营业税金会计分录的会计分录为什么这样做

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做会计分录 (1)
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得自己查账,与你的手工帐对下看看哪的问题。我估计总账应该没问题,固定资产你看看你的固定卡片有没有哪张录入错误,或者没计提折旧、没记账、...诚心为你解答,请给好...
借:所得税
贷:应交税金--所得税
借:本年利润
贷:所得税
借:应交税金--所得税
贷:银行存款等
借:所得税
贷:应交税金--所得税
2、提取后,还要做结转
借:本年利润
贷:所得税
3、下月缴纳时
借:应交税金--所得税
...
建议在网上搜索一下,或者在税务网站上咨询一下!!!
直接记入管理费用-修理费即可
借:管理费用-修理费  2000
  贷:现金  2000
大家还关注会计实操过程的问题及解决方法._百度文库
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会计实操过程的问题及解决方法.
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&&很​实​用​的​整​理​资​料​,​方​便​各​位​菜​鸟​在​实​践​过​程​中​不​学​习​,​参​考​.
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大家好,我公司是小规模,10月份去税局代开了2万元增值税专用用发票,收入(19417.48)+税款(582.52)=20000元,这笔如何做会计分录,是这样做吗?确认收入时:借:银行存款&&20000贷:主营业务收入19417.48&&&& 应交税费—应交增值税582.52&&&&&&&& 交税时:应交税费—应交增值税582.52&&&&贷:库存现金582.52&&&&&&&&因为之前又开错金额,又去税局作废发票,所以导致10月份又多交1456.31税,这多交的税又如何用会计分录呢?&&这笔是这样做吗?借:应交税费—应交增值税1456.31&&货:库存现金1456.31&&&&下月有税抵又如何做会计分录呢?
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缴纳的增值税放在“应交税费—应交增值税”的借方就行,多交的抵扣以后的增值税就行。
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那下月抵扣时如何做会计分录?
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大家给点意见
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缴纳的增值税放在“应交税费—应交增值税”的借方就行,多交的抵扣以后的增值税就行。忆桐发表于 10:25:48这样应该就可以了吧。
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下月有销售,计提增值税的时候,放在贷方,如果贷方大于借方,差额就是应该缴纳的增值税,如果借方大于贷方,继续留抵。
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记入借方,抵减后续的销项税。只不过是申报时需要考虑多缴的税金吧。
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