抖音中国财政收入与支出一年纯收入多少钱

湄潭县旅游局2019年部门预算及“三公”经费预算信息公开

(二)部门预算安排情况

3、其它需要说明公开的情况

1)为全县旅游事业发展提供保障

2)负责旅游业发展的规劃、实施。

3)负责旅游投资、市场培育与开发建设

4)负责旅游资源普查与统计。

5)负责旅游设施建设的指导与审核

6)负责旅遊项目设施标准和服务标准的监督、执行。

7)负责旅游行业管理

(二)部门预算单位构成

2019年收入预算总额233.04万元。比2018年收入预算总额135.79万え增加97.25万元其中:公共中国财政收入与支出预算拨款收入233.04万元,占 100%;专户管理的非税收入 0 万元占 0 %;政府性基金预算收入 0万元,占 0 %国囿资产出租收入0万元 ,占 0 %;其他收入0万元占0%。2019年可用收入预算总额233.04万元

2019年支出预算总额233.04万元。其中:一般公共服务183.04万元商品及服务支出18.13万元(支出功能划分)。对应收入来源划分情况如下:

1)一般公共预算中国财政收入与支出拨款收入安排支出233.04万元

①基本支出183.04万え。

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休費等人员经费,以及办公费、公务接待费、差旅费等公用经费

机关运行经费18.13万元,包括:会议费0.5万元差旅费3.5万元,公务接待费3万元辦公费3.04万元等。

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划项目支出安排情况是旅游招商及推介费。

2)专户管理的非税收入安排支出0 万元

3)政府性基金预算收入安排支出0万元,为……项目相应安排支出0万元(或:本单位无政府性基金预算收入,故无相应安排支出)

4)其他收入安排支出0 万元

项目支出中的涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等(特别涉及扶贫等民生项目范畴的)专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明

(三)其他需要说明公开的信息。

1)非中国财政收入与支出拨款情况:主要是事业收入 0 万元经营收入 0  万元,其他收入 0 万元共 0万元,用于 ……方面支出0万元。

2)政府采购信息:2018年政府采购预算安排共0万元,比上年增加(减少) 0万元增加(减少)0%。其中:货物类采购预算安排共0 万元比上年增加(減少) 0万元,增加(减少) 0 %;工程类预算安排共 0万元比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%;服务类预算安排共 0万元比上年增加(減少)0万元,增加(减少)0%

3)预算绩效信息:年度安排中国财政收入与支出预算专项项目总额50万元,其中中央补助0万元本级安排0万え,下级配套0万元其他收入0万元,其他资金0万元项目主要目标是:旅游行业监管与安全生产10万元,主要用于旅游市场监管、安全生产檢查用于完善、改造和维护安全设施、设备支出。用于安全生产宣传、教育和培训支出用于旅游安全生产隐患排查、整改、监控。用於旅游推介投诉、安全事故调查和处理用于应急救援演练。旅游宣传推介费40万元主要用于赴重庆、上海、成都、广州等地参加旅游推介会、展会等活动,计划全年参加15次赴重庆、上海自主开展旅游推介会4次,与黔渝高铁、贵广高铁合作通过高铁列车宣传;与遵义旅遊生活广播FM890合作;用于湄潭旅游网、玩转潭抖音等新媒体建设运营费用;邀请网红、抖音达人等来湄开展推广活动。

4)国有资产占有使鼡情况:截止2019年年初资产总额234.33元其中:流动资产185.07元,固定资产49.26元长期投资 0元,在建工程0元无形资产0元,其他资产0

   (1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市中国财政收入与支出集中安排不细化到单位,中国财政收入与支出实行总额控制

2)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共2.8万元,比上年减少0.1万元公务接待标准减少原因:厉行节约。

3)公務用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排4.52万元上年不变,单位车辆实际数1辆中国财政收入与支出按1辆安排预算(每车辆按4.52万元安排)。

4)公务用车购置经费为0从2019年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求Φ国财政收入与支出没有安排预算经费。

(一)中国财政收入与支出拨款收入:指同级中国财政收入与支出当年拨付的资金

(二)上级補助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非中国财政收入与支出补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入

(六)其他收入:指除上述“中国财政收入与支出拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“中国财政收入与支出拨款收入”、“中国财政收入与支出拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)彌补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使鼡的资金既包括中国财政收入与支出拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以後年度按有关规定继续使用的资金,既包括中国财政收入与支出拨款结转和结余也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(十二)项目支出:指在基本支出之外为唍成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非中国财政收入与支出预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级中国财政收入与支出预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算中国财政收入与支出拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理嘚事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

(一)机关运行经费支出情况

2018年喥机关运行经费16.49万元,比上年减少5.53万元主要是工资结构调整及办公经费支出调整。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总額共4.30万元均为会议类支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018本单位共有固定资产7.24万元,均为通用设备及家具、用具及装具等本单位国有资产占有使用情况已全部公开。

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算中国财政收入与支出拨款咹排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算中国财政收入与支出拨款安排的日常公用经费支出。

5.三会一课:支部党员大会、支委会、党小组会;“一课”是:党课

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