先交订金货要两个收到收到货款会计分录录

6/30销货给甲客户¥100000,但6/25已预收甲客户3成订金,会计分录_百度知道
6/30销货给甲客户¥100000,但6/25已预收甲客户3成订金,会计分录
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借:银行存款 70000 预收账款-甲客户 30000 贷6/25 分录:预收账款-甲客户 3: 借;30 分录:银行存款 30000 贷
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出门在外也不愁先交定金后又付全款的会计分录_百度知道
先交定金后又付全款的会计分录
购买窗帘全款530元,先交定金100,过两天窗帘安装好后付剩余430元,这两步会计分录怎能做
管理费用 — 办公费 530
贷:预付账款
贷:库存现金
100借:预付账款
430 这样正确吗借
其他应收款
100贷:现金 100借,暂且为管理费用借:其他应收款 100
现金430预付账款大多用于业务往来,如果是期间费用的预支你买窗帘干什么我们不知道:管理费用
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走其他应收款会更适合些预付账款及应付账款一般用于往来客户或供应商(就是你购买商品或原材料之类)不过二者并没有本质区别,都是可以的你的可以说是正确的。也可细分下如果是购买窗帘是作为用品的话
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出门在外也不愁后使用快捷导航没有帐号?
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预付款收回后发现钱少了,会计分录怎么做
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6楼说的很对,是这样的,因为当时合同都谈好了,总共费用是28000元,当天我们就付了订金7200元,但是半个月后,认证公司突然打电话过来说,认证费用涨价了,涨了10000元,我们不同意,找他们理论,让他们退款,但他们只肯退6200元,说1000元是他们的咨询费,就是不退。
TA的每日心情擦汗 14:22签到天数: 4 天[LV.2]人海孤鸿
建议& &借:银行存款 6200&&营业外支出 1000&&贷:管理费用 7200&&
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首先,楼主预付款的时候不应该做管理费用的。一般情况下预付的时候不会有发票,应该先记入预付账款或者其他应收款中,待收到发票后再记入费用。现在的情况是,少了的1000元既然是对方收的咨询费,应该给你们出具发票的,应应该向他们索要发票,据以入账。
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具体账务处理:
如果同时收到1000元的咨询费发票,建议
借:现金/银行存款6200( J# M$ a% F- K6 T
借:管理费用-6200
如果没有收到发票,建议:
借:现金/银行存款6200
& && &其他应收款-某咨询公司1000
借:管理费用-7200
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谢谢各位同行的热心解答,准备向认证公司索要1000元的咨询费发票,
TA的每日心情怒 21:49签到天数: 2 天[LV.1]初涉江湖
涨价涨的好厉害,一下子涨一万
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恩恩& &学习了
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开票没开票啊,就直接入费用了?????
TA的每日心情开心 17:58签到天数: 2 天[LV.1]初涉江湖
合同都谈好了,订金都支付了,不是要按合同来执行吗?就算涨价,也应该按合同来执行呀,为什么还要给人家扣1000元的费用,太不合理了。
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官方微信平台发生货款,用订金冲减怎么做会计分录?_百度知道
发生货款,用订金冲减怎么做会计分录?
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账务处理如下收取订金借,两者法律地位不同订金不属于法律用语范畴,定金属于法律用语:其他应付款-订金贷,通常支付定金计入“预收账款”“预付账款”科目,在会计账务处理上也是不同的:应收账款等科目借:银行存款贷:主营业务收入贷:其他应付款-订金发货后确认收入借,订金则计入“其他应收款”。按照您的表述、“其他应付款”科目
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谢谢、、、
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应收帐款购货方借;预收帐款——订金贷:其他应收款&#47销货方借:应付帐款贷:其他应付款&#47
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出门在外也不愁含订金货款会计分录_百度知道
含订金货款会计分录
货款147000我公司买来原材料一批,11月付30%订金2940,订金10000
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其他应收款 3000贷。12月支付定金时一样的分录!请问您公司是小规模纳税人还是增值税一般纳税人:银行存款3000 ,金额为700011月付定金时借
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借: 1:银行存款 2940元 2本问题的叙述不是很清楚:银行存款 7060元 3、借,然后公司就收到货并同时收到供应商的发票且公司将原材料验收入库了,原材料发票也是增值税专用发票:预付账款或应付账款----****公司 7060元 贷:预付账款或应付账款----****公司 137000元 贷.02( ,最后结清货款137000元: 原材料-----****物料 125641:预付账款或应付账款----****公司 2940元 贷。上述款项全部从银行支付,12月份再付7060元订金。按这四个过程的会计分录分别如下,按我初步理解的话应该是这样的吧、借;1:预付账款或应付账款----****公司 147000元 4、借.98 贷.17) 应交税费------增值税(进项税)21358,采供双方企业均为一般纳税人:11月份支付订金2940元
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