比方说这个月开了一万块钱票开出去的票能作废吗,但是这个月没进项,然而我要交所得

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单月只有销项没有一进项 次月还要补开进项的发票吗
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浙江 金华 婺城区发表时间: 15:15
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当月认证的增值税进项发票未申报抵扣如何处理
来源:北京地税&   |
  问:7月份已认证,8月份申报时忘记下载进项税,当时未发现这问题,9月份申报时才发现7月份认证数据未申报抵扣,请问可否修改错误的申报表,7月份的进项税额可否抵扣?
  答:根据《国家税务总局关于调整扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》(国税函〔号)的规定,增值税一般纳税人取得日以后开具的增值税专用发票,应在开具之日起180日内到税务机关办理认证,并在认证通过的次月申报期内,向主管税务机关申报抵扣进项税额。另外,根据《国家税务总局关于未按期申报抵扣增值税扣税凭证有关问题的公告》(国家税务总局公告2011年第78号)的规定,增值税一般纳税人取得的增值税专用发票已认证或已采集上报信息但未按照规定期限申报抵扣,属于发生真实交易且符合本公告第二条规定的客观原因的,经主管税务机关审核,允许纳税人继续申报抵扣其进项税额。增值税一般纳税人除本公告第二条规定的客观原因以外的其他原因造成增值税扣税凭证未按期申报抵扣的,仍按照现行增值税扣税凭证申报抵扣有关规定执行。
  客观原因包括如下类型:(一)因自然灾害、社会突发事件等不可抗力原因造成增值税扣税凭证未按期申报抵扣;(二)有关司法、行政机关在办理业务或者检查中,扣押、封存纳税人账簿资料,导致纳税人未能按期办理申报手续;(三)税务机关信息系统、网络故障,导致纳税人未能及时取得认证结果通知书或稽核结果通知书,未能及时办理申报抵扣;(四)由于企业办税人员伤亡、突发危重疾病或者擅自离职,未能办理交接手续,导致未能按期申报抵扣;(五)国家税务总局规定的其他情形。【】 责任编辑:zhwk
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我们是一般纳税人,8月份我们开了6万的发票出去,也进项也开了6万回来,今天去报税,才知道要进项票要在
我们是一般纳税人,8月份我们开了6万的发票出去,也进项也开了6万回来,今天去报税,才知道要进项票要在8月份之内认证才能抵扣8月份的税,还有什么办法可以让8月份进项可以抵扣8月份的税?谢谢!顺便问下可以挂账吗?就是这样月做“零申报”下个月再补报这6万的销项和进项?
普陀区发表时间: 19:07
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