用现金代收代付房租如何做账的本月没有做账后面应该怎么做账,刚好跨年了,可以1月份做借:预付账款贷:现金 然后本月

房租半年缴纳一次如何入账_百度知道
房租半年缴纳一次如何入账
支付房租并取得发票借:其他应付款--房租代:现金或银行摊销借:管理费用或相关成本费用(看具体是干什么的:代:其他应付款--房租(分6个月摊销)
支付房租时可以入
应付账款-房租吗?
现在小企业会计准则取消了待摊费用科目,计入其他应付款--房租就可以
采纳率:52%
来自团队:
按照现行的会计准则,取消了“待摊费用”科目,你这种情况,以“预付账款”代替“待摊费用”科目。分录如下借:预付账款
贷:库存现金(银行存款)
按照每月分摊即可。
请具体点,新手谢谢,新年快乐
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预付未来几个月的房租,收到发票如何做账?
在1月份以现金预付1-3月份的房租21000,在1月份时已经收到发票,按照权责发生制原则,如何做会计分录?
请帮我看一下,这么做是否正确?
借:营业费用(管理费用)7000
其他应收款
像这种预付...
支付房租借:预付账款——房租贷:银行存款等每月摊销时借:管理费用——房租贷:预付账款——房租预付房租原来是通过“待摊费用”科目进行核算。因为在新的会计准则下,废除了该科目,所以采用预付账款或其他应付款科目进行核算。
采纳率:96%
来自团队:
DR:库存现金&#47新会计准则待摊费用不用摊了,直接记入当期损益:银行存款 摊销时DR:费用
CR,不影响年利润。DR;银行存
一年以上才用摊销 ,付款的时候 DR:长期待摊费用DR
本回答被提问者采纳
按照新会计科目,你可以做到 【预付账款】帐上,做在其他应收款里不合理,因为那不含有应收款的性质.
记到待摊费用里就行了……
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var sogou_ad_width=690;请问付房租如何做账_百度知道
请问付房租如何做账
是需要每个月计提,还是可以一次性。如果是分月,一定要计入长期待摊费用?如果是一次,是否如下交房租时:管理费用-房租,借,贷1月付了半年房租,收到票后怎样做账呢,请问是否可以先挂到预付账款,还未取得票
先做预付房租
借:预付账款-XXX(房租)贷:银行或现金
每月摊销房租 借:管理费用或者成本
贷:预付账款-
XXX(房租)。
借11月付了半年房租,还未取得票,请问是否可以先挂到预付账款,收到票后怎样做账呢?[可以先入预付账款收到票后,收到票后作:借:待摊费用:库存现金[对的][我想我这样在括号内逐条回答比较清楚,你看明白没有:管理费用-房租:预付账款]是需要每个月计提,贷,应叫摊销]还是可以一次性。[如果一次性摊销不怎么影响当月利润,一般也允许]如果是分月,一定要计入长期待摊费用?[是的]如果是一次,是否如下交房租时,[每月不叫计提,贷
本回答被提问者和网友采纳
可以这样做借:预付帐款贷:现金(银行存款)每月摊销时借:管理费用贷:预付帐款
可以。收到票后从预付账款转入费用,一次,就是你做的那样
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各位前辈们,我们公司租赁的办公地点是个人的房屋。我昨天去开了房屋发票,人家说第一次开票得开一年的,于是开了一年的房屋发票。但实际上我们只付了半年的房租,请问拿着这张一年的发票如何做账啊?比如一个月房租是6000元,我们预付了半年的也就是36000,支付时可以入预付账款,然后每月摊销。可票上剩下的没给的36000咋入账啊?新手求助!
1.付款收票的当月
借:待摊费用& && &72000
& &&&贷:银行存款& & 36000
& && && && &应付账款& & 36000
2.每个月摊销
借:管理费用& && & 6000
& & 贷:待摊费用& & 6000
3.支付余款
借:应付账款& && &36000
& & 贷:银行存款& & 36000
谢谢前辈指点。有人说待摊费用科目已经取消了,这样写分录应该没问题吧。
新生会计2010 发表于
谢谢前辈指点。有人说待摊费用科目已经取消了,这样写分录应该没问题吧。
待摊费用科目已经取消了,可以在其他应收款下面设细目核算。
赞同版主观点
用长期待摊费用
Dr. 管理费用-租赁费&&72000
& &Cr. 银行存款& && && && &36000
& && && &现金& && && && && & 36000
等房东要下半年时,已发票和账簿为证,说已经付清了;P
aegis 发表于
Dr. 管理费用-租赁费&&72000
& &Cr. 银行存款& && && && &36000
& && && &现金& && && && && & 36000
说得对,应该学会为公司“节费”。:lol
taoxb 发表于
待摊费用科目已经取消了,可以在其他应收款下面设细目核算。
这是为什么呢。。难道是借:其他应收款吗,好别扭啊。
我倒希望能省钱,可是房东才不答应呢。而且我们是给房东打到银行的,人家有银行账单为证。
新生会计2010 发表于
我倒希望能省钱,可是房东才不答应呢。而且我们是给房东打到银行的,人家有银行账单为证。
人是开玩笑那。。
不好意思,麻烦问一下。是借:其他应收款-房租 贷:银行存款& & 应付账款;每月摊销时,借:管理费用& &贷:其他应收款-房租&&请问是这样吗?我不太明白,请理解。
把待摊费用转进预付账款,按月摊销
谢谢前辈指点,我明白了。
我也遇到和您一样的问题,想请问您最终是如何处理的?
aegis 发表于
Dr. 管理费用-租赁费&&72000
& &Cr. 银行存款& && && && &36000
& && && &现金& && && && && & 36000
一直没有想透一个事,发票,可以作为已付款的凭证吗?
如果应收取/已收取款项一方提不出反证,从已有案例看,可&
呵呵,没交钱,房东怎会给房产证和身份证复印件呀。只有拿着这些东西才开得了票。
amanda6060 ,最终我是这么做账的,没交的那半年房租我先暂时挂账在预付账款里头,等交完钱再冲回来。记账分录如下:&&
& &&&借:预付账款&&72000
& && && && & 贷:银行存款& & 36000
& && && && && && &&&其他应付款&&36000
&&每月摊销时: 借:管理费用&&6000
& && && && && && && && && && &贷:预付账款&&6000
& &预付下半年房租时: 借:其他应付款 36000
& && && && && && && && && && && && && &&&贷:银行存款& &36000
很多业务都是先取得票,再根据票付款额.
本帖最后由 qjr1124 于
13:00 编辑
amanda6060 ,最终我是这么做账的,没交的那半年房租我先暂时挂账在预付账款里头,等交完钱再冲回来。记账分录如下:&&
& &&&借:预付账款&&72000
& && && && & 贷:银行存款& & 36000
& && && && && && &&&其他应付款&&36000(这一笔,没必要,负债义务不以对方开票来判定)&&每月摊销时: 借:管理费用&&6000
& && && && && && && && && && &贷:预付账款&&6000
& &预付下半年房租时: 借:其他应付款 36000
& && && && && && && && && && && && && &&&贷:银行存款& &36000
有什么文件证明下半年的租金是现时的义务呢?
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