公司无论购买什么东西,都是可以选择分手后让对方心痛的话开专票或是普票是吗??那开专票可以抵扣不是比普票赚吗?

增值税发票还分专用票和普通票吗?有什么区别?_百度知道
增值税发票还分专用票和普通票吗?有什么区别?
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增值税发票分专用票和普通票。两者区别在于:  1、一般纳税人可以开具增值税专用发票,也可以开具增值税普通发票。增值税专用发票可以抵扣进项税,如果对方是一般纳税人,要给对方开具增值税专用发票;如果对方是小规模纳税人,应给对方开具普通发票,因为小规模纳税人增值税不可以抵扣,只能开具普通发票给对方。而普通发票则适用于小规模纳税人,进项税不可以抵扣。  2、发票的复核和收款处没打印不会影响发票使用的,也可以在复核和收款处盖“个人章”,也可以不盖,空白没关系的。  3、发票上的开票人、复核和收款人可以都打上去,收款处打印上了收款人的名字,并不代表你已经收到款项了,只代表“他”是收款人,真正确认是否收到款项要看单位的往来账和银行存款。对方不会拒付的,和对方经常有往来,应该都是些有信誉的合作方,许多企业都是这么操作的。
要分的哦,分为增值税专用发票和增值税普通发票。专用发票是向一般纳税人开具的,普通专用发票是向小规模企业或者个人买东西的时候开的,因为给他们开专用发票他们也抵扣不了的。这两种发票都是通过金税开票系统开出来的。
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增值税专用发票能抵扣,普通的不能抵扣,如果你企业是一般纳税人,就要开具专用增值税发票,这样可抵税。
专用发票可以抵扣税额,而普通发票则不能抵扣,希望能对你有所帮助😊
普通的不可以抵扣,专用的可以用来抵扣退税,做帐等用途!
主要是用来区分一般纳税人和小规模那税人吧,专用发票是一般纳税人使用的,可以用于抵扣,但是不能开给小规模纳税人,而且小规模那纳税人也没办法开具这发票。
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。  是这样的,我们买了一部电话机270块钱,然后让对方开具了一张增值税普通发票,拿回来后财务经理说对方开具增值税普通发票和增值税专用发票上的税是一样的,为什么不让开增值税专用发票,这样我们单位也可以抵扣,我想问一下,对方给我们开具增值税专用发票和开具增值税普通发票是交一样的税吗?270块钱有必要开增值税专用发票吗?
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  一样。  270元,你不让他开增值税专用发票,2700你也不一定会,2?2700000?。。。。。。    这不是金额大小的问题,是经理在教你。
  楼上说的是个道理~
  你经理说的对,对方都是交同样的税。至于有没必要对方开专票,视乎你自己的需要了。拿了专票可抵扣(自己单位是一般纳税人),270块,计算税额=270/(1+17%)*17%=39.23。
  呵呵,我也是初学会计,我想问一下,是不是进货或者去买了东西,对方开了增值税专用发票,对方也可能开普通发票,这个普通发票是增值税普通发票吗?增值税专用发票可以抵税,增值税普通发票是不是不能抵扣?
  增值税普通发票是不能抵扣的,一般是开给个人的,作为付款凭证。增值税发票一般是开给单位的,只要单位是一般纳税人就可以抵扣!
  同意chrisglm 的看法
  谢谢各各位指教
  1、对于销售方而言,无论开具增值税专票还是普票,都一定要上税的    2、对于购买方而言,取得增值税专票,且所购买的东东用于应税项目,则可以抵扣进项税;如果不用于应税项目,则不能抵扣进项税(即使在税局做了进项税验证,会计上也要做进项税额转出)    3、就这台电话机而言,如果是买来办公自用,则开具普票和专票对于购买方都是一样的,不能做进项税抵扣;如果是买来销售,则需取得专票做进项税抵扣    4、另外,由于专票的管理比普票严格,所以专票造假的可能性远低于普票,所以很多财务制度健全的公司都要求无论购买自用还是销售的固定资产、低值易耗品等,均需开具专票。这样也同样加强了企业内控管理
  关健是增值税专用发票取得后你是可以去税局认证的(取得方是增值税一般纳税人的话)可以抵扣增值税款的(少交增值税)
  关健是取得方是增值税一般纳税人的话取得增值税专用发票是可以去主管税务局认证抵扣当期增值税款的
  楼上的,对一般纳税人而言进项专票是可以抵扣,但同时也应该遵守税法和会计制度规定,属于自用的就必须做进项税额转出。否则就算是做了进项税抵扣,以后被税局查到,也是需要补交该部分税金的
  就这台电话机而言,如果是买来办公自用,则开具普票和专票对于购买方都是一样的,不能做进项税抵扣;如果是买来销售,则需取得专票做进项税抵扣  我想问问这个问题,不是太明白,可以再讲讲吗
  就这台电话机而言,如果是买来办公自用,则开具普票和专票对于购买方都是一样的,不能做进项税抵扣;如果是买来销售,则需取得专票做进项税抵扣  我想问问楚楚,不是太明白这个说法
  @gaowendsh
17:15:00  就这台电话机而言,如果是买来办公自用,则开具普票和专票对于购买方都是一样的,不能做进项税抵扣;如果是买来销售,则需取得专票做进项税抵扣  我想问问这个问题,不是太明白,可以再讲讲吗  -----------------------------  增值税是流转税,由最终消费者承担,你买来自己用的是就属于最终消费者,就不可以抵扣税额了,买来销售的话,你就不属于最重消费者,可以抵扣。
<span class="count" title="万
请遵守言论规则,不得违反国家法律法规回复(Ctrl+Enter)按简易办法开出的是普票还是专票呢?_中华会计网校论坛
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我公司是建筑企业,本次营改增后成为了增值税一般纳税人。对于老项目,我公司按简易计税办法。请问,按简易计税方法开出来的应该是增值税普票,不是专用发票吧?可是甲方的财务说不管是按简易办法还是一般方法开出来的都是专票。请大家帮我看看,按简易能开出专票吗?谢谢!
回复#楼主楼myplace的帖子公司简易计税的老项目,如果对方是一般纳税人,公司可以给对方开具增值税专用发票。不要听不懂得人瞎说。
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简易征收不能开专票,只能开普票,专票是用来抵扣的,如果不能抵扣,只能开普票
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只能开普票,开不了专票
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回复#楼主楼myplace的帖子公司简易计税的老项目,如果对方是一般纳税人,公司可以给对方开具增值税专用发票。不要听不懂得人瞎说。
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回复#3楼gujinliang1980的帖子咨询了税务局,是说可以开专票。谢谢
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是的,可以开专票,只要对方是一般人你就可以开专票,对方可以抵扣。
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请问位,如果采用简易计税方法了,向对方开专用发票,使用什么税率呢?是产品本身适用的税率?还是简易计税的税率?
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活到老,学到老。
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我们公司也是老项目的一般纳税人采用简易征收,只要是一般纳税人专票普票都是可以开的,具体要看对方公司需要什么票了,开专票只能按照简易征收5%抵扣
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简易计税办法能开具增值税专用发票吗?如果能开专票,对方能抵扣吗?
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【来&&&&&&源】阳羡税苑
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【正&&&&&&文】
就目前36号文中的一般纳税人可适用的简易计税办法都能开具增值税专用发票,取得专票方如果符合抵扣的条件,当然可以抵扣。
相关词典:未办理一般纳税人,可以让对方开专票吗?未办理一般纳税人,可以让对方开专票吗?会计网百家号会计网是国内百万粉丝关注的会计平台,如果想了解更多关于会计政策、实操、考证相关信息,请咨询会计网老师:kuaijikz,随时为你提供最新行业资讯!1账本印花税需要计提吗?分录怎么做?印花税无需计提。借:税金及附加,贷:银行存款2月收入超过3万的建筑业小规模纳税人,如果对外开具专用发票的话,缴税的税率是按多少计算么?是按3%还是11%或17%?建筑业小规模纳税人,有3%,5%,具体适用的征收率,请看具体项目。3在建工程试运行期间生产的商品出售,怎么转收入成本和税金?如果自己没有同类价,按市场同类价。见《企业会计准则第14号——收入》。4未办理一般纳税人,可以让对方开专票吗?可以,但不建议。因为在期限内没能成产一般纳税人,并且没有认证,很有可能会为滞留票,会给开票方带来麻烦(税局查),同时也可能会给自己带来不必要的麻烦(有必要时税局也会要求购买方配合调查)。5上级政府拨付下来用于村里发展产业的扶贫资金用于投资做光伏发电站,这个资金需要缴税吗?如果符合不征或免征的规定和要求,可以享受不征或免征的优惠。6今年7月份认证了一家物流发票,但对方作废,又重新开具一张正确的,报税时做了进项税额转出,如何入账?怎样入账才能跟增值税报表持平。已认证但对方作废的发票,会计处理也要作进项税额转出的分录,对方重新开具后,再作认证的分录。7一般纳税人公司因进项发票比较多,所以有一些不认证进项直入成本了,这情况会有什么问题啊?不能抵扣的,认证后作进项税额转出通常对收票方影响不大,主要是开票方很有可能会为滞留票,会给开票方带来麻烦(税局查),同时也可能会给自己带来不必要的麻烦(有必要时税局也会要求购买方配合调查)8请问EBITDA在考虑营业外收入,支出的情况下怎么算?税前净利润+利息+折旧+摊销=EBITDA9我们与客户签订合同他们采购我们配件,价值200万,客户给我们付了195万,因为没有收到全款未开发票,现在客户公司要注销,由母公司负责债权,母公司要我们给他开发票及付尾款,我们没有开,因为195万不是他付的,那么如果要给他们母公司开发票,他们需要提供哪些东西?已经税务机关是否允许,谢谢。做个变更合同,子公司采购95%,母公司采购5%,分别开发票给子公司和母公司。以上答案仅供参考
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