转仓库码垛的基本要求费用怎么做凭证

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如题,请热心的坛友帮帮忙.
扪心自问心
这要看你因什么原因转B公司了,做凭证转就可以了
其也应收款是那个人借款的。借款时是做:借:其他就收款15000,贷银行存款15000。拿发票来冲账时做:借:管理费用13000,借:银行存款2000,贷:其他应收款15000。就是说,那个人还要上交出纳2000元钱才可以冲掉他的借款。出纳拿到2000元钱应该
如果借的备用金没使用直接又归还,借:现金,贷:其他应收款--备用金-某某 如果借用备用金去购买物品拿发票来报销,发票作为原始凭证, 借:费用类相关科目,贷:其他应收款-备用金
借:管理费用——业务招待费(就餐费) 管理费用——燃料费(汽油费) 管理费用——差旅费(住宿费) 贷:其他应收款
分录有问题吧。在收到款后应该有银行存款增加并贷记其他应该收款。付给项目经理款应该是一个98000和公司的管理费20000,但是后来的帐应该由项目经理自己去做这个86100是工程经理做这个工程的利润和公司无关。如果开票开的是公司的票的话这个帐做
大酸奶周胖子
如果是支出,就只有取得相关的发票,会计上才能记入相关的费用,如果只是收据,就不能记入费用,不然,年终汇算清缴也要做纳税调整增加。 但如果是收入,有无发票均可。 你公司的会计,在收到客户款项时,记入“其他应付款”,可能有两种原因: 1.
发票来时,借:管理费用(制造费用等)/库存商品等成本类科目 贷:其他应收款-某公司
我们公司验资的时候借款100 0000元。后来抽资还款。开始的时候是没有会计做账的。我也是新人,做账的时候就根据银行对账单把银行存款直接转到现金里面了。——错了。不能转到现金里埃赶快调出来。 先在没有转款的凭证,也没有收款人的收据能不能将
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如果你是A公司,那么收到款时:借:银行存款(A公司的)——850万 贷:其他应付款——B公司 850万 还款时:借:其他应付款——B公司 850万 贷:银行存款(A公司的)——850万 如果你是B公司,借款时: 借:其他应收款——A公司 850万 贷:银行存款(B公司
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个人支出费用转做投资款,怎么写凭证?
其他应付款-xx个人
贷直接报销分录借:相关费用科目
贷:实收资本-xx 个人已经报销了的借
请问平衡表要怎么做了?这个费用不用报销的,直接算投资款?
什么平衡表?
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出门在外也不愁您好,经理要我做这边办事处的账,核算成本,我该怎么做,凭证怎么做,账本怎么设计?_百度知道
您好,经理要我做这边办事处的账,核算成本,我该怎么做,凭证怎么做,账本怎么设计?
货款也不是一次性付清,但有些客户不开发票,物流对账单我现在所处一家办事处和总公司不在同一地区。经理要我做这边办事处的账:送货回单。现在手上的资料有。我们向总公司以及其他供应商采购商品,办事处有一条生产线,年终时做的帐也有老账挂在哪里,会计科目也不知道怎么分,差旅费又怎么弄,再加工后销售给客户,应收款,核算成本,都挂在账上,我想先开始做凭证,几个工人?工人的工资以及业务招待费,我们采购商品的款也是挂在账上并未一次性结清。增值税发票是由总公司开出,然后登记账簿。我该怎么做,应付款。这边没有财务软件。上一年有8个月没有人做这个账,但是不知道如何下手,有时直接将采购回来的商品直接销售
提问者采纳
应收账款—***
贷:本年利润给客户送货10吨、应付款借:应收账款
贷。3、物流对账单这个不用做账,卸车费60元借:1,单价1000、应收款借:主营业务收入
贷、业务招待费、工人的工资借:主营业务成本
管理费用 等借:主营业务收入4,是对账时用到的:本年利润
贷,差旅费借:主营业务成本
贷、期末结转借:库存现金 等7:管理费用—业务招待费
管理费用—差旅费
贷、送货回单借:应付账款销售后结转借:应付职工薪酬—工资6现在手上的资料有:生产成本—工资
贷; 库存商品 等
贷:库存商品5:原材料 &#47:主营业务收入2:应收账款
1.物流对账单对完账要付款,凭证怎么做?2,给客户送货10吨,单价1000,卸车费60元,这个卸车费是由我们自己承担,也加到应收账款上?
1、如果要付款,可以计入应付账款或其他应付款借:管理费用—运输费
贷:应付账款 / 其他应付款2、如果是你们自己承担的装卸费,不能计入应收账款,计入销售费用或管理费用借:销售费用—装卸费
贷:库存现金
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及做账步骤,你可以找出初级会计职称的书 或者大学课本里面有各个行业做成本核算的具体方法,你应该是会计出生吧这个细节问题比较多,成本核算这块?是的话。希望对你有帮助
我网上也查了很久,但都不是很具体。那比如给客户送货10吨,单价1000,卸车费60元,客户不要求开发票,并不当面付款而是记在账上的,记账凭证怎么填写?
账本的相关知识
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出门在外也不愁每月凭证做完以后怎么做结转_百度知道
每月凭证做完以后怎么做结转
一、月末损益类科目结转 1、结转各项收入 借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷:本年利润 2、结转期间费用 借:本年利润 贷:管理费用、营业费用、财务费用 3、结转成本支出 借:本年利润 贷:主营业务成本、其他业务支出、营业外支出 4、结转税金 借:本年利润 贷:主营业务税金及附加、所得税 二、年终结转分录 1、如果盈利 借:本年利润 贷:利润分配--未分配利润 2、如果亏损 借:利润分配--未分配利润 贷:本年利润
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1、在建工程完工后交付使用的要转固定资产借:固定资产贷:在建工程2、月底将制造费用转生产成本,因为此科目为过度科目,就是一些生产发生的费用,不能直接做生产成本的就归集在制造费用里,月底转结转到生产成本里即:借:生产成本贷:制造费用3、下面将所有损益类科目结转本年利润各收入转本年利润借:主营业务收入借:其他业务收入借:营业外收入贷:本年利润各项支出(损益科目)转本年利润借:本年利润贷:主营业务成本贷:管理费用贷:销售费用贷:财务费用贷:营业费用 订鼎斥刮俪钙筹水船惊另外补贴收入做营业外收入
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把收入类科目都结转到主营业务收入里,把支出类科目转订鼎斥刮俪钙筹水船惊到主营业务成本类,然后把主营业务收入和主营业务成本转到本年利润科目,然后把本年利润科目转到利润分配-未分配利润科目里。借:主营业务收入贷:本年利润借:本年利润贷:主营业务成本
现金银行存款应收账款其他应收款原材料库存商品固定资产在建工程应付账款应付职工薪酬应交税费其他应付款实收资本制造费用主营业务收入主营业务成本管理费用财务费用营业费用补贴收入应收利息每月只发生这鞋科目的,怎么结转,帮忙详细归类,仔细说下,跪谢!
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