;利润总额346,415,980.44元,比2007年增长43.03%;净利润236,506,990.96元,较上年同期增长37.55%;其中炊具产品实现营业收入1,735,892,343.79元,同比增长3.09%。电器产品实现营业收入1,722,163,065.70元,同比增长51.03%。  报告期内,在年初发展战略规划指引下,公司原有玉环、武汉、杭州、东莞四大生产基地营运管理能力不断提升,各项事业发展势头良好。此外,作为公司未来辐射整个东盟自由贸易区的主要阵地越南基地,已于日正式投入使用,绍兴基地建设进度也在如期推进,有望在2009年中期投入使用,为公司电磁炉及食品料理机品类产品生产转移奠定坚实的基础。  2008年是SEB完成对苏泊尔要约收购之后的第一年,双方已在技术工艺、战略市场、生产和销售等各个方面展开了多层次合作,苏泊尔的生产销售、工艺设计及内部流程体系等方面已经日益展现出合作所带来的积极效果。苏泊尔正力争在今后日趋激烈的全球化竞争中拥有更多的主动权,保持企业的稳健、可持续发展。   二、主营业务的范围及其经营状况  1、主营业务范围  公司隶属于金属制品和厨卫家电行业,主要从事厨房炊具和厨卫小家电、大家电、健康家电的研发、制造和销售。公司主要产品为压力锅、奶锅、汤锅、炒锅、蒸锅、煎锅、刀具、电水壶、电磁炉、电火锅、电饭煲、智能电压力锅、榨汁机、电炖锅、燃气灶、抽油烟机、消毒柜。   2、2008年产品经营情况如下(单位:元)  分行业 营业收入     营业成本    毛利率(%)   炊具 1,735,892,343.79
1,236,452,011.60
28.77  电器 1,722,163,065.70
1,233,247,737.13 28.39  橡塑 68,881,457.50
57,869,978.55
15.99   小计 3,526,936,866.99
2,527,569,727.28
28.34   分地区  国内 2,508,383,528.22
1,648,337,871.54 34.30   国外 1,018,553,338.77
879,231,855.74
13.68   小计 3,526,936,866.99
2,527,569,727.28 28.34   分产品  压力锅 351,905,176.73
235,346,368.62 33.12  炒锅 458,916,459.02 283,003,379.27 38.33  电磁炉 660,257,331.69 471,200,219.44 28.63  电饭煲 516,424,848.49 397,438,949.17 23.04 接上表:分行业    营业收入   营业成本  营业利润率比 或分产   比上年增   比上年增  上年增减(%)   品    减(%)     减(%)  炊具
3.09     2.41   上升0.47个百分点  电器
51.03 45.82   上升2.56个百分点  橡塑
21.61 25.62   下降2.68个百分点  小计
22.43 20.41   上升1.20个百分点  分地区  国内
26.68 20.74   上升3.23个百分点  国外
13.08 19.79   下降4.84个百分点  小计
22.43 20.41   上升1.20个百分点  分产品  压力锅  -3.20 -6.42   上升2.3个百分点  炒锅
2.82    1.33   上升0.91个百分点  电磁炉
50.46 46.07   上升2.14个百分点  电饭煲
29.11 29.22   下降0.06个百分点  注: 公司2008年度营业总收入3,622,472,692.95元,与上述主营业务收入3,526,936,866.99元有所差异,主要是因为上述收入只是主营业务收入部分,未包括其他业务收入95,535,825.96元。  变动原因说明如下:  1、电器产品毛利率较上年同期增长2.56个百分点,主要原因系本期电磁炉毛利率为28.63%,较上年同期上升2.14个百分点,且销售比重由上年的14.96%增长至本期的18.23%综合影响所致;同时,公司高毛利的电压力锅产品销售比重及销售毛利也分别较上年同期增长2.78%、2.60%,综合影响电器产品毛利率较上期增长。  2、内销产品毛利率较上年同期增长3.23个百分点,主要原因系高毛利的真不锈系列炒锅、经典精美系列电磁炉销售比重较上年同期有所提升;且本期原材料采购价格较上年同期有所下降,综合影响内销产品毛利率较上期增长。  3、外销产品毛利率较上年同期下降4.84个百分点,主要原因系外销的客户结构发生改变,且受全球经济危机影响,高毛利率的产品销售占比较上年同期有较大幅度的下降;同时,出口产品退税率的调整也对外销产品毛利率略有影响。  对公司未来发展的展望   (一)公司所面临的外部环境分析  1、行业竞争格局  (1)炊具行业:受煤气涨价、电磁炉赠送锅、电炊具等因素影响,炊具行业整体增长有所放缓。同时受整体经济环境影响,消费者将变得对价格更加敏感,倾向于购买平价的基本功能型产品和高性价比产品,同时还将倾向于购买自己熟悉和信得过的产品品牌,这将为品牌性企业扩大市场份额提供良好时机。  (2)小家电行业:受国际金融危机影响,行业整体高速增长的态势预期将出现放缓,行业竞争也将随之加剧,并且除了现有市场竞争者,原先以出口为主的企业也将目标转向国内,进一步恶化了市场竞争环境。另一方面,家电下乡政策已经使广大农村居民受益,并有效拉动相应家电生产企业的销售规模,目前家电下乡产品已经覆盖电磁炉类产品。国家政策的积极引导,为小家电产品普及率十分低下的农村市场提供了广阔的增长空间。  2、国际金融危机影响不断扩大  由美国次贷危机所引发的发达国家金融体系融资功能严重失效、流动性大量短缺,造成实体经济增速大幅度下滑。从2008年三季度起,美、欧、日经济全面下降,同时一些新兴国家经济增速显著放缓。直接导致中国外贸出口规模大幅下降,企业产能过剩,社会再生产出现不稳定因素。  3、原材料价格和人民币汇率大幅波动  2008年纽约原油年内最大跌幅高达73%;LME期铝年内最大跌幅超过61%;沪铝年内最大跌幅达53%,不锈钢价格年内跌幅达44%。  美元对人民币的汇率年内累计贬值6.37%。欧元对人民币的汇率年内累计贬值20%。  4、国家经济政策调整  受外贸出口环境恶化的影响,中国政府从2008年下半年起陆续调整了一系列有关轻工业和劳动密集型产品的出口退税政策,提高了产品退税水平。此外国家还陆续出台了十大产业振兴计划和房地产鼓励政策,并且国家运用财政和货币政策以推动经济继续保持平稳增长。  报告期内公司投资情况  1、报告期内募集资金使用情况(单位:万元)  (1)2004年度首次发行募集资金使用情况对照表(2008年度)   募集资金总额   39,428.18 本年度投入募集资金总额 3,975.10  变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 30,186.87  变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目 是否已 募集资金 调整后投 截至期末 本年度
      变更项目 承诺投资 资总额  承诺投入 投入金额      (含部分 总额       金额 (1)       变更)智能厨房系统技术改造 否 21,173.00 12,768.17
2,992.43  12,768.17  年产50万口智能电磁灶技术改造 否 4,775.00 3,535.20
982.67 3,535.20  压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目 否 6,753.00 6,753.00
0.00  6,753.00  年产450万只铝制品生产线技术改造 否 4,807.00 4,807.00
  4,807.00  苏泊尔国际营销网络建设 否 2,812.00 2,812.00
0.00  2,323.50 年产3000吨不锈钢-铝高档复合片材技术改造 否 5,240.00 0.00     0.00
    0.00 488.50 [注3]
合计    - 45,560.00 30,675.37
   接上表:   募集资金总额
  变更用途的募集资金总额
  变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目 截至期末 截至期末累 截至期末 项目达到 本年度实 是否达到 项目可行       累计投入  计投入金额 投入进度 预定可使 现的效益 预计效益 性是否发       金额 (2)  与承诺投入 (%) (4) 用状态日期        生重大变化             金额的差额 =(2)/(1)            (3)=(2)- (1)      智能厨房系统技术改造         100% 2009年中期 [注1]
8,685.00 
否年产50万口智能电磁灶技术改造         100% 2009年中期 [注2]
否压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目        100%
日 6,353.93
否年产450万只铝制品生产线技术改造          100%  日 1,714.96
否苏泊尔国际营销网络建设
488.50 [注3] 100% [注3] 日[注4] 412.54
否年产3000吨不锈钢-铝高档复合片材技术改造   
                   否
是合计          未达到计划进度原因(分具体项目) 因杭州市滨江区新增土地受限,智能                     整体厨房系统技术改造项目、年产50                      万口智能电磁灶技改项目后续变更                     实施地,转由绍兴电器公司实施,但                     实际操作过程中,因项目土地取得、                      设计等原因,延缓施工进度;截至                      2008年末,项目已经完成基建,                     处于设备安装调试阶段,预计09年                     中期完工并投产。  项目可行性发生重大变化的情况说明
年产3000吨不锈钢-铝高档复                     合片材技术改造项目至今未进行任                      何投入,主要系企业考虑到近年                     来铝、不锈钢等原材料价格的大幅                     上涨,预计在相当长的时间内仍将                     保持在高位水平,势必将增加公司                     制造高档片材的生产成本,若仍按                     计划投产该技改项目,势必导致企                     业投资收益的下降,故公司评估决                     定延缓该项目,并于日                     召开的公司第二届董事会第十一次                     会议审议通过了《关于延缓部分募                     集资金投资项目实施进度》的议案。  募集资金投资项目实施地点变更情况 由于杭州市滨江区新增土地受限,                     抑制了智能整体厨房系统技术改造                     项目、年产50万口智能电磁灶技改项                     目的投资规模,根据本公司2006年3                      月8日第二届董事会第二十二次会                      议决议:公司董事会拟将上述两个                     募集资金项目后续投资的实施方式和                     地点进行调整,后续投资原本由杭州                     家电在杭州市滨江区实施调整为本公                     司在绍兴袍江开发区重新征地设立全                     资子公司浙江绍兴苏泊尔生活电器有                     限公司实施。该议案于日                     本公司第一次临时股东大会决议通过。  募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内无。  募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内无。  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无。  项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期内无。  募集资金其他使用情况 报告期内无。   [注1] 100万口智能压力锅线于04年12月建成投产; 100万台智能电消毒柜项目中一条生产线于05年10月投入试生产,市场处于开拓期,现阶段年产量较小。  [注2] 年产50万口智能电磁灶技术改造项目中一条生产线已完工。  [注3] 苏泊尔国际营销网络建设项目承诺投入额2,812万元,截至日,该项目已完工,实际投入30,005,049.96元,其中募集资金投入23,235,024.17元,自有资金投入6,770,025.79元(以后年度不再由募集资金弥补)。  [注4] 公司已经在香港、新加坡、越南(胡志明、河内)、印尼、菲律宾建立办事处,由专人负责开展相关的业务。  (2)2007年度定向增发募集资金使用情况对照表(2008年度)  募集资金总额 70,463.20    本年度投入募集资金总额 3,092.32  变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 13,377.74  变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目        是否 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投        已变 承诺投资        更项 总额    资总额  承诺投入 入金额        目               (含            金额(1)        部分        变        更)绍兴袍江年产925万(台)套电器产品生产基地建设项目 否 45,000.00
6,550.21 111.01 6,550.21 武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目 否 15,000.00
13,71.91 12.87
1,371.91 越南年产790万口炊具生产基地建设项目 否 12,000.00
5,455.62 2,968.44 5,445.62合计    - 72,000.00
13,377.74 30,92.32 13,377.74 接上表:  募集资金总额   变更用途的募集资金总额  变更用途的募集资金总额比例    截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目    累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行    金额(2)  金额与承 进度  态日期   效益  预计 性是         诺投入金 (%)           效益 否发         额的差额                  生重         (3)=   (4)=              大变         (2)-(1)  (2)/(1)             化绍兴袍江年产925万(台)套电器产品生产基地建设项目
0.00 100.00%
日 [注1] 未完工 未完工 否武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目
0.00 100.00% 日 [注1] 未完工 未完工 否越南年产790万口炊具生产基地建设项目  0.00 100.00% 日 亏损 [注2] 否 否合计
-  未达到计划进度原因(分具体项目) 1、绍兴电器年产925万(台)套电                     器产品生产基地建设项目原计划                     日完工,项目进度                     明显滞后,主要是由于当地政府                      和居民未协调好用地关系,征地                     及基建工作进度受到了影响,加上                     08年下半年全球金融危机的影响,                     公司将该项目分期实施;现一期工                     程已经完成基建,处于设备安装调                     试阶段,预计09年中期完工并投产。                     二期工程预计将于日完工。                     2、武汉压力锅年产800万口不锈钢、                     铝制品及不粘锅生产线技改项目原计                     划日完工,项目进度明                     显滞后,主要是考虑到现阶段炊具                      行业增长幅度较小,且目前在SEB                     的帮助下武汉一期生产基地生产效                     率得到了大幅提升,未来两年的产                     能基本能得到满足,加上08年下半                     年全球金融危机的影响,公司本着                     审慎投资的原则决定推延项目的                     实施进度,预计该项目日完工。  项目可行性发生重大变化的情况说明 无  募集资金投资项目实施地点变更情况 无  募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内无 。  募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内无  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据日2008年第二次临时股东大会审议通过了将部分闲置募集资金补充流动资金,截止日,累计使用金额2.9亿元,到期日为日。  项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无  募集资金其他使用情况 无  [注1] 项目达到预定可使用状态日期推迟,详见上表未达到计划进度原因分析。  [注2] 越南项目一期工程于2008年4月投产,但是由于投产初期基地尚未形成规模效应,且开办费用及管理费用较大,导致该项目暂时处于亏损状态。  2008年募集资金存放和使用详细情况请见公司董事会《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  2、 会计师事务所专项审核意见  经审核,浙江天健东方会计师事务所出具了浙天会审字[2009]第809号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,认为:苏泊尔股份公司管理层编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定,如实反映了苏泊尔股份公司2008年度募集资金实际存放与使用情况。  3、报告期内没有非募集资金投资项目的投资情况【2008年半年报】  一、报告期公司经营成果及财务状况的简要分析  报告期经营情况分析:  报告期,公司实现营业收入177,009.07万元、营业利润15,380.03万元、利润总额15,460.60万元、净利润 10,229.18万元,分别比上年同期增长 31.79%、27.55%、28.97%、38.65%。  报告期内,公司通过建立以消费者为导向的品质内控标准体系,改进工艺技术装备,以 SAP系统优化设计、开发、采购、生产等各环节的流程,保证产品品质;通过继续坚持品牌经营,积极挖掘经销商资源、细分区域、构建强势卖场、拓展海外市场自有品牌、提升外贸ODM占比等多种销售渠道,促进了营业收入的增长。  报告期内,公司采取远期结汇方式规避人民币升值损失,通过在生产基地推行战略采购和集中采购的策略,发挥规模优势,应对原材料价格的上涨;通过提高劳动生产率,节约公司各项运营费用,努力降低劳动力成本上涨对公司的影响;同时通过合理运营资金,加快资金周转效率,提升了公司整体盈利水平。  1、报告期内主营业务范围及经营状况  本报告期公司主营业务范围没有发生变化,主要从事厨房炊具和厨卫小家电、大家电、健康家电的研发、制造和销售。公司主要产品为压力锅、奶锅、汤锅、炒锅、蒸锅、煎锅、电水壶、电磁炉、电火锅、电饭煲、智能电压力锅、榨汁机、电炖锅、燃气灶、抽油烟机、消毒柜等。报告期内公司销售形势保持了良好的发展态势,营业收入和营业利润均有一定幅度的增长。  2、主营业务分产品、分地区经营情况  (1) 主营业务分行业、产品情况表(单位:人民币元)               主营业务分行业情况                          毛利率         主营业务收入    主营业务成本                           (%)   炊具    852,730,337.33  611,937,170.00 28.24%   电器    831,011,196.94  586,496,378.76 29.42%   橡塑     36,959,754.59   30,616,448.60 17.16%   合计   1,720,701,288.86 1,229,049,997.36 28.57%              主营业务分产品情况   压力锅    191,108,902.80  126,578,876.75 33.77%   炒锅    200,764,507.06  123,932,592.61 38.27%   电饭煲    261,820,738.30  195,015,177.19 25.52%   电磁炉    320,997,086.29  232,097,927.37 27.69%续上表:              主营业务分行业情况        主营业务收入  主营业务成本比  毛利率比上年同        比上年同期增  上年同期增减    期增减(%)         减(%)        (%)   炊具     4.08%       6.92%       -1.90%   电器    71.69%      60.48%       4.93%   橡塑    60.66%      53.73%       3.73%   合计    29.74%      28.33%       0.78%               主营业务分产品情况   压力锅    2.82%      -1.67%       3.03%   炒锅    -11.82%      -8.23%       -2.42%   电饭煲    45.16%      42.40%       1.45%   电磁炉    78.15%      67.49%       4.60%  说明:  1、报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为208,368,059.36元。  2、上述主营业务收入 1,720,701,288.86 元未包括其他业务收入 49,389,451.25 元。  (2) 主营业务分地区情况表(单位:人民币万元)                         营业收入比上年地区    营业收入    毛利率  毛利率比上                  年增减(%) 增减(%)国内销售 1,229,330,557.10 34.64%  36.23%    3.14%国外销售 491,370,731.76  13.38%  15.91%    -6.49%合计   1,720,701,288.86 28.57%  29.74%    0.78%  三、报告期内的财务状况、经营成果分析   七、经营中出现的问题   1、人民币大幅升值:08 年以来,人民币升值趋势加快,一定程度上影响了公司的利润水平。   2、原材料和劳动力成本上升的压力加大:随着石油等能源价格的不断上涨,公司的主要原材料价格呈上升趋势。同时,随着社会整体薪酬水平的提高,造成公司劳动力成本一定幅度的上升。   公司将利用远期结汇、大宗原材料期货套期保值等金融工具,推行战略采购、集中采购等策略,努力降低生产成本;同时将通过推行品质与创新战略,不断提高生产效率,应对劳动力成本上升的风险,提高企业的盈利能力。   八、报告期内公司投资情况(单位:人民币万元)   (1)2004 年度首次发行募集资金使用情况对照表   单位:人民币万元报告期内已使用募集资金总额   1,086.56募集资金总额          39,428.18已累计使用募集资金总额     27,786.83                                截至期                                 末累计                                 投入金            是否                                     募集资金 截止期末     截止期末 额与承            已变          报告期内            承诺项目       承诺投资 承诺投入     累计已投 诺投入            更项          投入金额                        总额 金额(1)      入金额(2) 金额的             目                                                        差额                                 (3)=(2)                                 -(1)智能整体厨房系统技                                      否 21,173.00 10,733.91 958.17 10,733.91  0.00 术改造项目                               年产450万只铝制品生                                     否 4,807.00 4,807.00  0.00 4,807.00  0.00 产线技术改造项目                            增资武汉基地压力锅、                                    铝制品及不粘锅生产  否 6,753.00 6,753.00  0.00 6,753.00  0.00                                     线移地技术改造项目                                    苏泊尔国际营销网络  否 2,812.00 2,812.00  0.00 2,812.00  0.00                                     年产50万口智能电磁                                      否 4,775.00  8.40  2680.93  0.00 灶技术改造项目                             年产3000吨不锈钢-铝高档符合片材技术  否 5,240.00   0.00  0.00   0.00  0.00 改造项目合计         - 45,560.00 1,086.56 27,786.83    -    - 续上表:                             项目           截至期末              可行                      报告期内 是否           投入进度 项目建成时        性是                      实现的收 符合   承诺项目     (%)  间或预计建        否发                      益(以利 预计           (4)=(2)/  成时间          生重                      润总额计 收益            (1)               大变                       算)     化           智能整体厨房系统技        2008年             100       3,877.95 是  否术改造项目            10月31日年产450万只铝制品生       2005年             100        975.32 是  否产线技术改造项目         01月01日增资武汉基地压力锅、                 2005年铝制品及不粘锅生产    100       3,471.83 是  否                 05月01日线移地技术改造项目                 2007年苏泊尔国际营销网络    100        273.35 是  否                 08月31日年产50万口智能电磁        2008年             100       1,155.98 是  否灶技术改造项目          10月31日年产3000吨不锈钢-铝高档符合片材技术    未知         0.00 否  是改造项目合计                   9,754.43 -  -           年产3000吨不锈钢-铝高档符合片材技术改造项目:分项目说明未达到计  因公司考虑到近年来铝、不锈钢等原材料价格大幅上涨,划进度或预计收益的  并且预计在相当长的时间内仍将保持在高位水平,这势必情况和原因      会增加公司制造高档片材的生产成本,如果仍按原计划实           施项目,将导致项目投资收益减少,投资风险加大,因此           公司经过认真评估拟决定延缓此项目的实施进度,目前主           要做好前期技术应用和市场调研等准备工作。如果未来原           材料价格实现回落,公司计划将在适当的时间正式投入此           项目建设。项目可行性发生重大  同上变化的情况说明募集资金项目实施地  由于杭州市滨江区新增土地受限,抑制了《智能整体厨房点变更情况      系统技术改造项目》、《年产50万口智能电磁灶技改项目           》的投资规模,根据本公司2006年 3月 8日第二届董事会           第二十二次会议决议:公司董事会拟将《智能整体厨房系           统技术改造项目》、《年产50万口智能电磁灶技改项目》           两个募集资金项目后续投资的实施方式和地点进行调整,           后续投资原本由浙江家电在杭州市滨江区实施调整为本公           司在绍兴袍江开发区重新征地设立全资子公司浙江绍兴苏           泊尔生活电器有限公司实施。该项目已经于2006年4 月21           日本公司2006 年度第一次临时股东大会审议批准。募集资金项目实施方  同上式调整情况募集资金项目先期投  报告期内无入及置换情况用闲置募集资金暂时  报告期内无补充流动资金情况项目实施出现募集资  报告期内无金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途、去向以及募集  报告期内无资金其他使用情况  (2)2007 年度定向增发募集资金使用情况对照表  单位:(人民币)万元募集资金总额     70,463.20 报告期内投入募集资金总额 1,418.31变更用途的募集资金总额  0.00 已累计投入募集资金总额  11,703.73变更用途的募集资金总额比例     0.00%           是否                                 已变                  截至期              募集资金     截至期末 报告期                更项     调整后投         末累计    承诺投资项目     承诺投资     承诺投入 内投入                目(      资总额          投入金               总额      金额(1)  金额                 含部                  额(2)             分变                                 更)                      绍兴袍江年产925 万(台)套电器产品生产基 否 00.00 1.00 6550.20地建设项目越南年产790万口炊具  否 00.0  4.42 3781.60生产基地建设项目                           武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生 否 00.00 1371.93  12.89 1371.93产线技改项目     合计     - 00.00 8.31 11703.73                                   续上表:                   截至           期末                   累计           投入                   报告      项目可           金额 截至期末    项目达到     是否                   期内      行性是           与承 投入进度    预定可使     达到   承诺投资项目           实现      否发生           诺投 (%)(4)    用状态日     预计                   的效      重大变           入金 =(2)/(1)     期      效益                    益       化           额的           差额           (3)=           (2)-(1)绍兴袍江年产925 万                      2008 年 10(台)套电器产品生产基 0.00  100.00% 0.00       是  否                      月31 日地建设项目越南年产790万口炊具             2008 年04           0.00  100.00% 0.00       是  否生产基地建设项目              月30 日武汉年产800万口不锈                      2009 年06钢、铝制品及不粘锅生 0.00  100.00% 0.00       是  否                      月30 日产线技改项目                  合计    0.00   -      -    0.00  -     - 未达到计划进度或预  1、《武汉年产800 万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产 计收益的情况和原因  线技改项目》略显滞后,主要是该项目于2006 年 8月  (分具体项目)  进行设计规划,但募集资金于2007 年 8 月到位。           2、《绍兴袍江年产925 (台)套电器产品生产基地建           设项目》略显滞后,主要是因该项目于公司上市募集资           金投入项目《智能整体厨房系统技术改造项目》、《           年产50万口智能电磁灶技改项目》同处绍兴电器公司,           当初因土地取得、设计等原因,延缓施工进度。 项目可行性发生重大  报告期内无  变化的情况说明 募集资金投资项目实  报告期内无  施地点变更情况 募集资金投资项目实  根据公司第二届董事会第三十六次会议决议,公司决  施方式调整情况   定将《年产800 万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线           技改项目》募集资金实施主体由武汉苏泊尔炊具有限           公司调整到武汉苏泊尔压力锅有限公司实施。该调整           只是变更了实施主体,未改变募集资金使用方向、实           施地点,不对项目实施造成影响。 募集资金投资项目先  报告期内无 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时  根据2008 年2 月29 日第三届董事会第二次会议审议 补充流动资金情况  通过了将部分闲置募集资金补充流动资金,截止2008           年6月30 日,累计使用金额2.9 亿元,到期日为2008           年 10 月2 日。 项目实施出现募集资  报告期内无 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金  报告期内无   用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他  报告期内无     情况   报告期内,没有非募集资金投资项目的投资。   九、董事会对 2008 年下半年经营计划的修改计划   公司未对 2007 年度报告中披露的 2008年度经营计划作出修改或调整,公司将坚定不移地执行年初制定的经营计划。   十、对 2008年 1-9 月份经营业绩的预计   单位:(人民币)元2008 年 1-9 月预计的经营 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长业绩           30%以上2007 年 1-9 月经营业绩  归属于母公司所有者的净利润:                       97,377,157.53业绩变动的原因说明    本公司预计前三季度销售收入将继续保持较高             的增长水平。【公司投资情况说明】【投资情况说明】报告期内公司投资情况  1、报告期内募集资金使用情况(单位:万元)  (1)2004年度首次发行募集资金使用情况对照表(2008年度)   募集资金总额   39,428.18 本年度投入募集资金总额 3,975.10  变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 30,186.87  变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目 是否已 募集资金 调整后投 截至期末 本年度
      变更项目 承诺投资 资总额  承诺投入 投入金额      (含部分 总额       金额 (1)       变更)智能厨房系统技术改造 否 21,173.00 12,768.17
2,992.43  12,768.17  年产50万口智能电磁灶技术改造 否 4,775.00 3,535.20
982.67 3,535.20  压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目 否 6,753.00 6,753.00
0.00  6,753.00  年产450万只铝制品生产线技术改造 否 4,807.00 4,807.00
  4,807.00  苏泊尔国际营销网络建设 否 2,812.00 2,812.00
0.00  2,323.50 年产3000吨不锈钢-铝高档复合片材技术改造 否 5,240.00 0.00     0.00
    0.00 488.50 [注3]
合计    - 45,560.00 30,675.37
   接上表:   募集资金总额
  变更用途的募集资金总额
  变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目 截至期末 截至期末累 截至期末 项目达到 本年度实 是否达到 项目可行       累计投入  计投入金额 投入进度 预定可使 现的效益 预计效益 性是否发       金额 (2)  与承诺投入 (%) (4) 用状态日期        生重大变化             金额的差额 =(2)/(1)            (3)=(2)- (1)      智能厨房系统技术改造         100% 2009年中期 [注1]
8,685.00 
否年产50万口智能电磁灶技术改造         100% 2009年中期 [注2]
否压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目        100%
日 6,353.93
否年产450万只铝制品生产线技术改造          100%  日 1,714.96
否苏泊尔国际营销网络建设
488.50 [注3] 100% [注3] 日[注4] 412.54
否年产3000吨不锈钢-铝高档复合片材技术改造   
                   否
是合计          未达到计划进度原因(分具体项目) 因杭州市滨江区新增土地受限,智能                     整体厨房系统技术改造项目、年产50                      万口智能电磁灶技改项目后续变更                     实施地,转由绍兴电器公司实施,但                     实际操作过程中,因项目土地取得、                      设计等原因,延缓施工进度;截至                      2008年末,项目已经完成基建,                     处于设备安装调试阶段,预计09年                     中期完工并投产。  项目可行性发生重大变化的情况说明
年产3000吨不锈钢-铝高档复                     合片材技术改造项目至今未进行任                      何投入,主要系企业考虑到近年                     来铝、不锈钢等原材料价格的大幅                     上涨,预计在相当长的时间内仍将                     保持在高位水平,势必将增加公司                     制造高档片材的生产成本,若仍按                     计划投产该技改项目,势必导致企                     业投资收益的下降,故公司评估决                     定延缓该项目,并于日                     召开的公司第二届董事会第十一次                     会议审议通过了《关于延缓部分募                     集资金投资项目实施进度》的议案。  募集资金投资项目实施地点变更情况 由于杭州市滨江区新增土地受限,                     抑制了智能整体厨房系统技术改造                     项目、年产50万口智能电磁灶技改项                     目的投资规模,根据本公司2006年3                      月8日第二届董事会第二十二次会                      议决议:公司董事会拟将上述两个                     募集资金项目后续投资的实施方式和                     地点进行调整,后续投资原本由杭州                     家电在杭州市滨江区实施调整为本公                     司在绍兴袍江开发区重新征地设立全                     资子公司浙江绍兴苏泊尔生活电器有                     限公司实施。该议案于日                     本公司第一次临时股东大会决议通过。  募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内无。  募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内无。  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无。  项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期内无。  募集资金其他使用情况 报告期内无。   [注1] 100万口智能压力锅线于04年12月建成投产; 100万台智能电消毒柜项目中一条生产线于05年10月投入试生产,市场处于开拓期,现阶段年产量较小。  [注2] 年产50万口智能电磁灶技术改造项目中一条生产线已完工。  [注3] 苏泊尔国际营销网络建设项目承诺投入额2,812万元,截至日,该项目已完工,实际投入30,005,049.96元,其中募集资金投入23,235,024.17元,自有资金投入6,770,025.79元(以后年度不再由募集资金弥补)。  [注4] 公司已经在香港、新加坡、越南(胡志明、河内)、印尼、菲律宾建立办事处,由专人负责开展相关的业务。  (2)2007年度定向增发募集资金使用情况对照表(2008年度)  募集资金总额 70,463.20    本年度投入募集资金总额 3,092.32  变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 13,377.74  变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目        是否 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投        已变 承诺投资        更项 总额    资总额  承诺投入 入金额        目               (含            金额(1)        部分        变        更)绍兴袍江年产925万(台)套电器产品生产基地建设项目 否 45,000.00
6,550.21 111.01 6,550.21 武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目 否 15,000.00
13,71.91 12.87
1,371.91 越南年产790万口炊具生产基地建设项目 否 12,000.00
5,455.62 2,968.44 5,445.62合计    - 72,000.00
13,377.74 30,92.32 13,377.74 接上表:  募集资金总额   变更用途的募集资金总额  变更用途的募集资金总额比例    截至期末 截至期末 截至期 项目达到预 本年度 是否 项目    累计投入 累计投入 末投入 定可使用状 实现的 达到 可行    金额(2)  金额与承 进度  态日期   效益  预计 性是         诺投入金 (%)           效益 否发         额的差额                  生重         (3)=   (4)=              大变         (2)-(1)  (2)/(1)             化绍兴袍江年产925万(台)套电器产品生产基地建设项目
0.00 100.00%
日 [注1] 未完工 未完工 否武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目
0.00 100.00% 日 [注1] 未完工 未完工 否越南年产790万口炊具生产基地建设项目  0.00 100.00% 日 亏损 [注2] 否 否合计
-  未达到计划进度原因(分具体项目) 1、绍兴电器年产925万(台)套电                     器产品生产基地建设项目原计划                     日完工,项目进度                     明显滞后,主要是由于当地政府                      和居民未协调好用地关系,征地                     及基建工作进度受到了影响,加上                     08年下半年全球金融危机的影响,                     公司将该项目分期实施;现一期工                     程已经完成基建,处于设备安装调                     试阶段,预计09年中期完工并投产。                     二期工程预计将于日完工。                     2、武汉压力锅年产800万口不锈钢、                     铝制品及不粘锅生产线技改项目原计                     划日完工,项目进度明                     显滞后,主要是考虑到现阶段炊具                      行业增长幅度较小,且目前在SEB                     的帮助下武汉一期生产基地生产效                     率得到了大幅提升,未来两年的产                     能基本能得到满足,加上08年下半                     年全球金融危机的影响,公司本着                     审慎投资的原则决定推延项目的                     实施进度,预计该项目日完工。  项目可行性发生重大变化的情况说明 无  募集资金投资项目实施地点变更情况 无  募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内无 。  募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内无  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据日2008年第二次临时股东大会审议通过了将部分闲置募集资金补充流动资金,截止日,累计使用金额2.9亿元,到期日为日。  项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无  募集资金其他使用情况 无  [注1] 项目达到预定可使用状态日期推迟,详见上表未达到计划进度原因分析。  [注2] 越南项目一期工程于2008年4月投产,但是由于投产初期基地尚未形成规模效应,且开办费用及管理费用较大,导致该项目暂时处于亏损状态。  2008年募集资金存放和使用详细情况请见公司董事会《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  2、 会计师事务所专项审核意见  经审核,浙江天健东方会计师事务所出具了浙天会审字[2009]第809号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,认为:苏泊尔股份公司管理层编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定,如实反映了苏泊尔股份公司2008年度募集资金实际存放与使用情况。  3、报告期内没有非募集资金投资项目的投资情况【投资情况说明】报告期内公司投资情况(单位:人民币万元)   (1)2004 年度首次发行募集资金使用情况对照表   单位:人民币万元报告期内已使用募集资金总额   1,086.56募集资金总额          39,428.18已累计使用募集资金总额     27,786.83                                截至期                                 末累计                                 投入金            是否                                     募集资金 截止期末     截止期末 额与承            已变          报告期内            承诺项目       承诺投资 承诺投入     累计已投 诺投入            更项          投入金额                        总额 金额(1)      入金额(2) 金额的             目                                                        差额                                 (3)=(2)                                 -(1)智能整体厨房系统技                                      否 21,173.00 10,733.91 958.17 10,733.91  0.00 术改造项目                               年产450万只铝制品生                                     否 4,807.00 4,807.00  0.00 4,807.00  0.00 产线技术改造项目                            增资武汉基地压力锅、                                    铝制品及不粘锅生产  否 6,753.00 6,753.00  0.00 6,753.00  0.00                                     线移地技术改造项目                                    苏泊尔国际营销网络  否 2,812.00 2,812.00  0.00 2,812.00  0.00                                     年产50万口智能电磁                                      否 4,775.00  8.40  2680.93  0.00 灶技术改造项目                             年产3000吨不锈钢-铝高档符合片材技术  否 5,240.00   0.00  0.00   0.00  0.00 改造项目合计         - 45,560.00 1,086.56 27,786.83    -    - 续上表:                             项目           截至期末              可行                      报告期内 是否           投入进度 项目建成时        性是                      实现的收 符合   承诺项目     (%)  间或预计建        否发                      益(以利 预计           (4)=(2)/  成时间          生重                      润总额计 收益            (1)               大变                       算)     化           智能整体厨房系统技        2008年             100       3,877.95 是  否术改造项目            10月31日年产450万只铝制品生       2005年             100        975.32 是  否产线技术改造项目         01月01日增资武汉基地压力锅、                 2005年铝制品及不粘锅生产    100       3,471.83 是  否                 05月01日线移地技术改造项目                 2007年苏泊尔国际营销网络    100        273.35 是  否                 08月31日年产50万口智能电磁        2008年             100       1,155.98 是  否灶技术改造项目          10月31日年产3000吨不锈钢-铝高档符合片材技术    未知         0.00 否  是改造项目合计                   9,754.43 -  -           年产3000吨不锈钢-铝高档符合片材技术改造项目:分项目说明未达到计  因公司考虑到近年来铝、不锈钢等原材料价格大幅上涨,划进度或预计收益的  并且预计在相当长的时间内仍将保持在高位水平,这势必情况和原因      会增加公司制造高档片材的生产成本,如果仍按原计划实           施项目,将导致项目投资收益减少,投资风险加大,因此           公司经过认真评估拟决定延缓此项目的实施进度,目前主           要做好前期技术应用和市场调研等准备工作。如果未来原           材料价格实现回落,公司计划将在适当的时间正式投入此           项目建设。项目可行性发生重大  同上变化的情况说明募集资金项目实施地  由于杭州市滨江区新增土地受限,抑制了《智能整体厨房点变更情况      系统技术改造项目》、《年产50万口智能电磁灶技改项目           》的投资规模,根据本公司2006年 3月 8日第二届董事会           第二十二次会议决议:公司董事会拟将《智能整体厨房系           统技术改造项目》、《年产50万口智能电磁灶技改项目》           两个募集资金项目后续投资的实施方式和地点进行调整,           后续投资原本由浙江家电在杭州市滨江区实施调整为本公           司在绍兴袍江开发区重新征地设立全资子公司浙江绍兴苏           泊尔生活电器有限公司实施。该项目已经于2006年4 月21           日本公司2006 年度第一次临时股东大会审议批准。募集资金项目实施方  同上式调整情况募集资金项目先期投  报告期内无入及置换情况用闲置募集资金暂时  报告期内无补充流动资金情况项目实施出现募集资  报告期内无金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途、去向以及募集  报告期内无资金其他使用情况  (2)2007 年度定向增发募集资金使用情况对照表  单位:(人民币)万元募集资金总额     70,463.20 报告期内投入募集资金总额 1,418.31变更用途的募集资金总额  0.00 已累计投入募集资金总额  11,703.73变更用途的募集资金总额比例     0.00%           是否                                 已变                  截至期              募集资金     截至期末 报告期                更项     调整后投         末累计    承诺投资项目     承诺投资     承诺投入 内投入                目(      资总额          投入金               总额      金额(1)  金额                 含部                  额(2)             分变                                 更)                      绍兴袍江年产925 万(台)套电器产品生产基 否 00.00 1.00 6550.20地建设项目越南年产790万口炊具  否 00.0  4.42 3781.60生产基地建设项目                           武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生 否 00.00 1371.93  12.89 1371.93产线技改项目     合计     - 00.00 8.31 11703.73                                   续上表:                   截至           期末                   累计           投入                   报告      项目可           金额 截至期末    项目达到     是否                   期内      行性是           与承 投入进度    预定可使     达到   承诺投资项目           实现      否发生           诺投 (%)(4)    用状态日     预计                   的效      重大变           入金 =(2)/(1)     期      效益                    益       化           额的           差额           (3)=           (2)-(1)绍兴袍江年产925 万                      2008 年 10(台)套电器产品生产基 0.00  100.00% 0.00       是  否                      月31 日地建设项目越南年产790万口炊具             2008 年04           0.00  100.00% 0.00       是  否生产基地建设项目              月30 日武汉年产800万口不锈                      2009 年06钢、铝制品及不粘锅生 0.00  100.00% 0.00       是  否                      月30 日产线技改项目                  合计    0.00   -      -    0.00  -     - 未达到计划进度或预  1、《武汉年产800 万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产 计收益的情况和原因  线技改项目》略显滞后,主要是该项目于2006 年 8月  (分具体项目)  进行设计规划,但募集资金于2007 年 8 月到位。           2、《绍兴袍江年产925 (台)套电器产品生产基地建           设项目》略显滞后,主要是因该项目于公司上市募集资           金投入项目《智能整体厨房系统技术改造项目》、《           年产50万口智能电磁灶技改项目》同处绍兴电器公司,           当初因土地取得、设计等原因,延缓施工进度。 项目可行性发生重大  报告期内无  变化的情况说明 募集资金投资项目实  报告期内无  施地点变更情况 募集资金投资项目实  根据公司第二届董事会第三十六次会议决议,公司决  施方式调整情况   定将《年产800 万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线           技改项目》募集资金实施主体由武汉苏泊尔炊具有限           公司调整到武汉苏泊尔压力锅有限公司实施。该调整           只是变更了实施主体,未改变募集资金使用方向、实           施地点,不对项目实施造成影响。 募集资金投资项目先  报告期内无 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时  根据2008 年2 月29 日第三届董事会第二次会议审议 补充流动资金情况  通过了将部分闲置募集资金补充流动资金,截止2008           年6月30 日,累计使用金额2.9 亿元,到期日为2008           年 10 月2 日。 项目实施出现募集资  报告期内无 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金  报告期内无   用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他  报告期内无     情况   报告期内,没有非募集资金投资项目的投资。【3.关联企业经营状况】【关联企业经营状况】【截止日期】┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐|    关联企业名称    |营业收入(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|├─────────────┼───────┼──────┼──────┤|武汉苏泊尔炊具有限公司  |   91920.23|   7618.49|  47680.67||浙江乐苏金属材料有限公司 |    3184.34|    39.42|   2068.08||武汉苏泊尔有限公司    |       -|   925.46|   1959.49||苏泊尔(越南)责任有限公司|    298.46|   -636.28|   5645.56||武汉苏泊尔废旧物资回收有限|    1033.61|    14.88|   124.93||公司           |       |      |      ||浙江苏泊尔家电制造有限公司|   |  13985.94|  64608.35||浙江绍兴苏泊尔生活电器有限|     42.73|    0.85|  28342.15||公司           |       |      |      ||武汉苏泊尔压力锅有限公司 |       -|   1486.98|  25784.87||浙江苏泊尔橡塑制品有限公司|   13713.92|   265.49|   7438.64||东莞苏泊尔电器有限公司  |   59679.62|   2594.51|   9579.51||玉环苏泊尔废旧物资回收有限|    739.87|    1.53|   277.70||公司           |       |      |      |└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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