多借多贷手工手工记账凭证模板板

您还未登陆,请登录后操作!
多借多贷会计凭证问题
基础工作规范》
第五十一条 记帐凭证的基本要求是
(三)记帐凭证可以根据每一张原始凭证填制,或者根据若干张同类原始凭证汇总填制 ,也可以根据原始凭证汇总表填制。但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记 帐凭证上。
其中&但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记 帐凭证上。&
这里面的&不同内容和类别&具体指的是什么?
很多上级都以这一条来指责多借多贷会计分录,但是我个人觉得如果是发生在一个经济业务中,即使内容、类别不同,应该也可以做在一张凭证上的。
比如:购买材料1000元,运费10元,货到,材料用支票付1000元,运费由买家货到时付给邮递公司,现金付10元,增值税进项税忽略,运费抵扣也忽略。
借:原材料1000
材料采购&&运费10
贷:银行存款1000
这就是多借多贷,针对的是同一个经济业务,可以这样做吗?谢谢!
为什么不能多借多贷?不必拘泥于上级的说法,会计人员是要严谨和细致,但不能僵化,特别是现在这个时代,还象以前的帐房先生,亦步亦趋,我个人觉得过时了,你有想法“一笔经济业务即使类不同也可以做在一张凭证”上是有一定道理的,虽然不是每笔业务都能这样做,但就你所举的例子完全可以做在一张凭证上,将运费在一张凭证上体现,又没有错误,但检查这张凭证的其他人员如审计或领导,会一目然地知道这批货公司的成本多少,运费多少(如果运费多还会从管理角度上来与对方协商或者考虑近一点的供货商),如果分成二张,又恰好没有装在一本凭证上,单独的运费一多,谁分得清这个运费该不该报销,是否合理的金额,不便于管理。会计凭证最根本的目的是将一项业务清晰完整准确的反映出来,做到了这一点,何必非要拘泥于做几张凭证,一张凭证又没有做错,又能全面准确反映业务,即使多借多贷又何乐而不为。但同时也提醒你,你可以有正确想法,但如果你的上级僵硬不化而又非常强势的话,尽量顺着他,但不要影响你平时对问题的思考和积淀,向上级建议并最后按上级意思办理,未采纳的东西作为你自己的思考和经验的积累就行了。
中好像不行
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
大家还关注>>>>用友U8 客户使用U851繁体版软件,手工凭证编号,填制凭证时提示由于上述原因凭证无法保存,至于上述原因是什么并未讲清。我以为是凭证编号问题,改为系统编号,依然有错误提示。有些一借一贷分录凭证可以保存,多借多贷凭证就有问题,客户耐着性子保存N次,有时候可以保存。
用友U8 客户使用U851繁体版软件,手工凭证编号,填制凭证时提示由于上述原因凭证无法保存,至于上述原因是什么并未讲清。我以为是凭证编号问题,改为系统编号,依然有错误提示。有些一借一贷分录凭证可以保存,多借多贷凭证就有问题,客户耐着性子保存N次,有时候可以保存。 0:0:0 用友U8编辑
用友U8 客户使用U851繁体版软件,手工凭证编号,填制凭证时提示由于上述原因凭证无法保存,至于上述原因是什么并未讲清。我以为是凭证编号问题,改为系统编号,依然有错误提示。有些一借一贷分录凭证可以保存,多借多贷凭证就有问题,客户耐着性子保存N次,有时候可以保存。用友U8 客户使用U851繁体版软件,手工凭证编号,填制凭证时提示由于上述原因凭证无法保存,至于上述原因是什么并未讲清。我以为是凭证编号问题,改为系统编号,依然有错误提示。有些一借一贷分录凭证可以保存,多借多贷凭证就有问题,客户耐着性子保存N次,有时候可以保存。
问题原因:先做备份吧,提示有张表UA—ACCOUT—PEX出错,无法完成,那就直接SQL备份吧,提示131号错误,一样无法备份。问题有可能出在操作系统了,仔细检查后发现D盘空间只有800K,没有空间了。(客户数据放在D盘) 他们系统管理员把一些其他系统SQL数据也附加于此。
解决方法:删除一些暂时无用的工具文件,同时清理C盘垃圾文件,一切OK。首先检查系统运行环境,往往可以少走弯路。
对应版本:用友U其他对应产品线:其他对应模块:其他模块问题现象:U85X无法在Winme上运行问题原因:在Winme系统上无法运行,产品不支持该系统解决方案:对于这样的情况建议更换系统
对应版本:用友U8.51对应产品线:财务系统对应模块:总账模块问题现象:打印凭证提示:自动化错误440,实时错误91,OBERJET块变量错误问题原因:登陆名为中文解决方案:将登陆名改为字母即可
对应版本:用友U8.52对应产品线:财务系统对应模块:总账模块问题现象:损益结转费用科目都是借方的红字(客户反映没有贷方的费用类凭证)问题原因:设置问题解决方案:把会计科目的性质余额方向改为正确即可
对应版本:用友U8.51A对应产品线:供应链对应模块:销售管理模块问题现象:用所有用户进入销售系统,看不到销售订单菜单,销售订单无法录入问题原因:经分析发现,权限库中缺少记录,cAuth_Id列中缺少ID号为SA030101的记录解决方案:在库表UA_Auth中插入上述缺少的记录,软件操作正常。
用友U8 在库存管理里做期初余额时提示----附近错误用友U8 在库存管理里做期初余额时提示:"-"附近错误
问题原因:计算机名有特殊符号"-"
解决方法:在windows2000的桌面,在"我的电脑"中点属标右键,选择属性,在弹出的界面选择网络标识,修改计算机名称,删除特殊符号"-",新的计算机名开头要为字母,后面可以是字母和数字的组合,但别超过8个字符
用友U8 行业报表汇总检索表数据有问题用友U8 行业报表汇总检索表数据有问题
问题原因:不详
解决方法:报表重新审核,重新汇总,重新再生成检索表即可。
用友u8软件客户无法登录客户无法登录
客户无法登录原因分析:服务器端客户端登录用户名相同,都为administrator,但登录密码不相同.服务器端在客户端登录时以本地信息检测,认为密码错误,拒绝访问问题解答:客户端新建用户名,不要与服务器端重复,以新用户名登陆,登录正常
用友u8软件销售发货单开票收款勾对表为什么不体现发票现结销售发货单开票收款勾对表为什么不体现发票现结
销售发货单开票收款勾对表为什么不体现发票现结原因分析:同解决方案问题解答:现结发票必须在应收系统审核后,才会在发货单开票收款勾对表中体现。
对应版本:用友U8.51对应产品线:其他对应模块:其他模块问题现象:U851---卸载软件后重新安装,提示软件已安装问题原因:注册表没删干净解决方案:删除HKEY_LOCAL\\SOFTWARE\\MICROSOFT\\WINDOWS\\CURRENTVERSION\\UNINSTALL\\0751C3CE-1E84-467D-A813-7E1DDD324257
对应版本:用友U8.51对应产品线:公共平台对应模块:系统管理模块问题现象:安装851软件时报“Setup.exe出错”,安装盘是拷贝到硬盘中的,但并没有病毒。问题原因:安装文件损坏。解决方案:换安装盘重安装。
对应版本:用友U8.60对应产品线:供应链对应模块:合同管理模块问题现象:在合同管理合同导航中合同类型为XX名居--前期工程合同--合同的合同收付金额项显示不正确,少50000的付款金额。在分析查询的合同执行表中的合同执行明细表可以看到这50000的付款单,但在合同收付金额中不显示。问题原因:使用问题解决方案:解决方法如下:1、安装U860SPHOTFIX补丁文件和应付、合同管理模块的补丁包,网站补丁编号分别为、1581(更新模块补丁包时注意文件日期,按文件的最新日期更新,如要更新的文件比原文件旧,则不需要更新);2、在软件中进行如下操作:对合同结算单,需要重新审核(由于已经结帐,记帐,制单到9月份,请进行逆操作,在此不在赘述);重新对合同结算单进行核销;
对应版本:用友U其他对应产品线:财务系统对应模块:总账模块问题现象:1、年终结转下年时,如何清除银行日记帐期初未达帐?2、删除银行明细科目时,提示:科目已制单、记帐或已录入待核银行期初值,不能删除。该如何删除?问题原因:如何清除银行日记帐期初未达帐问题咨询解决方案:请先作好数据备份,在gl_accvouch表中筛选iperiod=2121为期初待核银行帐的,ccode为您需要删的银行科目编码,将所筛出的记录删掉即可。若在删除银行明细科目时,提示:已有待核银行期初值,按上面步骤操作后即可删除。
对应版本:用友U8.51A对应产品线:财务系统对应模块:总账模块问题现象:原本套打正常,但是某天突然打印报告-107错误,不管怎么设置都报告-107错误问题原因:产品问题解决方案:进入选项,将套打取消,确定,然后重新选择。问题解决。
对应版本:用友U8.52对应产品线:财务系统对应模块:总账模块问题现象:连续打印凭证时,每打印一张均提示‘插入纸张’问题原因:打印机进纸方式应为‘自动进纸’解决方案:用户改变了打印机属性中的进纸方式,应设置为自动进纸即可
此单据正在被其他用户锁定,不能删除,请稍侯再试问题描述:存货核算,存货核算中产成品入库中对入库单修改时,出现“此单据正在被其他用户锁定,不能删除,请稍侯再试!”,而我购买的是单用户版本,无其他人使用,不知如何处理?
解决办法:进入系统管理,admin注册,视图菜单下,清除异常任务和单据锁定。
对应版本:用友U8.50sp对应产品线:其他对应模块:其他模块问题现象:A、B两个业务员,如何实现各自不能看到彼此单据,如销售订单录入界面和各种报表。问题原因:操作员权限设置问题。解决方案:在数据权限设置->用户->授权设好权限后,还要在相应模块的选项里,有一个“是否控制操作员权限”的选项要打勾。
对应版本:用友U其他对应产品线:供应链对应模块:存货核算模块问题现象:在使用收发存汇总表时1-12月份某一个存货结存数量是2800,且条件包含未记帐单据,而日期为12月份出库单下此存货”现存量”显示负13900,为什么不两个数不对,请指教多谢!问题原因:现存量是单据发生业务时即发生变动的;而存货核算系统统计的是记账单据的结存数。解决方案:将所有单据都记账,并且当月结账后下个月不录入任何单据再对帐。或者用库存系统提供的对帐功能对帐进行数据检查。
对应版本:用友U其他对应产品线:财务系统对应模块:固定资产模块问题现象:U8查询固定资产卡片时出现:DAO—&ADO对象模型!-:Line1:Incorrenctsyntaxnear‘_‘.问题原因:同解决方案解决方案:检查机器是否为英文,是否包含由“-”等特殊字符。另建议替换使用最新固定资产的补丁程序。安装补丁前请做好数据备份如有问题请联系当地代理商
适合中小型企业的软件
适合中型企业的管理软件
适合中大型企业的管理软件
适合集团公司的管理软件
处理财务核算业务
处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
用友餐饮酒店管理软件
用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
u8中固定资产做了资产减少的操作,找不到撤消减少的操作?在u8版本中固定资产做了资产减少的操作,找不到撤消减少的操作?
从卡片管理界面中,选择&已减少的资产&,选中要恢复的资产,单击【恢复减少】即可。
为什么仓库没有货位管理的勾选?为什么仓库没有货位管理的勾选?
需要启用货位管理。进入“系统管理”-“账套设置”-“选项设置”-“库存”中,将“货位管理”勾上即可。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”填制凭证时,当使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目时,屏幕上出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的提示。分析:在会计科目设置中,定义的客户、供应商核算的科目将自动被设置成应收系统、应付系统的受控科目。方法:如果不需要由应收系统、应付系统受控,应在进行相应会计科目设置时,不指定受控系统,而设置为空,即由总账直接控制,再填制凭证时,就不会再出现前面的提示了。
不能进入支票登记簿功能不能进入支票登记簿功能。分析:在进行会计科目设置时,没有将银行存款科目指定为银行账,或者在进行会计科目设置时,没有将银行存款科目指定为银行总账科目;在结算方式设置中,没有对“是否票据管理”进行勾选操作。方法:执行结算方式设置的操作,对有需要进行票据管理的结算方式,勾选“是否票据管理”。然后再执行支票登记簿的操作工作。
2006年度生产订单子件应领数量不能切除尾数 问题现象:860sp2006年度生产订单子件应领数量不能切除尾数,而2005年则可以,
解决方案:生产订单子件应领数量不能切除尾数问题,是通过补丁解决的.请在06年帐套更新补丁后测试."在存货档案的控制页下新增选项“领料是否切除尾数”,如果选中该选项,则在材料出库单参照生产订单生单时自动切除尾数,否则按计划生成数生成材料出库单,而MPS/MRP页签下的“是否切除尾数”选项只影响生成的采购计划是否切除尾数,选中则切除!"
bom中的领料部门,是否可以自动带到材料出库单上 问题现象:bom中的领料部门,按帮助的说明是可以自动带到材料出库单上的。但现在不可以。经测试。限额领料单可以。配比出库不行。可在应用生产订单模块时需要用配比出库。我发现可能是因为生产订单子件资料里,单据上没有领料部门,所以导致带不过去解决方案:BOM中的领料部门,为库存管理生成限额领料单使用。在生产订单子件用料中,没有参照BOM中的领料部门,这是因为同一产品,可在不同的部门(车间)生产,只有确定生产订单的具体工序在那个工作中心执行,且子件直接在此工序上领料,才能确定真正的领料部门。
| Copyright &第七讲 UFO报表(报表模板)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
第七讲 UFO报表(报表模板)
会​计​电​算​化​ ​用​友​E​R​P​ ​很​好​很​实​用​很​详​细
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
大小:1.18MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢手工记账中,一借多贷(或一贷多借),这贷方明细科目较多,一张凭证记不下的时候,怎么处理?_百度知道
手工记账中,一借多贷(或一贷多借),这贷方明细科目较多,一张凭证记不下的时候,怎么处理?
要转到第二张吗,一借多贷(或一贷多借)手工记账中,怎么处理,这贷方明细科目较多,第二张的借方科目还要重写吗,还是接着前一张的写,凭证号要怎么记,一张凭证记不下的时候
提问者采纳
则写 第一张写 记3(1&#47,借方科目不用重写转到第二张;2),一共有两张,第二张写记3(2/2),比如凭证号是第3号,接着前一张的写就可以了
提问者评价
明白了,谢谢哟!
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 民间借贷 借条模板 的文章

 

随机推荐