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用友t3怎样反结账
1、反记账的步骤: (1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活; (2)、执行总账|凭证|恢复记账前状... [反结账]总账→期末→结账→下一步→对账→下一步→结账 即可,若要取消结账,在结账界面选择要取消的月份(必须是最后一个结账月份)同时按下Ctrl+Shift+F6,输入密码即可。... 1、反记账的步骤: (1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活; (2)、执行总账|凭证|恢复记账前... 你可以试试这个步骤1、反记账的步骤: (1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活; (2)、执行总... 例如你5月固定资产已结账,你想反结5月固定资产,就在5月登陆账套,然后点开固定资产模块,然后点击处理,下边有个恢复5月结账 登录-总账- 月末处理-对账-单击对应月份-按Ctrl+H-确定,然后再 总账-凭证-恢复到记账前状态,选择相应的月份即可。笑望采纳,谢谢! 你可以通过以下过程进行操作: 1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。 2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然... 同时按住 fn+Ctrl+shift+F6 再试下 在当月中打开固定资产,里面有一个固定资产处理-你选择取消记账就可以了 总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成
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快到年底了,可能很多使用单机版的财务会计人员都会问到,用友T3单机版怎么跨年做账呢?下面我们通过一个具体的实例给大家进行详细讲解。A企业成立于2012年10月,手工账从2012年10月做到2013年7月,在2013年8月购买用友通T3财务通普及版,使用总账模块,需要立刻建账录入8月份的凭证,但后续需要补录2012年10月到2013年7月的凭证到同一套账里,如何操作?需要在建立一个2012年10月启用的账套,先将2012年的月份空结,再建立2013年年度账,将2013年1月到7月空结,直接录入8月份的凭证,等到需要补录之前的凭证时,需要反操作进行修改,操作如下:1、用admin登录单机版的系统管理,点击&账套&-&建立&,账套名称为A企业,启用会计期为2012年10月,如下图所示:2、启用&总账&模块,启用时间为日,如下图所示:3、登录用友T3软件,将2012年10月、11月、12月直接结账,如下图所示:4、用账套主管登录用友T3财务软件的系统管理,点击&年度账&-&建立&,根据提提示分别点击&确定&和&是&,最后提示&建立年度:[2013]成功。&,如下图所示:5、登录,会计年度选择2013年,登录时间为2013年8月,将2013年1月到7月直接结账,如下图所示:6、根据自己的实际业务,开始录8月份的凭证,做8月份的账,如下图所示:7、当8月份凭证录完后,需要补录之前的凭证,用账套主管登录T3软件,点击总账系统&月末结账&,选择7月,键盘上按下&ctrl+shift+F6&,取消结账,相同方法,把2013年1月到6月的结账都取消,如下图所示:8、用账套主管登录用友T3财务软件,会计年度选择2012年,登录日期为2012年12月,将2012年10月到12月的结账取消,开始补录10月到12月的凭证并记账结账。9、用账套主管登录用友通T3财务软件系统管理,会计年度为2013年,点击&年度帐&-&结转上年&-&总账系统结转&,如下图所示:10、提示点击&确定&,如下图所示:11、结转完成后,登录用友T3,补录2013年1月到7月份的凭证,8月份的凭证依然存在,凭证补录完后,可以开始录9月的凭证。
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用友t3结转凭证
成批反审核 最后去填制凭证中 找到期间损益凭证 最后一张 制单-作废 上面的步骤 留心一下就可以看出 是日常操作(填制凭证-&审核凭证-&记账-&月末结转-&月末... 3、打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张结转损益的凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程...对于用友财务软件中模块下的销售成本结转一直是客户问的最多的问题,以下T3销售成本... =0时,不选择结转此商品的库存金额余额时,则无法生成销售成本结转凭证。 如果选择了...以上月月末最后一日登录系统结转审核记账结账即可。 笑望采纳,谢谢!业务导航-月末-转账生成-结转销售成本 左侧方框点开设置结转凭证删除后,可以再次生成的,是不是你的登陆时间在下个月份,所以你的凭证生成时间是下个月份的时间呢。 其实用友T3是不会出现这个问题的。,重新设置本年利润科目,点击〖确定〗后回到"转账生成"界面。 4、选择需要结转的科目,双击,选择完毕后,按〖确定〗即按计算结果生成转账凭证。 5、对刚刚生成的凭证进行审...在结转之前,将所有凭证复核、记账后再进行结转 哦,具体可参见帮助因为你已经做了2013年1月与2月的凭证,所以不要再做年结处理了。 操作步骤: 1:进2012年12月份做反结账,做一个凭证调整好上一年度的帐,结账。 2、就着2012年度的科目...可以直接填制凭证。
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