哪家税务公司在英国有上海洋泾街道办事处税号,做英国VAT税号注册申报比较好?

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申请英国公司VAT税号
一、什么是VAT
增值税VAT (Value Added Tax)
是欧共体国家及一些非欧共体国家对货品和服务所课征的营业税,其自动附加于应税货物及服务的价格中。VAT的征收税率因国而异,一般来说约介于5%
~25%之间,同时会清楚的注明于发票之上。各国VAT的名称并不尽相同,例如:英国VAT,芬兰ALV,加拿大GST,德国MWST,法国TVA及丹麦MOMS。
二、VAT退税
为鼓励国际贸易及国际商务活动,大部分欧洲国家施行允许国外公司退回在本国进行商务活动所缴纳的增值税的条例,国外公司被容许可透过第6, 第8 及第13
Directive来申退VAT, 去欧洲国家、加拿大、澳大利亚、韩国进行商务活动的中国公司可自以下费用项目中申请VAT退还:
1、展会费用及培训费用 商务娱乐及会员费用
2、住宿费用/交通费用 电信通讯
3、推广材料及广告 运输费用/进口增值税
4、律师费用及其它中介费用 餐厅饮食及其他
三、进出口实际缴纳VAT算法
实际缴纳VAT=售后税-进口税
进口税=import vat+duty(关税)
import vat=(申报货值+头程运费+duty)*20%
duty=申报货值*产品税率(根据各国的HS CODE查询)
售后税=(成本+头程运费+进口税+清关费+平台扣费+利润)*20%
所以:实际缴纳VAT=(成本+头程+进口税+清关费+平台扣费+利润-申报货值-头程-duty)*20%=(成本+头程+duty+清关费+平台扣费+利润)*20%
四、英国申请VAT公司税号
在英国如果公司在成立时做出不在本地运作的宣誓后,可以不去申领英国的VAT税号。没有英国的VAT税号,是无法在英国本土开设帐户的,并且只有在申请到该税号后才能取得英国海关的编号,才能办理相关进出口事宜。
与香港公司一样,必须向政府申报财务情况,做核数师报告,且英国不同于美国,其利得税采用的是来源地征税原则,所以只对产生在当地的利润才需要交税。那么对于离岸操作的英国公司可以把银行帐户开设在非英国本土,既可以成功开设到帐户并合法运作贸易,也可以在税收上得到豁免。
后要在本地运作的,需在当地申请VAT税号,首先必须要开立英国账户之后才能申请VAT税号的。申请税号后涉及当地运作申报等很多要有税号作为登记,所以一旦经营,是会留下记录,如果申请了税号,但是后续没有运作,或者营业额小于标准,那么也是可以免税,无需交税的,主要还是根据你业务情况判定的。
五、申请VAT号的基本要求
1、有英国银行账户
2、有申请人(如公司董事)在英国或其居住国的个人纳税号。(没有税号,就要手工申报,时间长一点)
3、有固定的英国贸易场所(不可以是申请人会计师/律师的办公地址)
4、其他基本生意信息,如业务电话,营业额预计和业务范畴等等。
六、英国VAT税号申请注意事项
在中国大陆用英国公司进行对外贸易的时候,可能会遇到有客户需要您提供税号。客户需要英国公司的税号,去对海关做出口报关。
而通常来说,,是没有包括VAT税号的。如果需要申请英国VAT税号,是需要而外提出要求,当然,这也是需要而外收取费用的。
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小贴士:卖家何时需注册英国VAT税号?
雨果网作者:雨果网
随着规模的扩大,大部分企业都需要注册增值税(VAT)税号。不同国家有不同的规定,卖家了解何时需要注册VAT税号吗?
1、英国本地零售商何时需注册英国VAT税号?
如果英国本地零售商年度(任何连续12个月内)营业额超过83000英镑,就需注册VAT税号。从欧盟国家进口的物品价值超过83000英镑时,也需注册税号(即使并未转卖这些物品)。
注册后,零售商的年度营业额降至81000英镑以下才能撤销VAT税号。
2、出口英国的欧盟零售商何时需注册英国VAT税号?
欧盟企业向英国境内客户(一般为消费者、未注册VAT税号的小企业、公共团体或慈善机构)出售产品时,如果年销售额超过70000英镑,必须注册英国VAT税号。
如果觉得有必要,即使年销售额低于70000英镑,欧盟企业仍然可以注册英国VAT税号。卖家需先向本国税务机关递交报告,然后在英国税务海关总署注册。
3、向英国出口需缴纳消费税货物的欧盟零售商
如果卖家位于欧盟,销售的产品需缴纳消费税(比如酒类、烟草),不论销售额多少,都必须注册英国VAT和消费税税号。
4、欧盟之外零售商何时需注册英国VAT税号?
如果零售商位于欧盟之外,如果不注册VAT税号,当订单包裹入境英国时,买家需要支付VAT和进口关税。
5、在英国境内存货的海外零售商
如果零售商位于英国境外,但库存存放在英国境内,则最好立即注册VAT税号。这种情况下没有注册门槛,意味着不论销售额多低,都必须注册VAT税号。(编译/雨果网 杨雪平)
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