马上税务年报是什么意思结束了,今天检查了一下,不知道表是不是填全了。

你好,是这样我把12年12月的资产负债表填错了,那如果年报调整成正确的话不就和上报的不一样了吗?_百度知道
你好,是这样我把12年12月的资产负债表填错了,那如果年报调整成正确的话不就和上报的不一样了吗?
人家来查的时候该怎么办,能不能还是按照错的资产负债表填,到13年一月的表年初数还是按照12年12月的期末数来填,其他按照正常的数值来填。。?真不懂 ,求请教啊。
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你资产负债表填错的原因是什么?是你凭证本身就错了,还是在填写的时候,笔误错的如果是凭证做错了,那么在今年将其凭证更正就可以了如果是笔误,那么就需要在这个申报的时候申报正确的资产负债表
凭证是正确的,只是我把应收账款正数写到预收账款变为负数了。一时脑抽。。而且已经报上去了,是今天才发现的。这个该怎么办呢
资产负债表表是平的吗?那已经报上去,估价改不了了。这个在报的时候按照正确的申报吧!
当时报表上也没啥提示,而且审核通过了的。现在就是不知道年报该怎么报,是按照那个错的资产负债表报,还是说直接在年报中就改了。。。
我觉得按照正确的报更加合理
那我填的不就和上报的数不一样了吗?怎么办?
你不能明知道是错的,还往上面报错呀!~
有道理,那总要有个什么修改或说明,不然他们看到不一样会一头雾水吧。。
是的,为了日后让自己看的明白,最好在报错的那么表后附上说明!~
好的谢谢啦。很耐心的帮我。谢谢
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做所得税年报时,发现上年漏做了一笔费用和收入,是直接条利润表还是在纳税调整表里做?会不会有罚款?
提问时间: 10:04:35
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协议称:经企业领导研究决定,工会将原创建的一个农贸市场(下称:市场,在企业原工会活动场所创建,市场收入主要由于企业工会活动开支),由服务部投资扩建,投资扩建后的市场由服务部核算管理,工会人员协助日常管理,双方共建市场,市场收入按七、三分层,市场收入在扣除营业税费、日常营业费用(但不含固定资产折旧,工资费用),次月五日前结算分成。合法的工会收款收据也没有。 这笔每月的市场收入分成,不知进入什么会计科目为好,作冲减&主营业务收入&,会计报表上收入与税费不配比,税款多交报表少计收入(因协议要求收入分成是在上缴不含所得税在内营业税费后分成),把分成部分不交税,明显偷税漏税(因对方没证照,取得的市场收入分成也不会去纳税)从已开据的发票可查出;作费用计入&主营业务成本&比较恰当吧,可理解服务部为开办市场获得收入应支出的成本吧, 即: 服务部账务处理: 借:主营业务成本 ****(分成的金额) 贷:其他应付款----工会 ****(分成的金额) 借:其他应付款----工会 ****(分成的金额) 贷:银行存款 ****(分成的金) 工会的账务处理:由于没外送报表,就简单了,很难规范。假设B公司在帐务上可以单独核算该笔生意的成本、费用以及收入,该笔生意在扣除流转税后净赚40万元,A公司分得20万元,并收回前期投入的合作资金100万元。
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您可能有同感的问题一般纳税人企业年报是指什么,怎样报?_百度知道
一般纳税人企业年报是指什么,怎样报?
企业年报是指什么,怎样报?都要准备什么表,都要填什么表,我们是商业一般纳税人我是新手,请说的祥细些
我有更好的答案
你可以在你们国税的申报系统里看见,A类表是指查账征收的纳税人,而B类报表是核定征收B类表报比较简单,只要销售收入(全年的)正确,然后你看一下核定的税率是否正确就行了而A类表报一共有17张表,但不是所有表都要填的,先填写资产负责表(年报)指的是12月份,你们资产负债表的数据填列,利润表也是根据12月份的数据填列而应交增值税明细表(月报)你可以根据你们第12月份的增值税申报表来填列这三张表是最先填的,不然其他表是没办法打开填列的,而有些表的数据是根据你填列的数据自动生成的不会年报你可以看一下你们以往会计是怎么报的,也可以向你们的老会计请教,一般年报都是有主办会计来做,其他表格的数字需要填列,你可以根据你们的总账与明细账来填列,就是一些调增事项,在企业申报年报之前税务局会打电话让你去开会,就是教你怎么申报年报,你可以去听下
前段时间,国家税务总局发布了新的《企业所得税年度纳税申报表》,有1个主表和14个附表,可以在网上搜一下,也可以在主管税务局去领,一式三联,有好大一本哦。新所得税法规定:“企业应当自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应纳应退税款。企业在报送企业所得税纳税申报表时,应当按照规定附送财务会计报告和其他有关资料。”这就是需要报送的资料。现在都是在网上报的~地税有一本企业所得税申报表,拿来填起来就可以了!
就跟自己公司年底做年报一样的,季度报表,月报表等都一样,只是数据有累加的,要求的数据不一样而已三样财务报表:资产负债表
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报税时现金流量表好像不要
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我今年是第一次填报年度所得税报表,都不知道那些地方应该注意,你能不能跟我说说应该注意填那些地方,
有没有技巧,很希望能有个人帮忙教教我填报,谢谢!
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你的专管员会通知你参加汇算清缴培训的会议,到那时,不懂时再问你们是查账征收吗?定率很简单,填写收入就可以了查账征收就麻烦些,主要是“纳税调整明细表”,你超支了,就在“调减金额”一栏填写超支数,在你网上申报时,先手工填写一份,让专管员看看,他会告诉你的
我们是查帐征收,今天三季度我才去的公司,现在是公司有1万多的利润,我也缴纳了所得税,就是不知道如何填报所得税报表,我看了一下招待费就超了,那超支这部份还要交所得税吗?
比如公司盈利1万,招待费超支1000,那么你的应纳税所得额就是=1.1万,但是如果以前年度有亏损20000,你就不用交税了,你还有9000元尚可在以后年度弥补,但你说前任会计没有做过弥补亏损的报表,因此建议你现在网上看一下“企业所得税弥补亏损明细表”,最后一栏“可结转以后年度弥补的亏损额”,进行相应处理,或问专管员
来自:求助得到的回答
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地税年报,1,营业费用放哪个?2,其中:的下面项目是不是都要填仔细了!3,上年金额是不是填写上年的
地税年报,1,营业费用放哪个?2,其中:的下面项目是不是都要填仔细了!3,上年金额是不是填写上年的本年累计数?
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营业费用,就是销售费用,上年金额就是上年的累计金额!
其中:下面的项目都要填全嘛?
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