学校收到桌椅未付款的购买办公桌椅会计分录录

固定资产未付款已经入账,现在付款会计分录_百度知道
固定资产未付款已经入账,现在付款会计分录
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收到发票借:固定资产借购入时:其他应付款-**贷:应交税费-应交增值税(进项税金)贷:银行存款 希望能帮助到您 :其他应付款-**付款时借
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谢谢你帮我大忙了
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借:应付账款
贷:银行存款就可以
借:应付账款
贷:银行存款
借:应付账款
贷:银行存款
借:固定资产
应交税费—增值税—进项贷:应付账款 付款时:借:应付账款贷:银行存款/现金希望能够帮到您
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出门在外也不愁今日新帖:6967 在线学员:21046
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请教大家一个问题,我们公司是做出口的,每出口一个柜的货物,就会发生海关传输费、单证费、定舱费、封签费等等,我们公司是这样做的,把这些费用全部记入营业费用,还没收到发票,但已经先付款港杂费&&&&&&&&&&&&&&&&营业费用 - 报关费-袋子&&641.51 0 港杂费进项税&&&& 待摊费用 - 待抵税金&&&&&&38.49 0 港杂费&&&&&&&&&&&&&& 银行存款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&680 这样做可以吗,我看我们会计主管是这们做的。现在由我来接手,我这个月收到发票了,发票也在这个月认证了,如何做分录?
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知道的童鞋进来帮忙解答下吧~
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借:预付账款&&贷:银行存款(现金) 等发票收到是再冲回来
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,记入&管理费用-办公费&,还是其他什么更合适?请指教,谢!
购买的办公桌、办公椅、饮水机,计入“低值易耗品”科目。
(1)购进时
借:低值易耗品
贷:银行存款等
(2)月末摊销时,可以采用一次摊销法
借:管理费用--低值易耗品摊销
贷:低值易耗品
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