上个月开了6万的普票地址错了怎么办发现错了,如果这个月冲红,我能再开12万的金额吗?这样的话是不是要缴税

上月的增值税普通发票可直接在本月红冲吗?
上月的增值税普通发票可直接在本月红冲吗?
上个月的普票,金额有误,客户要求重开,可以不上税务所,直接红冲吗?.
普通增值税发票的话,可以的。.
回复 2楼yeyanqin 的帖子
回复 3楼冬之宇 的帖子
普票可以的.
金币22488 枚&违规0 次&活跃度8 0%&普通发票开错隔月作废如何处理?_百度知道
普通发票开错隔月作废如何处理?
大家好,普通发票开错,隔月应该红冲,但是在不清楚的情况下,我隔月拿回已开发票第二联并对一式三联做了作废处理,这种情况下该怎么办?还能红冲吗?会不会被处罚?
我有更好的答案
增值税发票跨月不能作废只能开具红字发票冲回。具体情况如下:1.一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。 经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的,一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 2.《申请单》一式两联:第一联由购买方留存;第二联由购买方主管税务机关留存。 《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。 主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后,出具《开具红字增值税专用发票通知单》《通知单》应与《申请单》一一对应。 通知单》一式三联:第一联由购买方主管税务机关留存;第二联由购买方送交销售方留存;第三联由购买方留存。 《通知单》应加盖主管税务机关印章。 《通知单》应按月依次装订成册,并比照专用发票保管规定管理。 3.购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证。4. 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具。 红字专用发票应与《通知单》一一对应。
现在你的处理是只能冲红,而不是将退回来的发票粘进该本发票作废.因为这笔收入在上月已经做收入了,当月已经申报交税了.发票退回来后你粘回作废,那么本月再开一张数发票,本月又要进行申报交税,想想你只有一笔收入,但两次开票你就必然多交税金.所以,现在就将退回来的第二联作为本期开据红字发票依据,开一张相同金额本月日期的红字发票,然后在开一张相同金额蓝字发票就好了.这样一张红票与一张蓝票税金相抵,并未产生任何税金.这样处理符合税务局要求与单位作账的需求,不会被处罚.
本回答被提问者采纳
1、根据收回的发票,填开一张红字普通发票(冲上月误填发票,并将收回发票附在发票存根联上,作开红字发票的凭据);
2、再开一张蓝字普通发票(并交给购方)。
在第二个月应该做红冲,就是开一张红字发票,而且错的发票不能作废,应该和开的红字发票一起记入凭证,别忘了还要冲成本。
去税务机关开张红字发票冲一下就好了。
重新开一张红票,将一,三联换下。
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。增值税专用发票,次月冲红重新开,销项能算上月的吗?_百度知道
增值税专用发票,次月冲红重新开,销项能算上月的吗?
如题,发票开错了,金额比较大,由于公司每月开票金额有限制,想避免算成本月的销项。谢谢各位帮忙!
我有更好的答案
销项还是上个月的,因为次月先开具红字发票后再开具蓝字发票,当月的进项税额正好一正一负相抵。所以根本就不会影响到销项税额的。
冲红一次,重新开一张正数,刚好抵掉了的。举个列子,假设没有进项,9月份你开票两张 ,一张销售100销项17,一张销售200销项34,那么你9月份销售300销项为,51。10月份你要开张销售60销项10.2,同时发现9月份100那张开错了,冲红重开,那么一张负数的销售100负数销项17,同时开一张正数的销售100销项17,综合起来本月开票销售60销项10.2,那个冲红和重开的就抵掉了。
噢,似乎明白了,我以为冲红会抵消上个月错误的那张,原来是抵消这个月的那张。关于这一点是税务默认以此执行,还是需要特别提出,以防算成这个月的销项?
因为增值是我国第一大税,监控比较严格,是一个月一个月核算的,上月核算完了,税款已经入库了,所以本月冲红是无法抵掉上个月的,这是系统默认的。
好的,另外有个细节,我们9月份发票已经交给税务专管员,但今天为止还没有拿税金卡到税务所完成抄税,这种情况还能作废错误发票吗
好的,另外有个细节,我们9月份发票已经交给税务专管员,但今天为止还没有拿税金卡到税务所完成抄税,这种情况还能作废错误发票吗
不能的了,跨月的了,即使没抄税报税,也是无法作废的了的。
好的,明白了,非常感谢!
可以的话,望采纳。
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增值税票上个月开错单位,本月冲红再开一个正确的,金额不变,还用做财务帐吗
我有更好的答案
还用做财务帐的。
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。  普通发票开错,因为金额有点大,不能红冲,税款还没有缴纳,有什么办法可以处理?
主帖获得的天涯分:0
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  那你可以考虑去税务局手工冲账这张发票
  手动到地税局冲账
  您好,中级、高级税务风险管理师TRMD(简称高税)认证培训通知:  根据《国税发【2009】90号文件和【日国家税务总局印发了关于《企业税务风险管理指引》通知:  财政部中总协(财会【2013】5号文件和苏财会【2013】16号文件)通知:  要求是事业单位必须设立CFO、中级、高级税务风险管理师岗位。要持证上岗。  由国家推出的总会计师CFO、中级、高级税务风险管理师TRMD,从国际引进中国,在全国推广不到两年,在十八大三中全会上,
主席在报告中指出,要加快推进财税改革的重要指示。  特由国家授权在徐州设立报名、培训、考试中心,全国统考,2014年全国正在报名中(以徐州为中心及周边地区达上千人参加培训,来自中、大型企业、舍业单位的财务人员及税务部门等人员参加了考试)。  本期中级、高税(是国家在税务方面推出的级别)属于推广期还比较好考,以后就像当今考中级、注会、高会那样难,希望大家抓住机会,早考要比晚考好。  徐州地址:徐州市复兴南路129号三楼(整层)、  电话:9 、  联系人:张老师
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