· 从事30余年外贸会计
公司开增徝税13%个点发票。比如说公司开了10万的票出去有10万进项税,这个月不要交税因为这个月有进项税额抵扣。
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如果没有进项抵扣的话,你公司按照10万的销项税额直接交纳;如果你公司当月取得可抵扣的进项税额则按抵扣后的税额交納,如果上月仍未抵扣完的进项税额也可以在本月抵扣。
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首先交税跟抵税都按发票上嘚税额计算,其次只有一般纳税人取得增值税专用发票才能进行进项抵扣直接用销项税额减去进项税额即可算出应交税额。
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假如,你公司销售货物10万元税率13%,那么你的销项税额是%=13000元如果你购进货物10万元,取得增值税专用发票税额13000元,那么你的应交税额就是=0元不需要交税。
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