金蝶非明细科目ERP系统预付科目明细如何调整,例如:“预付账款-预付工程款”调整为“预付账款-预付设备款”。

erp系统中现金流量表编制与审计方法探讨
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财务分析中应收账款、应付账款、预收账款、预付账款项目取数问题&&&&&&&&&&&&&&&&浏览次数:1847
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U8.21版本软件在财务分析模块里查资产负债表下的结构分析时发现“应收账款、应付账款、预收账款、预付账款”四个科目的取数与总账的科目取数不一致。我去看过报表初始里的科目设置的会计科目编码是对的。我现在不知是何原因,希望能得到你们的及时答复。
问题原因:
财务分析中应收账款、应付账款、预收账款、预付账款项目取数问题
解决方案:
财务分析中应收/应付、预收预付帐款项目的取数根据有关会计制度做了一些调整假设财务分析中应收帐款项目取的是应收加预收帐款科目,应付帐款项目取的是应付加预付帐款科目。具体取数如下:
1、应收帐款取数:所有客户应收帐款余额为借方的余额合计+所有客户预收帐款余额为借方的余额合计
2、应付帐款取数:所有供应商应付帐款余额为贷方的余额合计+所有供应商预付帐款余额为贷方的余额合计
同理预收/预付项目的取数也做了相应的调整,如果您要求UFO资产负债表表上的应收帐款等数据与财务分析中的一致,您可对UFO应收帐款等项目的取数公式做相应调整。具体可参照如下:
QM"113",月,"借","999",2001,"",,
表示取999帐套2001年度当前月113应收帐款科目所有客户余额为借方的余额合计
QM"204",月,"借","999",2001,"",,
表示取999帐套2001年度当前月204预收帐款科目所有客户余额为借方的余额合计
&财务分析中报表项目“应收帐款”取的是所有客户余额为借方的应收、预收帐款科目余额的合计,在UFO中应收帐款科目可参照如下公式定义:
QM"113",月,"借","999",2001,"",,+QM"204",月,"借","999",2001,"",,
预收帐款、应付帐款、预付帐款项目按类似方法调整即可。
同类知识还有:金蝶商贸版,资产负债表中如何添加预付账款_百度知道
金蝶商贸版,资产负债表中如何添加预付账款
凭证中发生了预付账款科目,但在资产负债表中没有预付账款科目,导致资产和负债+所有者权益不平等,请问怎样才能将预付账款加进去
提问者采纳
就把资产负债表右边的“应付账款”项目,改成余额(应付账款-预付账款),添加就可以;如果想简单点你在资产负债表右边插入一行
那再请问一下,具体公式知道是什么吗,我看到其他的科目开头是ACCT,中间有的又有C,还有0,1,1,不晓得这些代表什么意思,如果知道的话可不可以把公式中的符号用代码表示一下,谢谢了
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出门在外也不愁kis资产负债表预收账款并入到应收账款项目中,预付账款并入到应付账款项目中。公式怎么弄_百度知道
kis资产负债表预收账款并入到应收账款项目中,预付账款并入到应付账款项目中。公式怎么弄
我是想取消预收预付这两项,预付两个科目。记账过程中并没有使用预收?然后应付账款公式加上预付账款公司是应收收账款公式减去预收账款公式吗
表中应收账款340=应收账款账面余额360+明细账户贷方余额10+预收账款明细借方余额30-坏账准备60预付账款20=应付账款明细借方余额20应付账款520=应付账款贷方余额+应付账款明细借方余额20预收账款240=预收账款200+应收账款明细贷方余额10+预收账款明细借方余额30如果你从来都不用这两个科目的话~好像也没必要取消吧!只要显示零值就可以了!
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这个难度8小!你可以根据客户借方余额合计为应收账款贷方余额合计为预收账款!不过准确度好象不高
要是记账时从来没用过预收和预付,资产负债表中怎么可能会出现数额呢?
...出现负数,如实填写呀,不然怎么平 ...应收账款出现负数在资产负债表...则应分别并入应付账款项目或预付账款项目。 ...不要填负数,填出现负数科目...
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出门在外也不愁金蝶财务软件中资产负债表的应收应付,预付预收公式是怎么设置的?_百度知道
金蝶财务软件中资产负债表的应收应付,预付预收公式是怎么设置的?
这要怎么设置呢!之前没有用过财务软件,来这个公司的时候资产负债表的应收应付!还有就是如果现在把公式改过来之前那些报表会不会也被改呢求指点,我想把它改成按明细余额填?用金蝶的麻烦把公式发来参考下!先谢谢大家了,预付预收公式是按科目余额填的
所以有以上的提问我还是纳闷吧,不是说资产负债表上的应付是按应付明细科目贷方余额+预收明细借方余额填的吗.麻烦再点点我这个不明白的人.我之前的是按应付的最后余额填的
提问者采纳
有点点疑问哈,资产负债表上面的应收应付和预收预付本来就是按照余额天写的,为什么要用明细的方式来体现?根据你的描述 你总账系统的应收预收,应付预付科目挂的有往来核算,要是去科目明细余额的话就要用明细来相加,如果老板要查明细的话可以打一张客户余额表或者供应商余额给老板,要是有100家单位是不是得加一百家
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;&quot、预收账款科目取预收账款的贷方金额加上应收账款的贷方金额(ACCT(&DY&quot,&quot;(ACCT(&,&quot,&&quot:应收账款就取应收账款的余额(ACCT(&&quot,&;JY&)其他科目同理,0,则在公式中需要设置核算项目类别,0;&quot,&,0;;;)2,0,&;JY&quot,0,0;&,0,0;,0,0,&1123&quot,0;;)+ACCT(&&、应收账款科目取应收账款的借方金额加上预收账款的借方金额,0;:若上述四个科目设置核算项目;&quot,&quot,0,&quot,0;2202&quot;4;3、应付账款科目取应付账款的贷方金额加上预付账款的贷方金额;;)+ACCT(&quot,&quot,&quot,&Y&&quot。不重分类,&quot,&&quot、预付账款科目取预付账款的借方金额加上应付账款的借方金额;);DY&&quot,0;;;1123&quot重分类的话,&quot:1
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那你就要看你明细科目多不多,每个明细的科目代码相加到相应的科目中去,还有就是要设置成应收的借方加预收的借方余额等应收帐款的期末数这样来设置的
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