把累计应付款款进了收入,咋改正

需要怎样的原始凭证才能将收入变成其他应付款_百度知道
需要怎样的原始凭证才能将收入变成其他应付款
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造假啊,好像没必要吧。即使挂在其他应付款科目,税务局的人也是好查出来的,到时候要补税、加收滞纳金,还有罚款,做会计的不值得这样做。现在好像是给老板省钱了,可到时候补税、加收滞纳金、罚款,老板就要怪你了。
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最好是不记账。
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出门在外也不愁去年银行收到一笔款项,账上做其他应付款,今年又打了一笔款项才知道加上前期的是主营收入。怎么做分录_百度知道
去年银行收到一笔款项,账上做其他应付款,今年又打了一笔款项才知道加上前期的是主营收入。怎么做分录
如果我这个月这么做
借:银行存款
其他应付款
贷:主营业务收入(因为是免税的)去年前期银行款项没有偷税之嫌吧
我有更好的答案
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本月应该这么做
借:银行存款
其他应付款
贷:主营业务收入
借:银行存款
其他应付款
贷:主要业务收入
应缴税费—应交增值税(销项税额)
借:其他应付款银行存款贷;营业收入
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出门在外也不愁今日新帖:109 在线学员:14601
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工作中遇到2个问题:1.政府扶持资金,得到时做 借:银行存款贷:资本公积-政府拨款那具体使用时如何作帐?比如用来技术改造?应该保持资本公积的金额吧?2.对于应付给其他企业的款项,但对方企业破产不存在了,应付而先不需付的款项,应该如何处理? 旧准则是 扣除所得税后 计入"资本公积-其他资本公积",新准则是怎样的?听说现在可以确认为"营业外收入",但书里没有具体讲过?
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有哪位高手知道可以告诉我吗?
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  1、新准则记入到递延收益,然后逐年转入营业外收入  借:银行存款 贷:递延收益  借:递延收益 贷:营业外收入  使用的时候直接按照正常的资金处理就可以了,也就是直接用银行存款支付就可以了。  2、是记入到营业外收入的,包括不需要支付的应付款项都是记入到营业外收入中,这里不需要扣除所得税,待年底计算所得税的时候一并记入应纳税所得额。
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新准则要求全入营业外收入政府拨款,要是分期用的话,要先去人一项负债-递延收益。然后按工程期或者资产的使用期摊,计入营业外收入。处置时候没摊完的把递延收益转销,计入营业外收入
争取考满分!
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在这里好好表扬下&&忘情水同学,同学,你们说得很明了,以后有问题再问你们,谢谢
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其他应付款
提问者:回答数:2有人关注提问时间:该问题已结束
求助:我公司法人汇款1000万到公司,作为银行入股资金,这里1000万我该怎么处理?做借:银行存款1000万贷:其他应付款1000万?而且这其他应付款1000万是否有税务风险?该转入营业外收入还是实收资本?如果营业外收入,那所得税岂不是很高?
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我公司和个人合作开发一个项目,我公司全权销售,收入走我们的账
提问者:回答数:0有人关注提问时间:该问题已结束
我公司和个人合作开发一个项目,我公司全权销售,收入走我们的账,我公司交销售不动产税,我公司给这个人钱时走预付账款,这个人开来的成本发票是挂他的其他应付款,最终是其他应付款与预付账款对冲,预付账款与其他应付款的差额(即那个人的利润)还在预付账款上挂着怎么处理?
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