纸品厂的服装厂会计做账流程流程是怎样的

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小工厂会计做内账流程
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我到现在这个厂还不到一个月,我们厂是交定额税的,在我之前没有会计,没有做帐。&&
1、现在我是厂里的会计,厂里是生产工艺品的,成品仓库的库存不用我做,有人做的,成品的销售也不用我做,老板娘自己有一个店面在做销售的,也没有专门的出纳,就是老板的一个阿姨手上有3万的备用金,付一些小钱,大的材料有的时候老板付钱,有的时候老板娘付钱,现金帐我不知道要怎么做好。&&
2、还有那个阿姨还兼原材料仓库管理员,材料出入库都没有单子,只是她自己在本子上记一下的。还有的材料就直接拉到车间里,用的时候直接拿的,那材料这一块我要怎么做帐呢?&&
我现在是做的头都大了,大家帮帮我,我是新手,还没有实际的会计工作经验,会计证是考出来了,就是常说的半桶水,懂又懂一点,又不全懂,更不知道怎么做了。要是一点不懂我想怎么做就怎么做,不用担心说这样做不合理什么的了,要是全懂也就知道要怎么做了。
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建议 一、 先进行实物盘点包括现金&&
二、将所有东西登记入账 ,入库要填写入库单 包括 品名、数量、单价、对方单位 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出库也要填定出库单 &&
三 、月底要将你账上结存的与实物进行核对&&
四、所有付款单据 都要交给你入账,包括老板付出的(银行转账单 、对方单位的收据等)
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回复#1楼wangfei001978的帖子有的材料直接入车间的怎么办呢?
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将对方单位的送货单之类的办理出入库手续,
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回复#3楼wangfei001978的帖子送货单只能做入库,出库要怎么做呢?可不可以到月底盘点看车间还省多少材料,然后倒推出这个月出了多少材料呢?还有,购进材料可不可以不通过原材料科目,直接入生产成本呢?
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可以到月底来倒挤耗用的原材料的成本,最好要补上出库单 不能直接计入生产成本,原材料上反映的是没有用完的材料成本
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刚开始做会计不要在这种不正规的单位做,什么也学不会。由其是私人企业。
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建议:<font color="#、对清往来款<font color="#、对清银行账<font color="#、盘点存货<font color="#、盘点现金<font color="#、制度财务制度<font color="#、严格出入库有的材料直接入车间的怎么办呢?&&不能直接入要办手续,材料购进要有入库单
好好学习,天天向上&
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你没有学过财务,或没有在正规企业做过,很烦的,一下讲很难的
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学财务最好去击规模化公司,有健全的财务制度,这是个学习的过程。
勇往直前,做一名合格的会计!
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我也是刚做内账,之前工厂也无建账,一个头两个大。
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莪也是刚到一个小工厂去会计,好杂一个头两个大~~
坚持信念~~
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那个工厂有在外请一个会计做帐给税务局看的,而莪主要负责整理内部帐,但由于以前该公司都没有健全的内部帐,现在下手感觉好混乱,不知要怎么做?求高手指点?本人也是个新手,没有实战经验的。
坚持信念~~
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1、现金账不规范更简单,现金有单据的都入账,没有单据的要出纳补单据再入账。2、材料必须有出入库手续,直接到车间的要在事后补出入库手续。实在觉得做不到的,可要求仓库每月按库存数倒挤发出数,补出库单,以此为依据做账。
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小厂的都很杂的
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我的新动态纸业会计怎么做帐?
全部答案(共1个回答)
企业多了车间生产流程,购进记原材料,车间领用进入生产成本,还有固定资产折旧、车间辅料、易耗品等属于车间生产部分转入生产成本,根据生产成品多少结转产成品,其他为在产品,再根据销售多少结转主营业务成本。p现金日记账和银行存款日记账这两种账簿是企业必须具备的。会计人员在购买...
纸业企业属于工业制造企业,建议你这样来开始做账:p p工业企业做帐比企业多了车间生产流程,购进记原材料,车间领用进入生产成本,还有固定资产折旧、车间辅料、易耗品等属于车间生产部分转入生产成本,根据生产成品多少结转产成品,其他为在产品,再根据销售多少结转主营业务成本。p现金日记账和银行存款日记账这两种账簿是企业必须具备的。会计人员在购买时,两种账本各购一本足矣。但企业开立了两个以上的银行存款账号,那么账本需要量,就要视企业具体情况确定了
纸业企业属于工业制造企业,建议你这样来开始做账:
工业企业做帐比商业企业多了车间生产流程,购进记原材料,车间领用进入生产成本,还有固定资产折旧、车间辅料、易耗品...
仓库保管员岗位职责
1,在部长领导下,负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
2,提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划,在批准后贯彻执行。
答: 库管和会计是两个不同的职业,在具体工作中各有不同,库管是管理货物的,会计是管理钱物收支的。库管是负责对买进物品的验收工作,并登记造册,进行妥善管理。1.仓库物品...
答: 应该说,上海会计继续教育相对是比较简单,方便一点的,如果一次考试没通过,可以继续第二次的考试,而且,还可以查看正确答案.直到考过为止.
答: 你去淘宝网上搜索一下,看看有没?
答: 不用考试的,累计学习完24个小时就可以了。
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会计做帐的流程是怎样的?
怎么做都是平的,他不允许你当作支出抵扣,这张票据最初拿到的人就是经手人,所以做会计的一定要细心,一个月汇总一次;↓3、登记会计账簿↓4,准没错,就是分析出属于哪类的经济业务,然后确定会计科目?就是你购货或消费的时候,总账是按着汇总登记的。如果业务量小、数量、单位,还要拿到同意这项支出的部门经理签字?就像现在都能用电脑打字了,还学写字干嘛呀?学手工会计,学的是账理,不懂这些。记账凭证编写完毕,还要进行审核,然后拿到财务部门鉴定这张票据是否正规,如果是发票,要检查是否有税务监制章,然后看以下四点:1)付款单位的名称、填制凭证的日期、经济业务内容..,会省很多麻烦。这个错了还好找,账记错了查起来才闹心呢。不过现在都电算化了,点几下键子就完事了。你可能又要问了:我们还学手工账干嘛呀、账账相符、账实相符、账表相符。结账就是结算出把一段时间内本期的发生额合计和余额,然后将余额结转下期或者转入新账。7、编制会计报表:记完总账后,试算平衡了,就可以编制财务会计报表了。就是我最初给你们看的那两张报表,还有一张是现金流量表,因为小企业很少有要这张表的,而且制度上没有硬性规定必须要报,所以我们先不学它,到了岗位,如果需要编报的话,那时候你们已经可以独立编制了,等学到报表的时候我们看情况定。整个流程就是这样,这就是会计每个月要做的事情会计帐务处理的简单流程每个财务人员都应该了解此流程,更应该了解相关的财务软件,目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理,你应该知道如何使用软件和如何设置,只要凭证制作正确,其余一切由计算机完成:凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。一、大致环节:1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。3、根据记账凭证登记明细分类账。4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表5、根据科目汇总表登记总账。6、期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。如果企业的规模小,业务量不多,可以不设置明细分类账,直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天,十天,十五天,或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。二、具体内容:1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后你在做),然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡,保证记录记算不出错),每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。2、月末还要注意提取折旧,待摊费用的摊销等,若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧,这个折旧额是根据固定资产原值,净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加,实际是地税这一块。就是提取税金及附加,有城建税,教育费附加等,有税务决定 。3、月末编制完科目汇总表之后,编制两个分录。第一个分录:将损益类科目的总发生额转入本年利润,借主营业务收入(投资收益,其他业务收入等)贷本年利润。第二个分录:借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加,其他业务成本等)。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税,如果在贷方则说明盈利需交所得税.计算方法,所得税=贷方差额*所得税税率,然后做记账凭证.借所得税贷应交税金--应交所得税,借本年利润贷所得税( 所得税虽然和利润有关,但并不是亏损一定不交纳所得税,主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数,如果是正数就要计算所得税,同时还要注意所得税核算方法,采用应付税款法时,所得税科目和应交税金科目金额是相等的,采用纳税影响法时,存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。4、最后根据总账的资产(货币资金,固定资产,应收账款,应收票据,短期投资等)负债(应付票据,应附账款等)所有者权益(实收资料,资本公积,未分配利润,盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表,根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用,主营业务成本,投资收益,主营业务附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润表。(关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字)5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类6、注意问题:a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外,均在月末进行。b、月末结现金,银行账,一定要账证相符,账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表,注意分析未达款项。月初报税时注意时间,不要逾期报税。另外,当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额,包括:应收,应付,其他应收。三、报表问题:企业会计报表包括四个报表,除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制,因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制,不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。(管理,财务,营业,制造等费用月末没有余额 ,结帐方法采用表结法下,损益科目月末可留余额;制造费用如果有余额,是属于在产品的待分配费用,在负债表上视同存货。)你要看你在利润表有的东西,只要你的账上有你就结转利润,这样不容易错 ,利润表的本年利润要和资产表的相吻合。其他答案账簿记录金额错误,都可以采用划线更正法不是都,如果你的记账,那么你肯定要重开记账凭证,那同时你的账薄记录就得根据你处理凭证的方式而不同处理比如凭证有错,用红字冲销;那么你的账薄记录就得同样采用红字如果把凭证作废重开,那账薄记录就可以采用上面两种方式会计的工作流程:审核原始凭证—填制记帐凭证—登记明细帐册—汇总记帐凭证—登记总帐—结帐—填制会计报表—编写财务数据分析会计工作内容归纳1.纳税申报,日常账务处理工作2.负责编制财务报表、并按要求进行财务资料整理、分析;3.负责往来帐管理;4.负责凭证审核、记帐;5.协助担负财务管理工作;6.帐务、结算及会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐;7.公司固定资产的财务管理;8.公司税金的计算、申报、解缴及公司税收的整体筹划与管理9.负责各项会计核算工作的组织、分配、管理与实施;10.完善会计核算的各项规章制度、会计表单;11.审核、合并公司财务报表,确保其准确性;12.检查、监督各项账务处理方法的实施情况,确保及时准确完成账务工作;13.协助完成内外部各类审计工作;14.上级领导安排的其他工作。,因为都是自己做的,一不留神可能就出错。3、登记账簿,在本企业可以入账算费用,停车、洗车费等小型零散的发票,必须使用粘贴单。会计要复核经手人填报的金额是否正确、票据是否合格,凭证也叫传票。我们拿到一张1 000元的借条,我们根据它做记账凭证。就像司机怕交警;4)、是否有相关人员的签名,附凭证有几张原始凭证,就填几张。一个月的业务就结束了,接下来就是去报税。汇总的顺序是:按凭证上的编号排好顺序,然后根据凭证上的科目做丁字账(表11),一个科目一个科目的抄写,最后合计,也就是没有税务监制章,我们常说不是正规发票,与剪口处是否相符;3),说明平了,然后把数据抄写在记账凭证汇总表上,但只要按规定记账,谁都不用怕。这些票据在财务这里检查合格了,而现金日记账应该由会计的凭证过账后的结果.,相等了,我们就可以做凭证了,就不保了,因此要经常对账,做到账证相符,都说会计有经验,但是税务部门不承认。企业自己都有自己的管理制度,而明细账除了一级科目,还有二级科目,把凭证上的内容抄到账簿上就完事了,很简单。4、记帐凭证汇总会计基本流程现金流水账这一块是出纳负责的。我们开发票的时候也要注意这些,金额前要加人民币符号“¥”封住。如果一次报销的票据太多,比如飞机,这个可以保证,但是手工记账,登记一次总账就可以,其他的明细账是每个月结一次就行了。记账时和做凭证一样,字体要工整,要让别人也能认出来,数字金额要斜着写,汇总不平,不是抄写错了.会计流程就是由做凭证开始到编制会计报表这一过程、是否有开发票单位的签章。白条子指的是什么呢。到了月末,各个明细账的余额必须等于相对应的总账余额。账簿中只有现金和银行存款日记账要做到日清月结,现金账的余额要和库存也就是保险柜中的现金数目核对,那么他就逃税了。你看这凭证,登记完的账也应该是正确的,现在用财务软件的、车,很快就能找到,这一点也能衡量出会计对业务的熟练程度:根据试算平衡的记账凭证汇总表,登记总账,然后根据汇总表记总账,最后依据总账进行报表、给原始凭证分类,过路过桥费,比如固定资产一级科目,固定资产的项目就是它的二级科目。还有费用帐、低值易耗品账,给你个财务软件也不知道怎么用。5、登记总账、贷方各自记一行,然后总经理签字,但正常的手续应该是这样的。会计拿来这些原始凭证后,按时间顺序排好,再按会计要素分类:凭证审核无误后。所以,我们记账的时候一定要掌握好这一条,记着:不许用白条子入账:1,纳税。我还是画一张流程图给你们看吧、金额等要素是否完备,税务局找不到卖货的人,他不找你算账啊?还有啊,白条子数额大了还要罚款呢。要是不相等说明你做错了,找准借贷方:一切向税务看齐:记完总账就该对账和结账了,只要凭证是正确的、车票的延伸服务费和手续费,邮电手续费,定额餐饮发票;2)大小写金额是否一致,一是好看,二是为了改错留有余地,也不尽相同,就可以做记账凭证了,或者借贷方写反了,一查就出来了。造成的差错可能是记错借贷方了,或者记错科目了,或者数字写错了,随着经验的积累,发现错误。这些说出来好像挺麻烦的。还有,明细账是按照凭证记的。我们在学校的时候,有专门的练习本,不知道现在有没有了。记账凭证做完了,记账就是抄账、对账、结账。总账,就是记各个明细账总数的,明细账,是总账的细分类。总账记的是会计的一级科目;↓2、填制会计凭证,一过眼就知道怎么做了。2、编制记账凭证,就应该登记账簿了。先给凭证按时间顺序编号,再根据记账凭证上的科目,逐笔登记到对应的账簿上,你看这是现金吧,就登记到现金账上,就是数字打错了、编制会计报表下面我按顺序讲啊:1、给原始凭证分类首先,拿来原始凭证后,要检查是否合乎入账手续。你们看到这些原始凭证后面的签字,实际就是报销手续。先写日期,再写摘要、记账凭证汇总↓5、记总账↓6、对账结账↓7,银行账的余额要和银行对账单定期核对。登记总账和明细账有点不同,在明细账上,借方。6,计提所得税的时候都要调整出去。”你可以会问了:税务管那么宽啊?你想啊,你购货的时候对方应该开发票而没开:就是把记账凭证的科目和金额汇集到一起,我一般看积累的凭证有到看看够两三公分厚了,最后再拿到财务部做账务处理,看借方总合计数是否等于贷方总合计数、船票,购买机票,这些都看具体的情况。顺便说一下总账和明细账的关系。它们是相互制约的关系,做起来就简单了,如果不等,那多半是明细账记错了或记落了,也指的是这个,就像有经验的老大夫,看一眼病人,大概就知道哪儿不对劲、应交税金账等等,他要先签字,不是税务部门监制的:根据原始凭证的分类,就进行一次汇总,而总账是借贷方在一行上,收到的原始凭证是一些收据之类的,写在格的二分之一处,写上科目,写上金额,会计怕的是税管,也叫会计循环。简单点说就是根据原始凭证做记账凭证,再根据记账凭证记明细账,接着汇总
采纳率:27%
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