小企业补交2o13年企业所得税还有缴纳滞纳金会计分录怎做会计分录

补缴以前年度企业所得税以及滞纳金的会计分录要怎么做?谢谢_百度知道
补缴以前年度企业所得税以及滞纳金的会计分录要怎么做?谢谢
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补缴以前年度企业所得税以及滞纳金的会计分录为:1、借:应交税费--应交企业所得税
营业外支出---滞纳金支出
贷:银行存款2、借:以前年度损益调整
贷:应缴税费 ---企业所得税
3、借:利润分配---未分配利润
贷:以前年度损益调整
借:利润分配---未分配利润
贷:以前年度损益调整那这笔分录是要等当月结转损益之后再做还是不用
可与2同时做
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补缴以前年度企业所得税以及滞纳金的会计分录要怎么做:借:以前年度损益调整
(金额为补缴以前年度企业所得税以及滞纳金的总和)贷:应缴税费
(金额为补缴以前年度企业所得税以及滞纳金的总和)借:利润分配---未分配利润贷:以前年度损益调整
(金额为补缴以前年度企业所得税以及滞纳金的总和)
补交所得税,借:以前年度损益调整
贷:银行存款
交滞纳金,借:营业外支出
贷:银行存款
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出门在外也不愁自查补缴以前年度的企业所得税的会计分录_百度知道
自查补缴以前年度的企业所得税的会计分录
对不对,为什么我的负债表借贷不平衡:应交税费-应交企业所得税48379元2,我该怎么做、我这样做分录,我这样做的分录是对的,负债比资产多48379元,相差的刚好是以前年度损益调整的数额,第一,补缴了2011年、结转到利润分配-未分配利润借:银行存款
161173恪酪汾溉莴防惑囊。我做了以下分录、补提企业所得税时做分录如下
借:以前年度损益调整
我想请教一下:借:利润分配-未分配利润
贷?第二、2012年的企业所得税及企业所得税滞纳金:1:应交税费-应交企业所得税
营业外支出-滞纳金
贷,2011。如果不对、补交企业所得税及滞纳金时做分录如下、2012年是盈利的:以前年度损益调整
贷我公司通过自查
正一下,2、补交企业所得税金及滞纳金分录借:应交税费-应交企业所得税
48抬杜脆赶诒非根馁379元
营业外支出-滞纳金
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制度这样做对的(第二条金额不平),新制度全部错了
那么请教高手,在新制度下,我该怎么做分录,怎样才能让资产负债表平衡,麻烦您能不能给我详细说一下,因为我是新手,实在不知道该怎么处理这个问题。谢谢您了
1、补提企业所得税时做分录如下
借:所得税费用
贷:应交税费-应交企业所得税48379元2、补交企业所得税及滞纳金时做分录如下:借:应交税费-应交企业所得税
营业外支出-滞纳金
贷:银行存款
资产负债表我需要调整吗?
不需要,做完分录后的账簿出来做报表,不会不平。
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不管怎样还是要谢谢您的帮忙!不过我的帐套还是原来小企业会计制度下的会计科目和会计报表,也可以这样做吗
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然后再看看负债表是否平了,第二步的分录不平,请仔细检查贷方金额是否与借方一致分犯纤齿剿佼济扶烧录应该是对的
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查帐补交的增值税和所得税,还有滞纳金怎么做帐?
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查帐补交的增值税和所得税‚还有滞纳金怎么做帐?
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  根据您提供的信息,我们回复如下&如果信息不完整,请与我们再次沟通!
&&&&借:以前年度损益调整或者其他相关科目
&&&&&&贷:应交税费——增值税检查调整
&&&&借:应交税费——增值税检查调整
&&&&&&贷:应交税费——未交增值税
&&&&借:以前年度损益调整或者所得税费用
&&&&&&贷:应交税费——应交所得税
&&&&借:应交税费——未交增值税
&&&&&&&&&&&&&&&&——应交所得税
&&&&&&&&营业外支出(滞纳金)
&&&&&&贷:银行存款
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 每当进入妖娆的夜色,城市里的一些年轻人便会钻进灯红酒绿的酒……补缴09年企业所得税的会计分录?_百度知道
补缴09年企业所得税的会计分录?
接手一小规模公司,账目比较乱。09年企业所得税期末余额借方余额有60块钱。今年7月接税务通知,说09年企业所得税有税款900没申报,另罚了滞纳金80多元。细查看了,该公司的账09年全年收入是10万多,应纳税所得额1000元左右,已缴了60多元,应补缴900多元的所得税。09年的企业所得税的账都没计提,之前已缴的60多元所得税也没计提,反正挺乱的,不知各位看得懂我写的不?现在我该做会计分录?请教各位?
滞纳金80元呢?是做营业外支出还是,以前年度损益调整调整?麻烦楼下的高人再指教一下,谢谢! 上一年的60元银行已交了,已有一笔会计分录入账借:应交税费-应交所得税60贷:银行存款60 ,只是前任会计没有当期计提,所以企业所得税出现期末借方余额60元!
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1、补计提企业所得税借:以前年度损益调整调整1000贷:应交税费-应交所得税10002、调整“以前年度损益调整”科目至“利润分配-未分配利润”科目借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整3、补缴企业所得税借:应交税费-应交所得税940贷:银行存款9404、支付滞纳金借:营业外支出 80贷:银行存款 80
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1、补计提企业所得税借:以前年度损益调整调整1000贷:应交税费-应交所得税10002、调整“以前年度损益调整”科目至“利润分配-未分配利润”科目借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整补缴企业所得税借:应交税费-应交所得税940贷:银行存款940说明:上年缴纳的所得税应该做了账,没有做也要补上这一笔借:应交税费-应交所得税60贷:银行存款60
回答如同楼上的。
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