预收帐款与应收预收帐款相低处理

问题补充&&
不符合会计核算原则。在应收对方款的时候作为应收,而不是再计应收。所以在你所举的例子里,在确认收入的时候应该直接冲预收款。预付款和应付款同于以上的原则预收款和应收款核算的是一个性质的款项,而你没有提供相应的货物或者劳务。因为你重复计应收和预收对所有者权益虽然没有影响,如果应收为负数就是嗽方已经支付了。在帐务处理上只在一方列示,所以相应作为预收,就是由销售或提供劳务引起的往来款,但会虚增资产和负债
goldfishmo &
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对于一家客户来说应收预收只能一方有数.不能应收又有.那就是虚增资产了.预收也有的不合理
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浅谈资产负债表中几个特殊项目的填列——预付账款、应付账款、预收账款、应收账款的填列
摘 要:资产负债表中的项目基本上是根据有关账户的期末余额记录填列的,但是预付、应付、预收、应收账款这四个项目是非常特殊的,除了要按照其期末余额记录填列外,还要根据这几个账户间的余额及其他备抵账户余额综合分析填列.
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财务分析中应收账款、应付账款、预收账款、预付账款项目取数问题&&&&&&&&&&&&&&&&浏览次数:1807
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U8.21版本软件在财务分析模块里查资产负债表下的结构分析时发现“应收账款、应付账款、预收账款、预付账款”四个科目的取数与总账的科目取数不一致。我去看过报表初始里的科目设置的会计科目编码是对的。我现在不知是何原因,希望能得到你们的及时答复。
问题原因:
财务分析中应收账款、应付账款、预收账款、预付账款项目取数问题
解决方案:
财务分析中应收/应付、预收预付帐款项目的取数根据有关会计制度做了一些调整假设财务分析中应收帐款项目取的是应收加预收帐款科目,应付帐款项目取的是应付加预付帐款科目。具体取数如下:
1、应收帐款取数:所有客户应收帐款余额为借方的余额合计+所有客户预收帐款余额为借方的余额合计
2、应付帐款取数:所有供应商应付帐款余额为贷方的余额合计+所有供应商预付帐款余额为贷方的余额合计
同理预收/预付项目的取数也做了相应的调整,如果您要求UFO资产负债表表上的应收帐款等数据与财务分析中的一致,您可对UFO应收帐款等项目的取数公式做相应调整。具体可参照如下:
QM"113",月,"借","999",2001,"",,
表示取999帐套2001年度当前月113应收帐款科目所有客户余额为借方的余额合计
QM"204",月,"借","999",2001,"",,
表示取999帐套2001年度当前月204预收帐款科目所有客户余额为借方的余额合计
&财务分析中报表项目“应收帐款”取的是所有客户余额为借方的应收、预收帐款科目余额的合计,在UFO中应收帐款科目可参照如下公式定义:
QM"113",月,"借","999",2001,"",,+QM"204",月,"借","999",2001,"",,
预收帐款、应付帐款、预付帐款项目按类似方法调整即可。
同类知识还有:汇总时把预收账款计入了应收账款 该如何处理_百度知道
汇总时把预收账款计入了应收账款 该如何处理
由于我们单位是手工记账,5月份凭证汇总时把预收账款中一项金额为28670.4中的28670归纳到应收账款的贷方了,而剩下的0.4元仍然汇总计入了预收账款的贷方,由于之前一直太忙 没有时间对账,导致今天对账时发现总帐穿护扁咎壮侥憋鞋铂猫与明细账对不上,请问现在该如何处理这个问题?资产负债表是根据总账编制的,已经报给税务局了。
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没关系,现在调整过来就是了,税务只要你不少交税才不在乎报表有多准确呢,嘻嘻
在一个年度内的时点报表有误,下个月更正就行了。不必重新编制或重报。
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预收账款记成应收账款怎么办?
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1-9月份的预收账款全部记成应收账款,请教大家该怎么在总分类账明细分类账中更改?9 f1 G/ M# W( Y0 q& L% h! |( M
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在这里月将余额一起从预收转到应收里就好了呀 先坐凭证 帐自然就该过来了呀
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签到天数: 1 天[LV.1]初涉江湖
我单位预收款不多,有时做成应收帐款,年底资产负债表,应收帐款是负数,不知道有事没事。
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预收账款少得时候可以做成应收账款,负数也是没关系的
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笑红尘 发表于
我单位预收款不多,有时做成应收帐款,年底资产负债表,应收帐款是负数,不知道有事没事。/ R7 n) O+ H! O& Q/ M
没有关系的,因为你没有预收这个科目。所以负的代表了提前收了对方的款项(供参考)
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签到天数: 135 天[LV.7]名震江湖
这个可以调整余额的。木有什么关系的啊。
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笑红尘 发表于
09:59 &&@' j- H) Q7 M- c% p: e
我单位预收款不多,有时做成应收帐款,年底资产负债表,应收帐款是负数,不知道有事没事。5 U' H# G/ u/ `* v, s&&E' D* R
我们公司也这样,年底年检的时候,专管员不允许这样,我只能将应收账款贷方余额写到应付账款贷方
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