(十四)年末将“利润汾配”帐户下的有关明细账户转入“未分配利润”明细账户
1.管理费用 3000贷—应交房产税 30002.借:销售费用 900贷:银行存款9003借:制造费用2280贷:应付职笁薪酬22804借:借财务费用2400贷:应付利息24005借:财务费用-一金融机构手续费 600贷:银行存款6借;应付账款 4000贷:在营业外收入 40007借:其他应付款-押金1000贷;营业外收入10008;借;营业外收入3000贷;银行存款3000后面的有空再给你弄上面的有错的要跟我说。
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1.借:管理费用 3000 贷:應交税金-应交房产税 30002.借:管理费用-业务招待费 800 贷:银行存款 8003.借:管理费用 2280 贷:应付工资 2280 4.借:财务费用-利息 2400 贷:预提费用 24005.借:财务费鼡-银行手续费 贷:银行存款6.借:应付帐款 贷:营业外收入
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1.管理费用 3000贷—应交房产税 30002.借:销售费用 900贷:银行存款9003借:制造费用2280贷:应付职工薪酬22804借:借财务费用2400贷:应付利息24005借:财务费用-一金融机构手续费 600贷:银行存款6借;应付账款 4000贷:在营业外收入 40007借:其他应付款-押金1000贷;营业外收入10008;借;营业外收入3000贷;银行存款3000后面的有空再给你弄上面的有错的要跟我说。
第八题应该是借营業外支出
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