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该楼层疑似违规已被系统折叠
应付税金应付所得税和应付个人所得税年底都有余额怎么办是就放着不管还是调整,调整怎么调整谢谢!我今年刚刚接手,不知道余额怎么产生的
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以前年度损益调整,最后转到利润分配账户…
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昰借方有余额还是贷方有余额借方有余额表明多交或者少提了,补提就行了贷方有余额是多提了,会计分录——借:应交税金不包括哪些税贷:以前年度损益。结转时借:以前年度损益,贷:利润分配未分配利润
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有余额很正常,12月的稅1月才交的嘛
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2017年计提个税是记的2113其他应收款,扣税款时记5261的应缴税金--个人所得税4102我该怎么更正呢,请帮帮我谢谢!
你红1653字冲红原来嘚凭证,重新做冲红后蓝字改为计提税金,借方:应交税金不包括哪些税-个人贷方:其他应付款-个税代扣代缴,
扣税款的凭证你就做借方:其他应付款-个税代扣代缴 贷方:银行存款。
这样跨年直接冲红可以吗
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