审计人员对库存现金实施监盘时下列做法中正确的有( )。
出纳员清点库存现金以后审计人员填制“库存审计现金盘点表表”
尽量安排在营业开始前或营业结束后
事先通知出纳员做好准备以节约盘点时间
在被审计单位有关领导或主管会计在场情况下,由出纳员清点
“库存审计现金盘点表表”由出纳員、会计主管、审计人员共同签字
审计取证具体方法应用于审计程序的( )
下列选项中,审计人员应当直接进行实质性审查的情形包括( )
某项内部控制设计合理且预期运行有效,能够防止重要问题的发生
审计人员决定不依赖某项内部控制的
仅实施实质性审查不足以为發现重要问题提供适当、充分的审计证据
仅实施内部控制测评足以发现重要问题提供适当、充分的审计证据
被审计单位规模较小、业务比較简单
下列关于审计独立性的表述正确的有( )。
审计监督与其他经济监督的根本区别在于其独立性
独立性表现在组织机构、业务工莋和人员等方面的独立
国家审计的独立性不包括经费来源上的独立
独立性要求审计人员必须保持实质上的独立形式上是否独立并不重要
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