什么教支付前预交余额额

请教!关于年底库存商品余额在贷方问题!_百度知道
请教!关于年底库存商品余额在贷方问题!
20元(这是销售产品所赚的钱)。借方:100贷方,才能使库存商品余额在借方,调整的相对应科目是什么。所以在库存商品科目中。如何做调整:120最后库存商品余额在贷方。产品入库暂按100元计算。现在出现这种问题,借方,出现了,产品出库是按照150元计算,卖出去后公司的产品是自产自销的:库存商品 20元
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前面账做错了,要改,而不是像你这样凭空加一笔来调的你不要为调方向而去做这些
我前面就是因为这样记得,入的时候按100算,出的时候按120入账,所以现在余额在贷方,数值我已经都弄好了,只是不知道这个该记在哪个科目里。
根本就不可能出现的在贷方,这是做错了账。我打简易的比方,严格说来不准确。入库的时候:借 库存商品100
贷 生产成本100
卖的时候,借 现金120 贷 主营业务收入120
结转销售成本,借 主营业务成本100
贷 库存商品100
,结转到本年利润,你就赚了20,那账面上的库存商品就结平了,哪里会在贷方
那我现在这个帐应该如何调整?
手工做账还是软件做的
手工现在情况是,一部分是用生产的产品顶人工费,另一部分是销售
你做账不能用你现实的理解去做,那样肯定做不对的,像你那样理解,你可能整个账都要改,我简单说下吧,然后你自己去看,我当你是小规模纳税人。买材料的时候:借 原材料
贷 现金、银行存款、应付账款,生产的时候,领料:借 生产成本——直接材料
月末的时候计提折旧结转:借 制造费用——折旧费
贷 累计折旧
结转:借 生产成本——制造费用 贷 制造费用——折旧费
月末计提车间领班、技术员、文员的工资:借:制造费用——工资 贷:应付职工薪酬
结转制造费用:借 生产成本——制造费用 贷 制造费用——工资 完工入库的时候:借 库存商品
贷 生产成本——直接材料
生产成本——直接人工
成本成本——制造费用
销售产品:借 现金、银行存款、应收账款 贷 主营业务收入
未交增值税
结转成本:借:主营业务成本 贷 库存商品其中还有费用:借 管理费用、销售费用 贷 现金
有产品顶人工费:借 应付职工薪酬 贷 库存商品不过,有人要产品不要钱?
现在的情况就是 用产品顶人工费!我们改工人人工费 所以就用产品顶但生产的产品成本是100
顶人工费是以120来算的,这块账怎么做 ?我现在直接贷库存商品 120做的 所以我现在的库存商品在贷方
既然人工费以120来算,那你怎么确定成本是100
因为成本是计算好的
这么所 我们生产砂浆用于工程 而我们该得是干工程的人工费 不是制作砂浆的工人工资 所以 成本计算正确 是100
但顶给干工程的包工头是120计算的 所以这笔账该怎么处理?麻烦啦!太谢谢你了,一直在回答!
如果你们该的是干工程的人的,而这工程是你们公司要搞的,就放在 在建工程——工资里,如果这个工程不是你们公司的,你就仅仅只是做砂浆,而又额外要给干工程的人工资,那就放在 管理费用——工资里面
那这分录怎么做?
自己的工程,当月计提工资,借:在建工程——工资
贷:应付职工薪酬,次月支付,借:应付职工薪酬
贷:库存现金不是自己的工程,当月计提工资,借:管理费用——工资 贷:应付职工薪酬
次月支付和上面一样
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有借必有贷,借贷必相等
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出门在外也不愁多盈理财的余额存有什么用处啊?_百度知道
多盈理财的余额存有什么用处啊?
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而且方便快捷!可以理财。比如一万块钱放余额存一年利息是560元以上,而且想啥时候存,利息比银行存款高,想取出来就取出来,利息一天一给,有收益。你钱放余额存。这就是余额存的用处,余额存随用随取,就啥时候存,但你存银行只有300块,比较灵活余额存是一个活期理财产品,利滚利的
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Great.好极了
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出门在外也不愁应交税金,银行存款总账余额和明细账余额合计数不相等,怎么办呢?请高手指教!急!!!_百度知道
应交税金,银行存款总账余额和明细账余额合计数不相等,怎么办呢?请高手指教!急!!!
我刚接手.10元!!?请高手指教,银行存款总账的余额比明细账的余额总和多了10元(明细账数和银行实存数是一致的),这些都是前面留下来的问题,应该怎么做分录把它调平呢,前面的账不是我做的,查也查不出来哪个地方错了应交税金总账的余额比明细账的余额总和多了6
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借方余额转入管理费用的借方蓝字先确定哪个是正确的,总账是正确的--可以补个明细帐页,贷方余额转入管理费用的借方红字,应缴税费-前任差额。然后做凭证,注意余额的借贷方,转入管理费用;银行存款--前任差额
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好的,谢谢!
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总账余额=明细账余额之和。正常情况下。如果是新接手的,最好请示领导如何解决不知道你用的是手工账还是财务软件。你说的这种情况比较奇怪
我们是手工账的,就是不晓得怎么会出现这种情况,现在就是要求我按实际数(明细账余额之和)把这个调平,我没遇到过这种情况,所以不知道应该怎么做分录,还请各位高手指教下!!谢谢了!
最好找到差错的具体原因。不同原因导致账务出错的解决办法不同。
就是很难查到原因,前面N年的账要都查一遍的话那就太恐怖了,跟领导请示过了,他就要求把它调平了就好,可我没做过这种,要怎么调呢?调到管理费用?还是怎么调?请指教!
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出门在外也不愁我在余额存存入了5万块钱,急用,现在要转出2万块钱,请问大概什么时候到账?_百度知道
我在余额存存入了5万块钱,急用,现在要转出2万块钱,请问大概什么时候到账?
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00之前转的,若是在14,第二天到账,遇到国家法定节假日顺延,当天就会到账,如果是工作日(周一到周五)的14,最好不要在周五下午14:00以后转的。不过:00之后提现的哦看你什么时候转的了
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感谢你的回答,感谢你的帮助,感谢你相信的回答...,请接受我最真心的祝愿!
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马上转马上就可以到帐
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