皮盒的收纳盒出口退税率率是几个点的,收纳盒出口退税率金额怎么算

出口退税该怎么计算?_百度知道
出口退税该怎么计算?
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要点:汇率、退税率、征退税率差(计算不予免征和抵扣税额)、留抵税额出口退税,退的是进项税额(留抵税额),很多人忽视了这一点,以为只要知道了出口收入、退税率,就可以退税,这是错误的!1、出口收入的确定出口,报关单一般载明的是外汇金额,退税,税务要求的是以人民币计价,因此,汇率的确定,要符合税务的要求。通常情况下,以当月中国人民银行公布的首日外汇牌价为准(而不是结汇时的汇率)。出口收入=出口外汇金额*汇率2、退税率,海关有具体规定3、征退税率差出口货物,征税率,一般是17%,征退税率差,是指征税率与退税率的差,用于计算不得免征和抵扣税额的——做进项税额转出。4、留抵税额出口企业,只有出现进项税留抵税额,才可以退税。5、出口收入,免税。根据以上情况,分别举例如下:A、某外贸企业,购进一批货物,价值100000元,取得增值税专用发票,进项税额为17000元。日报关出口,价值19100美元。该货物退税率为13%。(查,当月外汇牌价611.9:100),当月收齐单证。1、出口记账收入:=借:应收账款
贷:主营业务收入——出口收入
2、不予免征和抵扣税额,做进项税额转出:*(17%-13%)=4674.92借:主营业务成本
——出口成本
4674.923、进项税留抵税额:.92=12325.084、计算出口收入可退税额:*13%=15193.485、留抵税额与出口可退税额进行比较,应退税额即:两者较小的那个数。此例为
12325.08出口申报得到核准以后,做退税处理:借:应收补贴款——出口退税
应交税金——应交增值税——出口抵减内销产品销项税额2868.40贷:应交税金——应交增值税——出口退税
15193.486、收到退税借:银行存款
12325.08贷:应收补贴款
12325.08某生产企业,日报关出口货物一批,价值19100美元。该货物退税率为13%。(查,当月外汇牌价611.9:100),当月收齐单证。该企业本月进项税额共计21500元,无销项税额。1、出口记账收入:=借:应收账款
贷:主营业务收入——出口收入
2、不予免征和抵扣税额,做进项税额转出:*(17%-13%)=4674.92借:主营业务成本
——出口成本
4674.923、进项税留抵税额:.92=16825.084、计算出口收入可退税额:*13%=15193.485、留抵税额与出口可退税额进行比较,应退税额即:两者较小的那个数。此例为
15193.48出口申报得到核准以后,做退税处理:借:应收补贴款——出口退税
贷:应交税金——应交增值税——出口退税
15193.486、收到退税借:银行存款
15193.48贷:应收补贴款
15193.487、本月留抵税额大于退税额的部分,可以继续做为留抵税额,在下期抵扣或退税。
采纳率:49%
LS正解,退税率=不含税价*退税率
如果是贸易公司出口 就是增票金额*退税率/1.17
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出口退税金额如何计算?
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关于退税的计算方法
如果当月开票是3万,品名是应急灯,我想知道退税应退多少,应急灯退税税率是多少,退税的金额怎么计算
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  计算方法:  一种是:当期应退税额=出口货物离岸价格×外汇人民币牌价×退税税率  另外一种是:退税收入=采购成本÷(1+增值税率)×出口退税率  两这方法适用范围不同,一是“免、抵、退税办法”;二是“先征后退” 。   1.“免、抵、退”税适用于有进出口经营权的生产企业自营或委托出口的自产货物的增值税, 计税依据为出口货物的离岸价,退税率与外贸企业出口货物退税率相同。其特点是,出口货物的应退税款不是全额退税,而是先免征出口环节税款,再抵减内销货物应纳税额,对内销货物应纳税额不足抵减应退税额部分,根据企业出口销售额占当期(1个季度)全部货物销售额的比例确定是否给予退税。  2.“先征后退”税办法,适用于没有进出口经营权的生产企业委托出口的自产货物。其特点是,对出口货物出口环节照常征收增值税、消费税,手续齐全给予退税。征税由主管征税的国税机关负责,退税由主管出口退税的国税机关负责。
你是商贸企业还是生产企业 商贸企业的话,按购入商品的不含税价X退税率=应退税额 生产企业的话,是按FOB价X汇率X退税率=应退税额 应急灯退税税率,要查看报关单上的HS编码才能知道确切的退税率在中国出口退税咨询网上输入他们的HS编码,就能查到最新的退税率。大概13%
我们是生产企业,但是贸易公司的退税是=开票金额-收汇金额,这又是怎么一回事
工厂开具增值税发票金额={【(外汇×汇率)—费用】×1.17}÷(1.17—退税率)你问得不清楚,我不好回答 你是工厂自营出口,还是有出口公司帮你工厂代理出口
我们是有出口公司帮我们出口,帮我们报关什么的
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退税系统里的原计税金额怎么算
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是美元。海关会根据美元金额折算成人民币金额的。
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