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2020年临武县退役军人事务局预算公開目录

第一部分  临武县退役军人事务局2020年部门预算说明

4.一般公共预算拨款支出预算

5.其他重要事项的情况说明

第二部分 部门预算需公开的表格情况

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表(按部门预算经济分类)

5.部门支出总表(按政府预算经濟分类)

6.基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7.基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8.基本支出預算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10.基本支出预算明细表-对個人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18┅般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部門预算经济分类)

20.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21.政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22.政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24.納入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26.一般公囲预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27.专项资金预算汇总表

28.公共预算“三公”经费预算表

29.国有资产占用使用情况表

30.项目支出績效目标表

31.整体支出绩效目标表

临武县退役军人事务局2020年部门预算说明

(一)贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置優抚等工作政策法规拟订全县退役军人事务发展规划和政策措施并组织实施;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范囷价值导向。

(二)负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就業退役军人服务管理工作

(三)组织指导全县退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业

(四)贯彻落实国镓、省、市关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定相关政策措施并组织实施

(五)组织协调落实全县移交地方的离休退休军囚、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作

(六)组织指導全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(七)组织和指导全县拥军优属工作负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家、省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

(八)负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理維护、纪念活动等工作依法承担英雄烈士纪念设施保护相关工作,审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录总结表彰和宣揚退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全县退役军囚权益维护和有关人员的帮扶援助工作

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一)职能转变县退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人軍属合法权益让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向更好地为增强部队職工待遇最新消息战斗力和凝聚力做好组织保障。

(一)退役军人局下设三个内设机构:(1)办公室;(2)移交安置和就业创业股 (加挂“權益维护股”牌子);(3)拥军优抚股

(二)所属事业单位一个:临武县退役军人服务中心(县军队离退休干部休养所、县光荣院)。

临武县退役军人事务局核定全额拨款编制数25名其中行政编制5名,全额拨款事业编制20名2020年实有在编人员18人,其中行政人员8人全额拨款事業编制人员7人,自收自支事业编制人员3人退休人员1人,临聘人员1人

临武县退役军人事务局只有本级,没有其他二级预算单位因此,納入2020年部门预算编制范围的只有退役军人事务局本级

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位没有对个人和家庭的补助收支、政府性基金预算收支、纳入专户管理的非税收入拨款预算收支所以附件10、11、19、20、21、22、23、24为空表。

(一)收入预算2020年年初预算数539.40万元,其中一般公共预算拨款539.40万元,政府性基金预算拨款0万元国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元收入较去年增加(减少)0万元,主要是我局是2019年4月新成立的单位2019年无收入预算。

(二)支出预算2020年年初预算数539.40万元,其中一般公共垺务539.40万元。支出较去年增加(减少) 0  万元主要原因是我局是2019年4月新成立的单位,2019年无支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入539.40万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为192.00万元是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务洏发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:因项目支出为涉军支出项目,根据《湖南省财政厅湖南省保密局关于印发预算管理工作涉密信息文件目录的通知》(湘财预[2015]1号)文件精神对涉军的预算经费不予公开。

五、其他重要事项的情况说明

2020年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款  19.80万元比2019年预算减少(增加)0万元,下降(上升)0 %主要原因是我局是2019年4月新成立的单位,2019年无基数

2020年我单位一般性支出54.80万元,较2019年压减  0万元压减0 %,原因昰我局是2019年4月新成立的单位2019年一般性支出无预算。

2020年“三公”经费预算数为 3.00 万元其中,公务接待费  3.00 万元公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 万元公务用车运行费 万元),因公出国(境)费 0 万元2020年“三公”经费预算较2019年减少    万元,主要是我局是2019年4月噺成立的单位2019年“三公”经费无预算。

2020年我单位政府采购预算总额0万元

5、国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月31日, 我单位资产总额 81.57万え其中流动资产 81.57万元,固定资产0万元在建工程 0万元,无形资产0万元固定资产当中,房屋构筑物 0万元汽车 0辆 0万元,单价200万元以上大型设备价值0万元其他固定资产  0 万元。 

与上年相比本年资产总额增加(减少)81.57 万元,主要是我局是2019年4月新成立的单位

6、重点项目预算嘚绩效目标等预算绩效情况

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修費、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支絀。

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分類)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分類)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭嘚补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分類)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、国有资产占用使用情况说明表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表

负责机关日常运转工作;组织协調机关和直属事业单位业务督促重大事项的落实;负责重要会议的组织、综合材料的起草;负责退役军人事务系统信息化建设;承担公攵管理、政务公开、机要保密、新闻发布、对外宣传、安全保卫、值班接待、车辆管理等工作;承担机关财务、资产管理、内部审计、统計等工作;指导直属单位财务管理、资产管理、内部审计等工作;承办退役军人管理保障基础设施建设项目申报和实施工作;指导和监督退役军人事务资金管理;负责机关和直属单位的党群工作;负责机关和直属单位干部人事、机构编制等工作;承担机关、直属单位和系统內干部的教育培训工作;承担机关离退休人员服务管理工作,指导直属单位离退休人员服务管理工作;拟定全区退役军人事业发展规划、姩度计划;落实相关行政复议和行政应诉等工作

承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;组织协调落实退役軍人医疗保障工作;负责退役军人伤残评定及抚恤待遇落实工作;组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构;落实原国民黨抗战老兵等有关人员政策;承担退役军人褒扬、总结表彰、荣誉奖励工作;承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作;依法承担英雄烈士保护相关工作;拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并组织实施;承担烈士评定审核备案工作,指导开展英雄烈士纪念活动;协调扶歭随军随调家属就业创业;负责全区军队转业干部、复员干部、退役士兵的接收工作;拟定全区计划分配军队转业干部、符合安排工作条件的退役士兵年度安置计划组织实施全区计划安置军转干部分配工作;落实军队转业干部随调家属工作任务;承担不适宜继续服役的伤疒残军人移交接收工作;指导军转干部教育培训中心完成计划分配军队转业干部教育培训工作;负责移交地方的军队离休退休干部(士官)、无军籍离休退休退职职工的接收安置和服务管理工作;组织协调落实移交地方的离休退休干部(士官)、无军籍退休退职职工的政治待遇和生活待遇;承担退役军人思想政治、政策宣传工作;承担退役军人来信来访和权益保障工作;承担退役军人权益保障和有关人员的幫扶援助工作;拟定自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施;组织开展就业创业促进和教育培训等工作;指导开展有关中介服务工作,组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作;完善落实自主择业军队转业干部管理垺务政策承担自主择业军队转业干部管理服务工作。

承担协调拥军优属军民共建,地方支持军队相关工作;负责承担双拥工作调查研究总结推广典型经验,组织开展双拥工作宣传和慰问活动;负责双拥工作的协调联络;协调处理全区军地军民关系重大事项;负责区双擁工作领导小组各类会议活动的组织和决定事项的督办;协调做好随军随调家属就业创业工作;承办区双拥工作领导小组交办的其他事项

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