进项税额大于销项税额和进项税额,还用做账务处理吗?下月怎么办?

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&&&增值税一般纳税人认证通过的防伪税控系统开具的增值税专用发票,应在认证通过的当月按照增值税有关规定核算当期进项税额并申报抵扣,抵扣后仍有余额的可以下期继续抵扣。欢迎再次咨询!
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今天去面试会计,面试官问了一个问题,公司本月销项是进项的几倍,如何处理可以不用交税,我说不知道,然后他让我好好想想,然后告诉我说至少有十种方法可以处理,可是我一个也想不出来,是真有那么多方法,然后我智硬想不出来么?求路过大神指点迷津!
如果没有其他增值税减免项目,应该是要纳税的
你的那个税是你们老板给定的吧~ 商贸的税负率1%左右,生产的2%左右~ 你进项扫多了,账面库存也就多了,看你能不能消耗了~ 望帮助到您,望采纳~ GOOD LUCK~
进项税大于销项税是不用交税,有一个前提:1、必须确保你账上的数据要与你税务申报系统中数据相符。进项税大于销项税时,作为下期留底,不用做分录;2、销项税大于进项税时结转到未交增值税科目中,作为本期应交,下月初申报缴纳税款。
不可以,销售收入是要做的,增值税也是要申报的,但是可以向税务局申请,延期缴纳,你应该控制发票的开具金额,或者追收进项税发票
你好, 一般公司会有一个税负率,大约在一般工业企业不低于2%,商业不低于0.8%, 增值税税负=增值税/销售收入 而增值税=销项-进项, 如果你进项一直都大的话,那么增值税就是负数, 那么就不要交税,那么就是0 ,那税率不就是0了么,
填增值税申报表时,辅导期内第一个月销项税额填实际数,当期可抵进项税额填0,其结果是第一个月缴的增值税额就是销项税额。 从第二个月开始,销项税额栏填实际数,当期可抵进项税额填上月已认证的进项税额,销项减上月已认证的进项差额为第二个
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交增值税-未交增值税
实际抵扣额不是销项,是根据进销项税额相比较,小的那部分抵扣。因为进大于销,不用交税。本期实际抵扣进项税额:如果本期应抵扣进项税额大于本期销项税额则为本期销项税额数。如果本期应抵扣进项税额小于本期销项税额则为本期应抵扣进项税额数
年销售额是从:辅导期开始,一年内的不含税销售总额要达到或超过180万元。 对于国税的要求,是因为他担心你先就这样进大于销,影响他的税款入库,而且商业企业的税负要至少达到百分之二,也就是你一年不含税收入180万,至少要交增值税3.6万。你
dongzhihang
这个根据每个地方的政策来,有的市里每个区还是不一样的,进项一直大于销项是不允许的,那样的话你永远不交增值税,税务局肯定不允许,但是你偶尔一两个月是可以的关于进项税额大于销项税额的会计处理_经典生活经验分享大全
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针对这个问题,很多地方有不同的版本解释,令初学者无所适从,特举例做如下解释:注意:“多交增值税”和“进项税额大于销项税额”是两个不同的概念,多交增值税是指实际上交税金超过本期计算应付税金的部分。多交增值税,期末要转入“应交税费——未交增值税”的借方;而进项税额大于销项税额项税则留抵到下月,本期不需结转。
第一种情况,一般纳税人本月发生的增值税销项税额为10000元,允许抵扣的进项税额为7000元,应当交纳增值税3000元,但实际缴纳增值税2000元,则月末应编制会计分录:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 1000 贷:应交税费——未交增值税 1000第二种情况,一般纳税人本月发生的增值税销项税额为10000元,允许抵扣的进项税额为7000元,应当交纳增值税3000元,但实际缴纳增值税为4500元,则月末应编制会计分录:借:应交增值税——未交增值税 1500 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)1500第三种情况,一般纳税人本月发生的增值税销项税额为10000元,允许抵扣的进项税额为13000元,则本月无须交纳增值税,月末也不需编制会计分录,此时“应交税费——应交增值税”账户有借方余额3000元,属于尚未抵扣的增值税进项税额。第四种情况,一般纳税人本月发生的增值税销项税额为10000元,允许抵扣的进项税额为13000元,则本月无须交纳增值税,但是,若本月实际缴纳增值税为1400元,则月末应编制会计分录:借:应交增值税——未交增值税 1400 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)1400
特别注意:小规模纳税人不存在抵扣进项税额的情况哦
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