如何查看出口货物出口免抵退税申报表表

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发布修订后的《出口退(免)税企业分类管理办法》的公告
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外贸企业出口退税汇总申报表打印方法
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外贸企业出口退税汇总申报表打印方法
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> 出口退税的操作明细流程
出口退税的操作明细流程
  &出口外汇核销单&指由国家外汇管理局制发,海关凭此受理报关,外汇管理部门凭此核销收汇的有顺序编号的凭证(核销单附有存根)。
  核销单 CERTIFICATE OF VERIFICATION 共有三联,企业存根联,银行签注联和出口退税专用联.由于我国出口政策的不断改变,目前核销单在实际操作中就只有出口退税联还在发挥其功效。
  空白核销单在报关以前所需要做的准备:
  1、 核销单三联的出口单位和单位代码需要填写,盖章或手写均可
  2、 联与联之间骑缝盖出口单位公章
  按出口收汇核销细则第十四条
  空白核销单长期有效。
  下面讲讲电子口岸关于核销单方面的操作
  一、 登录电子口岸
  www./pub 插入操作员IC卡,输入密码
  图1中如果系统登录有问题,可以选择&一键恢复&,页面上方有电子口岸的电话,如有问题,可以向电子口岸咨询
  二、 进入操作页面
  A、 修改密码可以在左侧页面进行
  B、 一般常用的是图中所示&出口收汇&、&出口退税&、&95199卡注册&三个子操作系统
  现在点击进入&出口收汇&页面,进行核销单相关的操作
  三、&出口收汇&子系统相关操作
  (一)、核销单申领
  企业到外管局去申领核销单之前,应先在电子口岸上进入核销单申请
&  进入&出口收汇&页面后,页面左侧点击&核销单申请&,申请份数中输入企业所需核销单数量、点击&申请&,弹出对话窗口后点击&确定&
  弹出&核销单申请成功&的对话窗口后,点击&确定&
  网上申请成功后,企业核销员带身份证复印件、电子口岸操作员IC卡等相关资料到主管外管局领取纸质核销单。首次申领还需附外销合同。外管局根据企业出口规 模、核销状况等因素向企业发放核销单,如发放核销单数量未达到企业申请数量,且企业有实际需要时,可以向外管局提交核销单申请报告,说明企业对核销单实际 需要状况,申请特批
  (二)、口岸备案
  步骤1在值中输入核销单号
  步骤2 点击&条件设定&
  步骤3 点击&开始查找&
  出现核销单页面,点击红圈所示的,蓝色核销单号码的链接
  进入图7
  步骤1、在&使用口岸&中填入需备案口岸(代码、文字都可以,也可以按页面左下角提示&使用口岸输入口岸代码,或输入0,按回车键在下拉菜单中选择)
  步骤2、点击确认
  步骤3、弹出对话窗口后确认
  弹出&设置成功&的对话窗口后点击确定,备案成功。一般电子口岸操作成功后,海关会在半小时内收到电子信息。
  提示:核销单必须在电子口岸备案后方可使用。企业交单
  核销单报关后,海关会出报关单的核销联和退税联,并在核销单的退税联上盖海关验讫章,并退回报关单位。收到从海关退回的核销单和报关单,应在电子口岸上提交数据,现在先介绍提交核销单
  操作页面左侧选择企业交单
  图16 以核销单为例
  步骤1 &值&中输入核销单号
  步骤2 点击&条件设定&,核销单号出现在红圈3位置
  步骤3 点击红圈4所示&开始查找&
  点击核销单号的蓝色链接
  弹出&设置成功&的对话窗口后点击确定,备案成功。一般电子口岸操作成功后,海关会在半小时内收到电子信息。
  提示:核销单必须在电子口岸备案后方可使用。企业交单
  核销单报关后,海关会出报关单的核销联和退税联,并在核销单的退税联上盖海关验讫章,并退回报关单位。收到从海关退回的核销单和报关单,应在电子口岸上提交数据,现在先介绍提交核销单
  操作页面左侧选择企业交单
  图16 以核销单为例
  步骤1 &值&中输入核销单号
  步骤2 点击&条件设定&,核销单号出现在红圈3位置
  步骤3 点击红圈4所示&开始查找&
  点击核销单号的蓝色链接
  右上红圈所示&出口报关单&可以点击,并查看此核销单对应报关单数据,如果有误,应要求海关更改数据
  步骤1 ,点击&交单&
  步骤2 弹出对话窗口后选择&确定&
  弹出对话窗口后,点击&确定&
  四、&出口退税&子系统的操作
  出口退税子系统比较简单,主要用来提交出口报关单退税联(因此用黄色纸张,所以俗称黄联)
  本文重点提下报关单数据报送
  报关单样本
  数据报送
  (一)、查询报送
  从前面图2页面进入出口退税操作子系统,点击左侧的&数据报送&子菜单的&查询报送&
  图26 以前面提到的核销单对应的报关单号(后九位):举例
  步骤1 &值&中输入
  步骤2 点击条件设定,报关单编号条件设定在红圈3处
  步骤3 点击红圈4所示&开始查找&
  点击报关单号的蓝色链接
  A处&表体&可以查询到报关单的报关状况,提交数据前建议核对电子数据和真实数据、纸面数据是否有误,如有,应要求海关修改。如正确可以报送
  步骤1 点击&报送&
  步骤2 弹出对话窗口后确定
  弹出对话窗口后点击&确定&
  上面电子口岸的备案,交单是摘自双鱼A的,假设发生外销,货物已加工完成,9月12日的船期,那我们肯定要在9月10日以前在电子口岸出口收汇里备案,你 备案好了,可以把相关的单证(报关单,报关委托书,装箱单,发票,核销单)送交货代了,中间的几天可以让货代有时间去报关。。。船开后的一周内你可以向货 代索取提单(要正式提单的时候货代一般是要你把中间所发生的费用结算的),预录入单;有了提单,你可以传给客户了,凭着预录入单你也可以先开外销发票了。
  大概一个月左右的时间,也就是10月15号左右吧,你就可以拿到报关单,可以凭借报关单在出口收汇和出口退税里做交单了;顺便写下流程吧,前面的图示很清 楚的。1:核销单的交单:点击出口收汇&企业交单&输入核销单号码&条件设定&开始查找&点击核销单号码&核对一下&点击交单&点击确定&完成交单。2: 退税的报送:点击出口退税&输入报关单号,出口日期&点击条件设定&点击报关单号&核对&点击报送&点击确定&完成交单。理论上是拿到正式的报关单才可以 交单,其实做起来我们只要拿到预录入单能确保和报关单一致的情况下我们是可以做交单的,为了预防万一,还是等到报关单下来在做。
  9月12日-10月15日之间 ,你可以催客户汇款,T/T的话比较快的,款到账后,你可以去银行结汇,结汇的同时可以付掉佣金,有海运费的也把海运费付了。
  上面的讲完了,中间插一个在9月份出口的我们可以做免税申报的(申报期限自出口之日起90天内,申报时间每月1-10号,也就是10月的1-10号)在出 口货物退免税申报系统里, 今天打不开那个系统,就说一下怎么操作吧,
  发票部分 1:所属期,根据出口货物申报的月份填写,共6位,前四位为年份,后2位薇月份,注意申报填写时向前递减一个(本月填报上月);2:申报序号:系统自动生 成;3:出口发票号:即出口外销发票代码后四位+NO:发票流水号(格式8);4:出口日期:根据报关单上实际出口日期填写,考 虑到第一次免税申报时有可能报关单还没有下来,可以依据预录入单填写;5:贸易性质:根据报关单上填写;6:发票金额:出口发票的外币总额*当期汇率换成 人民币;7:记账凭证号:根据记账的凭证号码填写;报关单部分 1:序号:系统自动生成;2:报关单号:报关单上18位海关编码后9位+三位项号(格式1)因为打不开系统那只能记住这些了,报关单部分应该还有些的,但都是很好填的。
  发票和报关单部分都填好之后,要做免税申报数据处理了。
  1:打印免税明晰申报表 申报数据处理&打印申报数据&免税申报(输入所属期)&打印免税申报明细表;
  2:生成免税数据 免税数据处理&生成申报数据&免税申报数据&输入所属期&村委软盘或者电脑上;
  3:上传免税数据文件 将生成的免税数据文件导入国税综合电子申报系统和增值税同期申报。
  在你货款已结汇,报关单已收到的情况下,你可以去外管局核销了(报关单,核销单,银行水单,说明表2张)。核销之后,进入出口收汇核销单系统,
  1:点击核销单信息&核销单录入&报送所属期自动生成&核销单号码&&核销单金额&点击确定;
  2:数据报送&上传核销单信息&所属期自动生成&选择所属期内所有&确定传输&打印上报数据。
  核销单信息输入好以后,经过这个系统上传国税。
  现在可以做退税申报了(申报期限自出口之日起90天内,申报时间每月1-10号,也就是10月的1-15号) 退税申报包括预申报和正式申报:
  1:退税申报数据录入&&第四栏录入报关单号(格式同免税)输入回车键,系统自动带入相关的信息,第8栏录入相对应的核销单号,核对保存。
  2:纳税汇总表录入 根据当期增值税申报表录入;
  3:预申报数据处理&生成上报数据&预申报数据(输入所属期)&存为软盘或者电脑,讲生成的数据导入这个系统,上传退税处;等待退税 审核无误,打印反馈表中的5张表格;
  4:打印退税数据申报表 申报数据处理&打印申报数据&退税申报&选择下一步,打印报表;3张表格,纳税汇总表,退税明细申报表,退税汇总表;
  5:生成退税数据文件 申报数据处理&生成上报数据&正式申报数据&存为软盘或者电脑,将生成的数据导入这个系统,上传退税处,同时打印上传凭证。
  到现在为止,系统里的操作已经完成了,最后只剩下把在出口退税网上申报系统正式申报打印出来的张申报记录+5张反馈表+3张退税明细表+增值税申报表+出口报关单退税联+外销发票送交退税处,这样所以的就完成了,记得把这些东西备案一份。
整理编辑:Sam已解决问题
《生产企业出口货物退税明细申报表》的填报内容和要求是什么?
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最满意答案
  出口企业在规定申报期限前将收齐的出口货物退税凭证[出口货物报关单(出口退税专用)、出口收汇核销单(出口退税专用)、出口货物外销发票、出口货物销售明细账、代理出口货物证明、代理出口货物协议等资料],配齐装订成册,填报《生产企业出口货物退税明细申报表》,在规定申报期限内向主管退税机关申报办理退税手续。如当月没有收齐的出口货物退凭证(采用免抵退计算方法二的地区为当月没有出口),出口企业也要填报《生产企业出口货物退税明细申报表》,办理零申报退税手续。具体填报项目及要求如下:
  ●所属期:根据《生产企业出口货物退税明细申报表》申报月份填报。(采用免抵退税计算方法二的地区为出口并做销售的月份,即与《生产企业出口货物免税明细申报表》的申报期相同)。
  ●申报序号:由4位流水号构成。序号要同出口货物报关单、出口收汇核销单等资料的装订顺序保持一致。
  ●出口报关单号:①9位&海关编号&+0+2位项号;②委托代理出口货物此项可不填报。(要求填写计算当月支付的境外运费、保险费和佣金明细数据的地区,运费为9位&海关编号&+1+2位项号;保险费为9位&海关编号&+2+2位项号;佣金为9位&海关编号&+3+2位项号)。
  ●出口发票号码:须严格按照出口商品专用发票号码填报,不可省略。填报的方法须与免税申报时填报的方法一致,否则核对不上。(要求填写计算当月支付的境外运费、保险费和佣金明细数据的地区,所支付的境外运费、保险费和佣金按所对应的出口货物的出口发票号填报)。
  ●出口日期:按出口货物报关注明的出口日期填报。此栏不可为空。(要求填写计算当月支付的境外运费、保险费和佣金明细数据的地区,所支付的境外运费、保险费和佣金按所对应的出口货物的出口日期填报)。
  ●代理证明编号:委托代理出口货物只填报&代理证明编号&+0+1位项号,出口报关单号可不填报。(要求填写计算当月支付的境外运费、保险费和佣金明细数据的地区,支付运费填报&代理证明编号&+1+1位项号、支付保险费填报&代理证明编号&+2+1位项号、支付佣金填报&代理证明编号&+3+1位项号)。
  ●外汇核销单号:按出口货物报关单已列明的外汇核销单号码填报。(要求填写计算当月支付的境外运费、保险费和佣金明细数据的地区,所支付的境外运费、保险费和佣金按所对应的出口货物的外汇核销单填报)。
  ●贸易性质:按出口货物报关单上列明贸易性质选择填报。(要求填写计算当月支付的境外运费、保险费和佣金明细数据的地区,所支付的境外运费、保险费和佣金按所对应的出口货物的贸易性质填报)。
  ●出口商品代码:进行此栏操作时,用户需按出口货物报关单上列明的出口商品代码,先到&系统维护---商品代码库维护&中选择该商品代码,添加到常用商品代码库。用户也可将常用的商品代码一次性添加到常用商品代码库。(要求填写计算当月支付的境外运费、保险费和佣金明细数据的地区,所支付的境外运费、保险费和佣金按所对应的出口货物报关单上列明的出口商品代码填报)。
  ●出口商品名称:根据出口商品名称填报。此栏由选定的&出口商品代码&自动产生。
  ●计量单位:根据出口货物报关单上对应的出口商品代码所适用的标准计量单位填报。此栏由选定的&出口商品代码&自动产生。
  ●出口数量:按出口货物报关单上出口商品的数量填报。出口货物报关单上列明的出口商品代码。(要求填写计算当月支付的境外运费、保险费和佣金明细数据的地区,所支付的境外运费、保险费和佣金填报&0&)。
  ●外币代码:按照出口货物报关单中列明的外币代码填报。(要求填写计算当月支付的境外运费、保险费和佣金明细数据的地区,所支付的境外运费、保险费和佣金按实际支付的外币代码选取)。
  ●外币币别:根据出口货物报关单中列明的外币名称选择填报。(要求填写计算当月支付的境外运费、保险费和佣金明细数据的地区,所支付的境外运费、保险费和佣金按实际支付的外币币别选取)。
  ●外币金额:按出口货物报关单列明的外币金额填报。(要求填写计算当月支付的境外运费、保险费和佣金明细数据的地区,所支付的境外运费、保险费和佣金按实际支付的外币金额以负数填报)。
  ●外币汇率:按出口企业财务入账汇率填报。
  ●人民币金额 :根据(外币金额&外币汇率)计算填报。
  ●美元汇率:采用其他外币结算的应换算成美元汇率填报。
  ●美元金额:根据(人民币金额&美元汇率)计算填报。
  ●征税税率:根据出口商品法定征收率填报。此栏由选定的&出口商品代码&自动产生。
  ●退税率:根据出口商品代码库中现行退税率填报。此栏由选定的&出口商品代码&自动产生。
  ●征退税差额:根据{外销货物人民币金额&(征税税率-退税率)}自动计算填报。
  ●应免抵退税额:根据(外销货物人民币金额&退税率)自动计算填报。
  ●进料登记手册号:出口货物为进料加工贸易的,必须填报出口货物对应的进料登记手册号。
  ●计划分配率 :根据进料登记手册号从进料登记手册库中自动提取填报。
  ●组成计税价格:根据进料加工出口货物报关单折算的 (人民币金额&计划分配率) 自动计算填报。
  ●免抵退税扣减额:根据进料加工贸易的(组成计税价格&退税率) 自动计算填报。
  ●不予抵扣税额抵减额:根据进料加工贸易的[组成计税价格&(征税税率-退税率)]自动计算填报。
  ●实际免抵退税额:根据进料加工贸易的(应免抵退税额-免抵退税扣减额)自动计算填报。
  ●记账凭证号:按出口货物记账凭证号填报。
  ●备注:可加注简要说明。
  ●关联发票号码:此栏反映在多张外销发票对应一条出口记录时,在&出口发票号码&栏输入主外销发票号码,其余相关外销发票号码在&关联发票号码&栏输入。输入规则为:(1)顶格输入。(2)外销发票号码之间用&+&号连接,如:四张外销发票、006789对应一笔出口记录,则在&出口发票号码&栏输入002341,在&关联外销发票号码&栏输入321+006789。
  根据该申报表中属于进料加工复出口货物的明细数据,另填报《生产企业进料加工贸易免税申请表》。
  《生产企业出口货物退税明细申报表》通过&生产企业出口货物退(免)税申报系统&录入、打印并生成电子数据。
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