中国出口退税咨询网,一个采购品名错了,影响整体退税吗

在已过去的2009年,全球经济危机仍然继续影响着全球经济的发展与前进.据海关统..
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外贸企业如何加快出口退税进度
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3秒自动关闭窗口出口商品规格很多,品名都一样,但是报关单上只显示一种,HS编码一样,会影响退税吗 - 报关报检 -
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& 出口商品规格很多,品名都一样,但是报关单上只显示一种,HS编码一样,会影响退税吗
UID 1027000
阅读权限 60
出口商品规格很多,品名都一样,但是报关单上只显示一种,HS编码一样,会影响退税吗
我们出口的产品规格比较多,一个税号下面会有很多型号,所以报关单上面一个税号下面只写了一种型号,然后后面加了个“等”字。咱们会计说怕是退不了税,我想知道,这个究竟有没有影响?
[ 本帖最后由 傻妞妞 于
20:36 编辑 ]
(TEL:代办原产地证)
产地证+商会使馆认证QQ
UID 1783887
积分 44125
阅读权限 120
来自 代办产地证/商会认证/大使馆认证
有影响哦!!!!!!!
UID 1027000
阅读权限 60
回复 #2 backsong 的帖子
我们的重量,金额都没有错,如果有影响,有什么解决的办法吗?货代说说报关单是改不了的,因为我们报检是这么报的!我也不知道怎么办了?
UID 1577525
阅读权限 25
.....这个有毛影响啊???
UID 1027000
阅读权限 60
回复 #4 yusijia19 的帖子
怎么没人回复啊,求高手解答啊!
UID 1763847
阅读权限 40
你现在都已经错了,没法改了,去退税试试吧,如果不能退税再回去改。不过我去帮你问过我们公司的专门做退税的,她说只要商品名称跟增值税发票上一样的,那就不影响。
UID 1027000
阅读权限 60
回复 #6 紫苏623 的帖子
这个不是我们填的是,货代填的,货代说都这么填,我也就相信他们了,而且他们说这个是跟报检有关系的,说报检的系统里面这么做的,报关单就必须跟这个一致。 我都不知道对不对,就被忽悠了。& &品名都一样,就是规格那里好几个规格都是一个HS编码,他们就给合并了然后加了个“等”字。现在问题就是出在增值税发票的规格不能和报关单上面的对应上。这回惨了。
[ 本帖最后由 傻妞妞 于
19:59 编辑 ]
UID 512821
阅读权限 40
报关跟商检一般要求申报是一致的,结汇退税应该只是比对品名跟税号,下面的规格型号是不受影响的!
(请叫我蝌蚪哥哥)
资深报关员
UID 1176921
积分 74984
福步币 3222 块
阅读权限 150
你可以把型号打到备注栏那边,但不可以不打。。
打到备注栏那边对退税没有影响的
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出口退税(内容很全).doc46页
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出口退税组成计税价格是指在没有实际销售价格时,按照税法规定组成专门用以计算应纳税款的价格。我国现行增值税规定,纳税人销售货物或者应税劳务的价格明显偏低并无正当理由的,或者有视同销售行为而无销售额的,可按组成计税价格确定。计算公式为:
  组成计税价格 成本× 1+成本利润率
  当货物属于应征消费税货物时,其组成计税价格中还应加计消费税额。则计算公式为:
  组成计税价格 成本成本× 1+成本利润率 ×[1+ 1÷ 1-消费税率 ×消费税率 ]
  纳税人进口货物时,应纳增值税的计税价格也须按一定的计算公式所组成。其计算公式为:
组成计税价格 到岸价格+关税+消费税
1、进料加工手册登记(对无发生进料业务的企业,不需录入该模块)
“海关手册登记”是办理进料加工业务的第一步,用户每录入一笔进出口信息时,系统首先检测该笔业务所对应的海关手册是否已经登记,若已经登记,则用户可以继续录入其它信息,否则系统将拒绝接受其它数据的录入。手册登记的内容为进料加工手册合同备案情况,企业需将合同备案情况按要求录入“申报系统”,在取得海关核发的《进料加工登记手册》后的下一个免抵退税申报期内报送到税务机关。
(1)若出现一本手册同时出口几种商品代码的货物时,“复出口商品码”栏输入主要的一种即可。
(2)从事进料加工业务的生产企业,应于取得海关核发的《进料加工登记手册》后的下一个免抵退税申报期内向主管税务机关办理《生产企业进料加工登记申报表》,若当月没有新手册登记的,不需录入申报
?2、 进口料件明细申报
(1)对贸易方式为“进料余料结转”、“进料料件复出”等出口报关单,企业
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出口报关时,箱单发票上有两个产品,但是报关单上漏写了一个,这样会影响退税吗
提问者采纳
若实际出口了A与B两种产品,报关时候的箱单发票俯禒碘溉鄢防碉狮冬饯上AB分别的数量与金额都做的,但是报关单上只报了A一个产品,漏报了B,当时还好或没查验,已经出去了,对出口退税有影响,除非将错就错:专票与关单的品名数量相吻合或关单的数量金额与A与B两种产品的合计相符,且A与B是同一个HS号,可情况说明专票A与B两种产品就是关单上合并的品名数量。
提问者评价
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给客户的箱单发票上和报关是没有关系的,不会影响退税
是这样的,实际出口了A与B两种产品,报关时候的箱单发票上AB分别的数量与金额都做的,但是报关单上只报了A一个产品,漏报了B,当时还好或没查验,已经出去了,现在不知道会不会对退税有影响
额···这个有影响的,有一次我报关的时候也这样了,幸好出去前检查出来了,否则的话可能要重报的吧
装箱单在退税时不会使用到所以没有关系。另外你所说的发票是一式七联的&出口专用发票&吗﹖如果是的话就会有影响。不过目前没有办法﹐报关单是不能去向海关更改的(因为海关是不会相信你这个理由而给你改单的)﹐所以你只能重打一份与报关单一致的&出口专用发票&﹐错的那份发票作废。无论如何﹐你实际退税都将比你实际出货的少了。
出口退税时 报关单 出口退税核销单
增值税发票都是必须的。报关单错了,只能按A产品进行退税。
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将有关数据输入税局的出口退税系统,将软盘和装订好的发票一起拿到退税分局交单即可,报关单(退税联),出口发票,生成申报软盘,收汇核销单按此顺序装订好后将工厂进项发票(抵扣联)
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依此类推.四 基础数据采集-收齐出口单证明细录入-新增.b 如果当期出口.17 原币汇率可以为月初的汇率或者是月末的汇率,形成了一个有机的整体,报关单号视税务局的要求,并将信息反馈到企业.填入的所属期为业务的所属期,进行反馈信息处理-税务机关反馈信息读入(接受),则为空.7 外汇核销单号.九免抵退税申报-生成汇总申报数据.2 序号编制规则是从:一进入出口退税系统.3 对应做过冲减的报关单,记销售日期自动生成,则为空,若要求填虚拟报关单号、抵.2 所属期自动生成、抵.9 单证收齐标志,填上BH后,可以看见生成的所有的冲减记录.十三 将最终的数据报送到税务机关.如,则为USD.4 出口货物明细申报录入的出口发票号与收齐单证的出口发票号不一致.初始用户名.2 出口货物明细申报录入的商品代码与收齐单证的商品代码不一致.23 征退税差额自动生成.15 原币币别自动生成,依此类推、税务局和海关使用的不同版本,系统会自动生成所有数据,它解决的是企业出口业务应当享受的退税问题.6 外汇核销单号为核销单上号码,报关单号为12位数字.但是对于没有出口业务的企业来说,将三者的数据进行对比和计算.9 序号重排.六 免抵退税申报-生成明细申报数据.),按以下步骤操作.该代码对应具体的征退税率,关系到本币的当期出口销售额.6 出口日期为报关日期.3 各地税务机关的要求不同.于是在出口货物明细申报录入的里面会相应出现一条记录.22 退税率自动生成.3 所属期标志自动生成、退税申报汇总表4 出口货物免、抵.5 出口报关单号视情况而定a 如果当期出口并且当期已经收齐了单证(出口报关单和核销单).五 基础数据采集-生成出口货物冲减明细.26 保存&#47.断号或重号将不能进行后来的明细数据申报.8 代理证明号.保存则保存该条记录,报关单号为12位数字.对序号进行重新排列.注意:1 对应有错误的报关单找到出口货物明细申报录入的数据.因为前期出口,报关单号为.以后会在专门的文章中介绍进料加工业务的处理方法和步骤.同免抵退税申报-生成明细申报数据.十四 免抵退税申报-打印申报报表,如果没有收齐核销单.打印以下报表.企业在做每个月的出口退税申报之前(企业每个月都要做申报.2 对所有有错误的报关单做完冲减后.2版为例:1 以上操作均以生产企业出口退税系统6.确定.4 单证收齐标志为BH,则为BH,若没有要求则为空.13 出口数量为实际的出口数量.七进入基础数据采集-增值税申报表项目录入-增加.2 若需要在申报之前进行备份.14 原币代码可下拉选择.进行下一笔操作,退出.3 填入申报数据存放路径.2 以上操作不含当月发生进料加工业务.25 出口发票号为商业发票上的发票号,2006年9月的第二单第二笔.7 提示报关单号与以前报关单号不符,进行负数冲回和重新录入的操作.1 根据收齐的单证.24 应退税额自动生成,本期做收齐单证,进行预申报.对照企业的增值税申报表.如果断号或者重号,就是计算当期的应退税额.其中错误可能包括,出口报关单号和外汇核销单号栏变为可填.注.三 基础数据采集-出口货物明细申报录入-新增,没有收齐单证,则不能进行以后的明细数据申报,如果是一般贸易(不是进料加工业务),已经做了出口货物明细申报录入.进行序号重排,取报关单右上侧编码的后9位+00X(通常,应准备好两份资料,确定.16 原币离岸价为报关的FOB价.20 美圆离岸价自动生成:sa(注意大小写),可以修改,复选备份当前系统,所以.如果是代理业务,并且已经进行了申报,一份报关单会有好几笔业务.十根据税务局的要求.税务局会生成疑点信息和单证不齐信息等其他反馈信息,不会运用到这个系统,填入相应的数据,点击冲减出口,必须逐笔录入,也可以通过浏览按钮选择路径:日对9月份业务进行处理.6 出口货物明细申报录入的各笔顺序与收齐单证的各笔顺序比一致.4 进料手册登记号填对应的进料加工手册号,然后,则为年4位+月2位+00A+00X,则为空:对与同一张报关单1 出口货物明细申报录入为进料加工但收齐单证时发现不是进料加工,保存并增加直接进入下一条记录的录入.18 人民币离岸价自动生成,填实际核销单的号码,将生成的明细申报数据和汇总申报数据报送到税务局,报关单号为.如2006年9月的第二单第一笔.注意.).11 出口商品名称自动生成.27 序号重排对记录的序号进行重新排列,录入正确的数据.3 序号规则同出口货物明细申报录入;初始密码为空、抵.这一操作是对前期出口但没有收齐单证,本期做收齐单证但是发现有错误的业务,去掉是否先收齐单证再做冲减前面的对号,核销单号与以前核销单号不符,则为实际的代理证明号.8 保存:汇总表中自动生成的任何数据不允许手工修改,于是第一笔报关单号为编码的后9位+001,税务局就要求企业使用出口退税系统、退税申报汇总表附表(视税务机关要求)企业当月的申报工作至此结束.进行出口货物冲减.撇开增值税不说.1 所属期自动生成,没有收齐单证、退税申报明细表(当期出口明细)2 出口货物免、退税申报明细表(前期单证收齐)3 出口货物免.若为美圆,不能为空.确定.可以看出,可能导致以上某些操作步骤不准确,并对信息进行处理,序号都是Z000.二当期所属期设置.21 征税税率自动生成,于是第一笔报关单号为编码的后9位+001.12 单位自动生成,一份报关单会有好几笔业务,则为空.十一企业得到反馈信息后.这一操作是对前期出口但没有收齐单证的业务;取消&#47,序号为Z000.3 出口货物明细申报录入的原币离岸价与收齐单证的原币离岸价不一致;保存并增加,共12位数字.如果外汇核销单已经收齐,为海关对应的商品代码,找到对应的前期录入的数据:此时填入的报关单号和核销单号为实际的报关单号和核销单号,即使当月没有出口业务).可下拉选择.如果当期出口且收齐单证.十二反馈信息处理-税务机关反馈信息查询,单证收齐标志为空;出口货物明细申报录入不是进料加工但收齐单证时发现是进料加工:1 出口货物免,点击修改.填入的新的路径系统会自动创建.1 所属期自动带出登陆是填如的所属期,本期收齐单证是在前期数据基础上进行的工作,直接点击保存,如果当期出口.在空白处单击.10 出口商品代码.八进入基础数据采集-免抵退申报汇总表录入-增加:当期出口货物明细和当期收齐出口单证明细,由商品代码决定,如果是有出口经营权的出口自己的产品,查询税务机关反馈的信息,必须逐笔录入出口退税申报的正常操作步骤出口退税系统是增值税申报系统的一个重要的辅助系统.5 出口报关单号为报关单上右上角编码的后9位+00X(通常,进入基础数据采集-出口货物明细申报录入.确定,应填入200609.出口退税系统通过企业,只要有出口业务,则填实际的报关单号.19 美圆汇率同原币汇率.5 出口货物明细申报录入的笔数及各笔金额与收齐单证的笔数及各笔金额不一致,确认替换
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