税审报告和审计整改报告报告有什么区别

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  根据您提供的信息,我们回复如下&如果信息不完整,请与我们再次沟通!&&&&&税务审计是指税务机关依法对纳税人、扣缴义务人履行纳税义务、扣缴义务情况所进行的税务稽查和处理工作的总称。&&会计报表审计会计报表审计,是指对企业资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注及相关附表所进行的审计,是最常规的审计业务。通常提供给公司的股东、上级单位,以及政府主管部门。
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请问年审,税审,专审有何区别?
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请问年审,税审,专审有何区别?他们审的范围是什么?为何要审?每个企业都需要审么?审了又有什么去处?
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签到天数: 6 天[LV.2]人海孤鸿
年审,年年审,是个统指范围.
税审,所得税汇算清缴
为了防止有偷税漏税的行为.
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俺再补充两句:
年审是年度财务报表审计(不是统指),为财务报表使用者(股东,投资者,潜在投资者,债权人,银行,政府管理机构等等)提供具备社会公信力的财务报表与财务报表附注。
税审,企业所得税鉴证(以前叫所得税汇算清缴),为税务部门提供企业所得税纳税情况的社会鉴证。
专审,包含几种情况,如项目专项审计、费用专项审计,通常是上级单位委托事务所对企事业单位的部分财务情况的合法合规性进行鉴证。
理论上,有限责任公司和股份有限公司都需要进行年度财务报表审计(公司法要求),不过目前并没有强制执行。通常国有企业,上市公司是必须进行年审的(国资委有要求,上市公司就更不用说了)。
原则上,有会计师事务所出具的审计报告是具备独立性,具备公信力的。但是国内审计环境很差,多数财务报表即使经过审计也存在人为操纵的情况(多少而已),同时国内审计队伍水平不断下降,很多问题不能被发现。所以事务所报告多用于应付上级单位和相关部门(投资者,债权人),有很大程度上属于形式。不过,事务所作为专业人员,对于新法规和政策的解读还是有及时和准确的能力,进过审计可以改进会计核算的合法性、合规性,提供一些有效地核算方式。
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太感谢谢你们!
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签到天数: 696 天[LV.9]一代宗师
学习了。。现在很重视审计。
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学习了。。。。。。
中国会计社区官方微信公众号:会计通。企业所得税汇算清缴鉴证报告和审计报告怎样区别
企业所得税汇算清缴鉴证报告和审计报告怎样区别
来源:普金网&&
作者:普金网小编&&
&&浏览量:35
企业所得税汇算清缴鉴证报告和审计报告怎样区别?企业所得税汇算清缴鉴证报告和审计报告主要有以下四个区别。
第一、报告名称不同,一个叫审计报告,一个叫企业所得税汇算清缴鉴证报告。
第二、使用对象不同,前者可以广泛用于包括税务部门在内的政府机构部门,后者主要用于税务机关或审计机关。
第三、报告内容不同,前者可以但并不限于包括所得税清缴事项,后者局限于所得税清缴事项,所以后者又可以称为专项审计报告。
第四、审计依据不同,前者主要依据审计准则和会计制度等标准,后者主要依据税务法规文件,不主要依从会计法规。
汇算清缴鉴证报告的基本内容
税务师事务所应当按照相关法律、法规、规章及其他有关规定,在实施必要的审核程序后出具含有鉴证结论或鉴证意见的书面报告。鉴证报告应当包括:
1、标题。鉴证报告的标题应当统一规范为“鉴证事项+鉴证报告”。
2、收件人。鉴证报告的收件人是指注册税务师按照业务约定书的要求致送鉴证报告的对象,一般是指鉴证业务的委托人。鉴证报告应当载明收件人的全称。
3、引言段。鉴证报告的引言段应当表明委托人和受托人的责任,说明对委托事项已进行鉴证审核以及审核的原则和依据等。
4、审核过程及实施情况。鉴证报告的审核过程及实施情况应当披露以下内容:
(1)简要评述与企业所得税有关的内部控制及其有效性。
(2)简要评述与企业所得税有关的各项内部证据和外部证据的相关性和可靠性。
(3)简要陈述对委托单位提供的会计资料及纳税资料等进行审核、验证、计算和进行职业推断的情况。
5、鉴证结论或鉴证意见。注册税务师应当根据鉴证情况提出鉴证结论或鉴证意见。无保留意见的鉴证报告应当提出鉴证结论,并确认审核事项的具体金额。持保留意见的鉴证报告应当提出鉴证结论,并对持保留意见的审核事项予以说明,提出初步意见或解决方案供税务机关审核裁定。无法表明意见或持否定意见的鉴证报告应当提出鉴证意见,并详细说明审核事项可能对鉴证结论产生的重大影响,逐项阐述无法表明意见的理据;或描述审核事项存在违反税收法律法规及有关规定的情形,逐项阐述出具否定意见的理据。
6、鉴证报告的要素还应当包括:
(1)由税务师事务所所长和注册税务师签名或盖章;
(2)载明税务师事务所的名称和地址,并加盖税务师事务所公章;
(3)注明报告日期。税审报告和审计报告不一致,怎么办?
税审报告和审计报告不一致,怎么办?
审计报告早已出了,并已报送了总部,所得税费用是9万。但是最近应税务局要求做的税审,所得税变成了14万!帐务上怎么处理?作以前年度损益调整么?这样会不会牵涉太大啦,毕竟集团的合并报告都出来了。如果做到今年的话,算作今年的所得税费用么?
有没有人遇到过相似的问题呢?
几万元的所得税如对集团的影响不大,可作以前年度损益调整即可
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相关问答:审计报告中暴露的税务风险
审计报告中暴露的税务风险
  审计是国家审计机关、会计师事务所根据审计出来的问题作出的报告。下面是YJBYS小编为大家搜索整理的关于中暴露的税务风险,欢迎参考阅读,希望对您有所帮助!
  案例一:审计报告直接披露税务问题
  1.检查人员在对某企业进行检查时,调阅了该单位的审计报告,其中一份由某审计机关出具的《审计书》第二项&关于应缴未缴税款的处理&清晰的说明,2013年被查单位先后出资10亿元从某银行购买期限不等的理财产品,取得利息收入500万元,未申报缴纳营业税。检查人员就此问题询问被查单位财务人员,财务人员证实,审计情况属实,但由于各种原因,他们未按审计部门提出的要求进行纠正。同时,审计部门未将这些信息提交被查单位的主管税务机关。检查人员在进一步核对有关情况后,按处理。
  2.检查人员在对某企业进行检查时,调阅了该单位2013年度《企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证报告》,在该报告附件《企业基本情况和企业所得税汇算清缴纳税申报审核事项说明》之&纳税调整项目审核说明&中提到,2013年被查单位在营业外支出中列支为员工代缴的个人所得税30万元,属于与企业取得收入无关的支出,应调增应纳税所得额30万元。根据这一线索,检查人员询问了被查单位财务人员,原来,被查单位根据主管税务机关的要求,在2012年底自查补缴了2012年奖金个税30万元,考虑到从员工工资中补扣会使员工有不满情绪,所以经后,决定由单位负担,并在&营业外支出&中列支。根据被查单位的账务处理和财务人员的叙述,检查人员认为,单位负担税款,其补缴税款的计算要还原为含税所得,因此,应补缴的个税应不止30万元,检查人员重新计算了单位负担税款应补扣补缴的个人所得税款,并按规定处理。
  案例二:审计报告披露重大涉税线索
  检查人员在对某企业进行检查时,调阅了该单位2013年度审计报告,检查人员注意到,该报告&财务报表附注&第十一项&按照有关财务会计应披露的其他内容&中提到:2013年度该单位确认收到政府奖励1000万元,主要用于奖励管理人员,结合该笔奖励的实际情况,通过&其他应付款--应付奖励&核算,检查人员想起,在核对工资、薪金个税时,该单位工资、薪金所得并未包括这笔奖励,于是询问财务人员,财务人员解释:这笔奖金是政府奖励,按个人所得税法相关规定,属于免税项目,所以,未计算扣缴个人所得税。顺着这一线索,检查人员详细调查了解了这笔奖金的来龙去脉,最后认定,该笔奖励并不符合个人所得税的免税规定,应合并工资、薪金所得计算扣缴个人所得税,检查人员按规定进行了处理。
  审计报告的来源有三种:一种是受政府机关或企业委托的各类中介机构,如会计师事务所、税务师事务所、律师事务所等;一种是国家审计机关直接实施的审计,如审计署、财政部专员办、审计厅、各级审计局、财政厅、各级财政局等实施的审计;还有一种是纳税人内设的审计部门出具的审计报告,如集团公司审计部对下属子公司组织进行专项审计等。以前两者居多,且信息&含金量&高。
  由于审计报告可以直接或间接披露很丰富的涉税信息,所以,税务检查的一个重要经验就是&拿来主义&,即在检查时,要借鉴《审计报告》的成果,从被查单位调取所有涉及被查年度的《审计报告》进行审阅,审阅时要落实两个问题:一是审计报告涉及的税务问题是否纠正;二是报告所披露的信息,是否提供了查找其他涉税问题的线索,如有,应根据审计报告提供的线索一查到底。这种&拿来主义&效率高、目标准,是税务检查人非常实用的一个检查技巧。
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