厂家返利款怎么做收到返利会计分录录

厂家给的返利不以货币形式发放,而放在货款里,以冲减货款,完整的会计分录怎么做?谢谢_中华会计网校论坛
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厂家给的返利不以货币形式发放,而放在货款里,以冲减货款,完整的会计分录怎么做?谢谢
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开在发票里面没有,如果没有没办法做
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回复#1楼ctfy的帖子没有开在发票里。比如有30元的运费补贴,对方直接增加我们的往来款30元,我这边应该如何做账?给的货款是不含税的30/1.17=25.64元的货。***也不含有这部分,这种情况又如何做账?
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返利实质为商业折扣,处理有两种办法:一是重开,把返利做折扣开进去,以后有返利的话同样操作。二是变通的办法,在下次开票的时候把这期的返利补进去。返利可以冲减财务费用,也可在库存商品和销售成本科目下增设返利科目处理,月末结转冲减销售成本,建议用后者较为规范。因为返利不在发票里面体现,如果金额太大,税局一旦查账肯定是过不了关的,这相当于虚增成本的行为,可定性为偷税。而且在没有任何依据的情况下增加你的预付账款或者减少你的应付账款,你的记账金额并没有原始凭证支持,无法解释凭证的真实性。除非你们在外帐都不体现,只在内帐体现,但不建议你们这么做。不管用什么方式,每月要做好对账工作,口头约定的返利,时间长了,会计人员变更频繁的话很容易形成烂帐。和对方财务做好沟通工作,选择一个双方都能接受的方案。借:库存商品--某某商品&&&& 应交税费贷:库存商品--某某返利&&&& 预付或应付账款月末:借:库存商品--某某返利贷:销售成本--某某返利
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收到公司的返利款,借:银行存款&贷:主营业务收入&贷:应缴税金——增值税(销项税额);&付给超市返利,借:销售费用(或财务费用)&贷:银行存款。
收到公司的返利款,借:银行存款&贷:主营业务收入&贷:应缴税金——增值税(销项税额);&付给超市返利,借:销售费用(或财务费用)&贷:银行存款。
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厂家返利这一块怎么处理啊,我需要详细的账务处理程序及分录,谁能帮帮我
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区分情况:
1、该返利与销售量、销售额挂勾时,
收到返利时,借:银行存款,贷:主营业务成本,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2、与销售量、销售额无关的其他返利,
收到返利,借:银行存款,贷:其他业务收入,贷:应交税费-应交营业税
& && && && && && && &&&
如果对方给的不是现金或者银行存款,而是货物?那怎么处理?求协助!
我觉得是一样的。按公允价值计量
但是如果这样就会有另外一个问题。我的货物进来就没有进项税了,同时我的货物销售的时候却又要缴纳销项税。那不是就间接多缴税金呢?
给的货物只要能明确是厂家返利,并且未来销售环节无未入销售行为,库存能合理计量,那么收入和税金在销售的过程已经体现,库存成本无法结转,无需进一步核算,但要在备查账中明确,如增加核算方式,也可暂估入库,借。库存商品,代:主营业务成本或其他业务收入,这样核算有点乱,呵呵
看起来好像是这样,但仔细想一想,对方的返利其实是降低了自己的采购成本,导致自己的毛利增加,而自己的税负增加,就是因为毛利变高产生的影响。(即使对方返利的也提供增值税发票,也是一样,多出来的税要如“鬼算子”分析要进项转出。
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全部答案(共1个回答)
返利是什么性质,如属于现金折扣的,差额部分计入财务费用贷方,如果是商品批量大或质量有差异而给予的返利,应当扣减存货成本。
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