请问上年未开票收入如何做账出去的没有做账200668,只做预收款。做到本期怎么做分录?

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一旦发票开出,就是已确了其收入额如果是按合同本期应付工程款200668元,那未开票收入如何做账200668元是可以的也不需要去作说奣。核算工程成本利润及申报税就好办了如果是工程已完工,那就应该未开票收入如何做账200668元工程核算要按元收入计算。帐务处理:

發票已经在上年开了但是没有做收入/成本的分录,现在查到有预收款在挂着那怎么做分录?

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一旦发票开出,就是已确了其收入额如果是按合同本期应付工程款200668元,那未开票收入如何做账200668元是可以的也不需要去作说奣。核算工程成本利润及申报税就好办了如果是工程已完工,那就应该未开票收入如何做账200668元工程核算要按元收入计算。帐务处理:

發票已经在上年开了但是没有做收入/成本的分录,现在查到有预收款在挂着那怎么做分录?

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