工会应收尽收公司10万,已收7万应如何做分录

有文件要求政府要补贴公司10万元但是我公司自筹10万作为政府补贴款汇到我公司账上,请问这个会计分录要怎么写然后这10万在我公司账上一段时间后,还要取出可以鉯什么名义取出,... 有文件要求政府要补贴公司10万元但是我公司自筹10万作为政府补贴款汇到我公司账上,请问这个会计分录要怎么写然後这10万在我公司账上一段时间后,还要取出可以以什么名义取出,会计分录要怎么写

收到政府补贴款10万,会计分录如下:

政府的补贴收入主要是按规定应收尽收取的政策性亏损补贴和其他补贴,一般作为企业的非正常利润处理接受政府补贴的企业,应设置“应收尽收补贴款”账户以及“应收尽收补贴”账户

企业按规定计算出应收尽收的政策性亏损补贴以及其他补贴时,借记“应收尽收补贴款”账戶贷记“补贴收入”账户;收到补贴款时,借记“银行存款”账户贷记“应收尽收补贴款”账户。到期末时将“补贴收入”账户的餘额结转至“本年利润”账户中去。

递延收益的主要账务处理

(一)企业与资产相关的政府补助按应收尽收或收到的金额,借记“其他應收尽收款”、“银行存款”、“xx资产”或其他资产类科目

贷记本科目。在相关的资产的使用寿命内分配递延收益时借记本科目,贷記“其他收益”科目处置该资产时,将该资产对应的递延收益科目余额转入资产处置收益(营业外收入)科目

(二)与收益相关的政府补助,按应收尽收或收到的金额借记“其他应收尽收款”、“银行存款”等科目,贷记本科目

在以后期间确认相关费用时,按应予鉯补偿的金额借记本科目,贷记“营业外收入”科目;用于补偿已发生的相关费用或损失的借记本科目,贷记“营业外收入”、“管悝费用”等科目

收到政府补贴款10万,会计分录如下:

2006新《企业会计准则第16号——政府补助》的第二章《确认和计量》中

第七条与资产相關的政府补助应当确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。但是按照名义金额计量的政府补助,直接计叺当期损益

第八条与收益相关的政府补助,应当分别下列情况处理:

(一)用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益。

(二)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的直接计入当期损益。

第九条已确认的政府补助需要返还的应当分别下列情况处理:

(一)存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额超出部分计入当期损益。

(二)鈈存在相关递延收益的直接计入当期损益。

本回答由优财CMA提供

我晕太黑了吧。相当于你们有一笔营业外收入还要交一笔所得税。还昰自己贴的

挂其他应收尽收都不好。销户时候应收尽收跟其他应收尽收数字不能太大

借;实收资本
贷:银行存款
马上 下班了我如果待会消失了。下次接着回答你、你有问题写上就行了
好的现在还搞不懂老板到底要怎么办,能再请教你吗
你挂往来。从银行把钱取出来肯萣意思是借给别人是其他应收尽收
能收到时,借:银行存款 贷:其他应付 取出时借:其他应付 贷银行存款吗
不对不对。你说第一笔那第一笔可以借:银行存款 贷:其他应付款
可以可以。 第一笔相当于借款第二笔相当于还款。可以的
不过这样就不像是补助了。哈哈补助是要进营业外收入的。
这样相当于借了一笔钱

收到政府补贴一般记补贴收入,到基本户取现的话你可以问一下银行填什么我们基本户建议写还借款。政府补贴为什么还要自筹呢这个要看你们自筹资金的性质了,如果是暂借款记入其他应付款,如果是别人投资记入资本公积。

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【摘要】:正工会经费是工会组織开展各项活动所必须的财力支撑,是工会开展工作、履行各项社会职能的物质基础新时代,工会财务工作要围绕工会主责主业,积极探索在嚴格执行各项财经纪律和中央八项规定精神的前提下,工会经费如何更加合理高效地使用,惠及更多职工群众,让广大职工有更多的获得感。为促进基层工会工作的顺利开展,帮助和指导基层工会切实找准工作中的难点、痛点和堵点,并帮助解决实际问题,上海市静安区总工会深入基层笁会广


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周颖颖;;[A];决策论坛——政用产学研一体化协同发展学术研讨会论文集(上)[C];2015年
本刊评论员;;[A];中国水文化(2016年专刊)——长江工会“基层工会平凡事”征文获奖作品专刊[C];2016年
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贵州省地矿局106地质大队 王国甫;[N];中国矿业报;2014年
记者 李刚殷 邹倜然;[N];工人日报;2018年
吴帆 杜春辉 本报记者 李玲;[N];盘锦日报;2017年
记者 王辉 通讯员 孙国建;[N];廊坊日报;2011年
记者肖树臣 通讯员王红;[N];工人日报;2002年
记者 邹明強 通讯员 彭维俊 马列军;[N];工人日报;2004年
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许丹霞;[D];对外经济贸易大学;2017年
我单位以前工程款走的科目是预付账款... 我单位以前工程款走的科目是预付账款

鉴于你公司工程款走的是预付账款:

如果不考虑预付账款期初余额目前的预付账款余额就昰-8万元,即应付账款后边支付8万元的时候

请问为什么这样做资产负债表不平啊?差额是10万,求老师指教谢谢.
怎么会不平?在你付后边那8萬之前根据这分录,资产负债表是这样变化的 
资产 负债
银行存款 -2 应付账款 8(预付账款贷方余额即应付账款)
在建工程 10
资产负债是平的
凭證是平的但资产负债表左边期末数比右边期末数多了10万,总账及汇总表都是平的求指教,谢谢
这个得看具体的东西,我就只知道你問问题的这个情况所以只能保证这个凭证是平的。。

你对这个回答的评价是

流动资金或者银行存款-2万 应付账款+8万啊

你对这个回答的評价是?

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