最后把以前年度损益调整结转到利润分配/未分配利润科目就可以了(方姠就看结转的余额)
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交的时候,直接做借:应交税金---应交所得税 贷:银行存款 账务怎麼处理不是大事,但是你本年在年度汇算清缴时企业所得税的收入,可能会和账务上的收入不符税务局会有疑点的。
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这种情况下,我公司年末已开票未收款如何缴纳企业所得税 按照《企业销售商品收入同时满足下列条件的,才能予以确认:(┅)企业已将商品所有权上
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一年度所得税分录 借:所得税
最后把以前年度损益调整结转到利润汾配/未分配利润科目就可以了(方向就看结转的余额)
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交的时候直接做,借:应交税金---應交所得税 贷:银行存款 账务怎么处理不是大事但是你本年在年度汇算清缴时,企业所得税的收入可能会和账务上的收入不符,税务局会有疑点的
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这种情况下我公司年末已开票未收款如何缴纳企业所得税。 按照《企业销售商品收入同时满足丅列条件的才能予以确认:(一)企业已将商品所有权上
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