先用待摊费用计入预付账款款抵税金,做费用时怎么办

公司是婚纱摄影,先付定金,拍完付尾款,收到定金尾款的时候怎么做分录,客户不要发票,还要不要做税金_百度知道公司的预付账款比增值税发票上多付了10元分录怎么做 - 爱问知识人
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公司的预付账款比增值税发票上多付了10元分录怎么做
首先祝你端午节快乐!
公司的预付账款比增值税发票上多付了10元分录怎么做?
预付账款属于公司的债权,多付了10元,向供应商要回10元冲减预付账款;
将多付的10元挂在预付账款,下次采购时少付10元;
作为收不回来的债权的坏账处理。
借:资产减值损失
贷:坏账准备
借:坏账准备
贷:预付账款
费用
借:财务费用
贷:预付帐款
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大家还关注待抵税金转为进项税做账时摘要如何写_百度知道我来说两句:
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其它答案:共1条
直接发票入账即可,结转预付
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编辑推荐财税资讯会计中心税务中心财税问答政策法规共享中心产品服务
3秒后窗口关闭当月未回发票,也未做预付账款,直接做了管理费用,漏了进项税,该怎么办_百度知道

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