金蝶凭证过账将不允许反过账怎么反过账啊?

金蝶kis迷你版怎么反过账假设:目前账套处于12月份 目标:需要反过账2月份的凭证操作:如果12月份凭证审核了,则需要进行消审操作按下CTRL + F12 ,系统提示反结账,输入密码,点击完成后,账套反结到了11月份按下CTRL + F11 ,系统提示反过账,点击完成后,11月份凭证反过账成功4、如果11月份凭证审核了,则需要进行消审操作5、按下CTRL + F12 ,系统提示反结账,输入密码,点击完成后,账套反结到了10月份 6、按下CTRL + F11 ,系统提示反过账,点击完成后,11月份凭证反过账成功 …… …… …… …… 直至2月份反过账完成.金蝶kis反过账的步骤1、进入金蝶KIS记账王以后,直接点击账务处理.2、下一步来到新的窗口,需要点击期末结账.3、会弹出一个对话框,确定选择反结账.4、这个时候如果没问题,就点击凭证管理.5、在打开的过滤界面中,确定选择按凭证过滤.6、会弹出相关的凭证记录,通过鼠标右键来选择全部反过账.7、这样一来在提示成功反过账以后,即可实现金蝶KIS记账王反结账和反过账了.方法二:1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击"完成"即可.2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面.3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下: a. 由过滤条件直接进入会计分录序时簿 b. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的"编辑"按键并点击,下拉出菜单,然后找到"成批销章"按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改.登录账套后,反过账是在财务处理主界面按ctrl f11,反结账是需要系统管理员身份的用户进入按ctrl f12按住ctrl键,再单击一下F11就能调出反过账界面;按住ctrl键,再单击一下F12就能调出反结账界面;按住ctrl键,再单击一下F9就能调出反扎账界面;如果键盘上还有Fn功能键,还需要同时按住这个Fn键.更新到9.1SP1的版本,在期末结账的第二步,有反过账、反结账、反扎账的功能可以选择.以上详细介绍了金蝶kis迷你版怎么反过账.作为一名单位的财务工作者,需要十分的清楚,如果自己的单位正在使用金蝶kis迷你版财务软件,那么单位的财务工作人员就需要十分熟练的掌握这款软件的各种操作.具体的金蝶kis迷你版反过账的操作方式本文已经给出详细介绍,希望你学习一下.
2022-11-16 11:35 来源:网友分享2196现在我们公司的一些财务账,都是可以通过一些专业软件才进行记录操作的.我们比较常见的财务软件除了用友之外,还有金蝶软件.其中金蝶软件也会分很多版本.那金蝶软件怎么反过账?关于金蝶软件的反过账操作,请参考以下内容.金蝶软件怎么反过账?反过账就是在财务工作过程中出现错误,在取消过账的基础上,对已做的财务数据进行修改,重新过账.具体步骤如下:1.首先我们打开软件,进入软件之后按下Ctrl+F12,在其中直接点击"完成"即可.然后我们在点击期末结帐就会有反结帐的选择;2.然后我们进行反过账操作:首先同时按下Ctrl+F11.笔记本电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐然后我们再反过帐这样就可以修改凭证了;3.如果这时的凭证没有审核,反过账完毕就可以修改或者删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改, 由过滤条件去进入会计分录序时簿;4. 接着我们进入会计分录序时簿后找到工具栏上的"编辑"选项并点击进入;5.最后在下拉出菜单中,然后找到"成批销章"选项,该选项即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行改动.金蝶k3为什么不能反过账?金蝶KIS专业版V13.0不能反过账凭证的处理,其实是有方法解决的,而并非不能.在金蝶会计分录序列簿处,右击本期已过账凭证,发现不显示反过账快捷方式.点击软件界面右上角的"应用商店",选择菜单栏的"分类",在选择左侧"第三方应用"按钮.在搜索框中搜索"反过账"应用项目,点击添加即可.再回到会计分录序时簿,反过账功能已经出现了.如果依然没出现反过账功能,可查看是否更新成功,或者添加下载之后,重新登陆金蝶专业版软件.以上整理的资料内容,就是我们关于"金蝶软件怎么反过账?"这一问题的具体回答.如果我们采取金蝶软件的操作,发现有一些账出错,我们就需要进行修改更正,重新过账,也就是我们说的反过账.这里我们也说明了金蝶k3不能反过账的原因也找到分享给大家了.
金蝶KIS
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1、新增凭证操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证录入注意点:基础资料内容的查询:F7..:复制上一条摘要//:复制第一条摘要Ctrl+F7:借贷调平键空格键:调整借贷方向(英文状态下)红字金额:先输数字,再输“负号”查看→选项→“代码自动提示窗口”等2、修改、删除凭证操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询a、修改:需选中错误凭证点“修改”按钮。b、删除:(1)如果凭证未保存想删除,点“还原”。(2)如果凭证已经保存想删除,凭证查询中删除。3、凭证审核操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询a、单张审核:选中需审核的凭证→点击“审核”按钮→进入凭证后再点击“审核”按钮即可。b、成批审核:编辑菜单下“成批审核”。注意点:a、审核和制单人不能为同一人;b、审核以后的凭证不能直接修改和删除;c、原审核人员才可以取消审核(反审核);4、凭证过账操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证过账注意点:A、过账时,凭证不能过账的原因:(1)初始化未完成(2)无过账权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突B、凭证错误后的修改方法:a未审核、未过账:直接在查询中选中错误凭证修改即可。b已审核、未过账:查询中取消审核章后即可修改。(反审核)c已审核、已过账:(1)在查询中冲销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进行反过账,后反审核,即可修改。5、账簿的查询操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→账簿→选择各类账簿(如:总分类账)注意点:(1)账证一体化:只能查询,不能直接修改。(2)总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。(3)第一次使用多栏账要手工设计。
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