招待费安全期会不会怀孕被判刑

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招待费会不会被判刑
那要看数额大不大,要是挪用专项公款用作招待费,上级领导不追究就没什么事。
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出门在外也不愁“招待费”变通,别成掩人耳目的遮羞布?
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强国社区-人民网业务招待费我目前是按实计入的,是不是年终汇算清缴时再按规定进行扣除?_百度知道
业务招待费我目前是按实计入的,是不是年终汇算清缴时再按规定进行扣除?
费用减少,按60%扣除,本年利润增加,年初本年利润已为0,我在年末时已将本年利润转至利润分配-未分配利润账户中。那么清缴后,要如何处理呢?假如业务招待费2012年是1万元,应该要如何处理清缴后
提问者采纳
也就是调增应纳税所得额4000.5%调整应纳税所得额.1W*60%=6000如果这个数没有超过年收入的千分之5的话就可以按照6000来扣除,假如没有其他需要调整的项的话招待费在年终汇算清缴时要按照60%并且不能超过年收入的0
那我问的再详细点吧,我12年是亏损75000的,按年158W的收入千分之5可以抵7900元,我现在的业务招待费是3W,3w*60%=1不能抵扣,要调增。调增的这个是不是可以抵亏损,就说是亏损=63000,不用交所得税,还是调增的就必须交所得税,不管是亏损还是盈利??另外,我是在12月份结转本年利润,还是应该汇算清缴过算再结转?
你的招待费超标了,应该按照7900元来扣除,其余调增应纳税所得额。调增后按最后算出来的利润数,如果还是亏损是不用交的。
啊,不好意思,我刚刚自己都没注意到,不能超过7900,就是说3W的业务招待费只能抵不能抵。那么=52900,还是亏的,就不用交。。。汇算清缴后,账目不用做任何处理?就是跟交所得税有关么?
对,不用账务处理。
提问者评价
谢谢你的耐心解答,好详细呀
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其他2条回答
纳税人申报扣除的业务招待费《企业所得税税前扣除办法》规定自日起纳税人发生的与其经营业务直接相关的业务招待费,可据实扣除,主管税务机关要求提供证明资料的,不超过销售(营业)收入净额的5‰。不能提供的;全年销售(营业)收入净额超过1500万元的: 全年销售(营业)收入净额在1500万元及其以下的,不得在税前扣除,会根据政策调整纳税所得额,在下列规定比例范围内,不超过该部分的3‰,汇算清缴后。 你现在按实计入就可以了,应提供能证明真实性的足够的有效凭证或资料
财务帐务上不需要处理,只需要在年终汇算清缴填写表格时扣除。注:1、60%扣除
2、收入的%内 是两个标准。
业务招待费的相关知识
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出门在外也不愁企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,余下的40%是不是要纳税调增?_好搜问答
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企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,余下的40%是不是要纳税调增?
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采纳率:56%
余下的百分之四十要纳税调整的.
而且执行费按照发生额的60%扣除,还不得超过营业收入的千分之五.
超过千分之五的部分,也是要纳税调增的. 用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈分享到:
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